臺北市地方總預算
                                                              
                                                              歲出機關別預算表
                                                             
                                                              中華民國九十年度
    ────────────────────────┬────────┬────────┬───────┬───────────────
         科                                  目   │                │                │              │
    ─┬──┬─┬─┬───────────────┤  本年度預算數  │ 上 次 預 算 數 │  比      較  │ 說                      明
    款│ 項 │目│節│名     稱     及     編    號 │                │                │              │
    ─┼──┼─┼─┼───────────────┼────────┼────────┼───────┼───────────────
      │    │  │  │ 0906                        │                │                │              │
    5 │405 │  │  │市立天母國民小學       │     172,664,661│     240,745,650│   -68,080,989│
      │    │  │  │                         │                │                │              │
      │    │  │  │   550100                  │                │                │              │
      │    │1 │  │  一般行政         │     158,250,251│     226,083,359│   -67,833,108│
      │    │  │  │                          │                │                │              │
      │    │  │  │    550101                │                │                │              │
      │    │  │1 │   行政管理        │     158,250,251│     226,083,359│   -67,833,108│1.本科目依教育局79.11.23府教五
      │    │  │  │                        │                │                │              │ 字第79072270號函規定由場地出
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 借費收入180,000元、87.5.14北
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 市教三字第8722885900號函規定
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 由行政服務收入40,000元等撥充
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 支應。           
      │    │  │  │                              │                │                │              │2.本年度預算數158,250,251元,包
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 括人事費146,784,516元,業務費
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 9,396,635元,旅運費 2,069,100
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 元。            
      │    │  │  │                              │                │                │              │3.本年度預算數之內容與上次之比
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 較如下 :          
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (1)人員維持費145,514,916元較
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 上次減列63,661,410元。   
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (2)一般業務6,040,927元較上次
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 減列 2,942,051元。     
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (3)會計業務12,000元,較上次減
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 列 6,000元。        
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (4)開放學校場地 483,360元,較
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 上次減列 300,000元。    
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (5)教師甄選40,000元,教上次減
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 列40,000元。        
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (6)教學行政5,359,048元教上次
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 減列1,383,647元。     
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (7)各項活動 800,000元,較上次
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 增列 500,000元。      
      │    │  │  │                              │                │                │              │               
      │    │  │  │   552100                  │                │                │              │
      │    │2 │  │  各科教育         │       8,617,710│      10,938,084│    -2,320,374│
      │    │  │  │                          │                │                │              │
      │    │  │  │    552107                │                │                │              │
      │    │  │1 │   特殊教育        │       8,617,710│      10,938,084│    -2,320,374│1.本年度預算數8,617,710元,包括
      │    │  │  │                        │                │                │              │ 人事費8,209,344元、  業務費
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 281,466元、旅運費126,900元。
      │    │  │  │                              │                │                │              │2.本年度預算數之內容與上次之比
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 較如下 :          
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (1)人員維持費8,199,744元較上
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 次減列 2,231,940元。    
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (2)特殊教育 297,966元,較上次
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 減少58,434元。       
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (3)啟聰教育班 60,000元較上次
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 減少40,000元。       
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (4)資源班60,000元,增一班較上
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 次增加10,000元。      
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │   557100                  │                │                │              │
      │    │3 │  │  建築及設備        │       5,796,700│       3,724,207│     2,072,493│
      │    │  │  │                          │                │                │              │
      │    │  │  │    557102                │                │                │              │
      │    │  │1 │   營建工程        │       4,640,700│       2,917,207│     1,723,493│營建工程4,640,700元,編列明細如
      │    │  │  │                        │                │                │              │下 :             
      │    │  │  │                              │                │                │              │1.屋頂防水隔熱工程 2,500,000元
      │    │  │  │                              │                │                │              │。              
      │    │  │  │                              │                │                │              │2.專科教室整修工程 400,000元。
      │    │  │  │                              │                │                │              │3.地坪整建工程 1,740,700元。 
      │    │  │  │    557104                │                │                │              │
      │    │  │2 │   其他設備        │       1,156,000│         807,000│       349,000│編列交通及運輸設備 27,500元,其
      │    │  │  │                        │                │                │              │他設備費1,128,500元,共計如列數
      │    │  │  │                              │                │                │              │。              
      │    │  │  │                              │                │                │              │               
      │    │  │  │                              │                │                │              │               
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
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