臺北市地方總預算
歲出機關別預算表
中華民國九十年度
────────────────────────┬────────┬────────┬───────┬───────────────
科 目 │ │ │ │
─┬──┬─┬─┬───────────────┤ 本年度預算數 │ 上 次 預 算 數 │ 比 較 │ 說 明
款│ 項 │目│節│名 稱 及 編 號 │ │ │ │
─┼──┼─┼─┼───────────────┼────────┼────────┼───────┼───────────────
│ │ │ │ 0905 │ │ │ │
5 │404 │ │ │市立雨農國民小學 │ 110,601,683│ 150,865,571│ -40,263,888│
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ 550100 │ │ │ │
│ │1 │ │ 一般行政 │ 99,815,435│ 141,377,607│ -41,562,172│
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ 550101 │ │ │ │
│ │ │1 │ 行政管理 │ 99,815,435│ 141,377,607│ -41,562,172│1.本科目依教育局79.11.23府教五
│ │ │ │ │ │ │ │ 字第79072270號函規定由場地出
│ │ │ │ │ │ │ │ 借費收入96,000元、依87.05.14
│ │ │ │ │ │ │ │ 北市教三字第8722885900號函規
│ │ │ │ │ │ │ │ 定由行政服務收入120000元及88
│ │ │ │ │ │ │ │ .01.30北市教四字第8820587700
│ │ │ │ │ │ │ │ 號函之規定由書表費收入 6,000
│ │ │ │ │ │ │ │ 元等撥充支應。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數99,782,545元,包
│ │ │ │ │ │ │ │ 括人事費91,939,680元,業務費
│ │ │ │ │ │ │ │ 6,327,765元,旅運費1,515,100
│ │ │ │ │ │ │ │ 元。
│ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容與上次之比
│ │ │ │ │ │ │ │ 較如下:
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 90,234,780元,
│ │ │ │ │ │ │ │ 較上次減列 41,125,114元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)一般業務3,910,568元,較上
│ │ │ │ │ │ │ │ 次減列1,788,250元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (3)會計業務 12,000元,較上次
│ │ │ │ │ │ │ │ 減列6,000元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (4)開放學校場地258,240元,較
│ │ │ │ │ │ │ │ 上次減列102,120元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (5)教師甄選120,000元,較上次
│ │ │ │ │ │ │ │ 增列 88,000元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (6)辦理幼稚園招生工作6,000元
│ │ │ │ │ │ │ │ ,較上次無增減。
│ │ │ │ │ │ │ │ (7)教學行政3,188,847元,較上
│ │ │ │ │ │ │ │ 次減列463,688元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (8)各項活動2,085,000元,較上
│ │ │ │ │ │ │ │ 次增列1,835,000元。
│ │ │ │ 552100 │ │ │ │
│ │2 │ │ 各科教育 │ 4,177,248│ 4,978,568│ -801,320│
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ 552107 │ │ │ │
│ │ │1 │ 特殊教育 │ 4,177,248│ 4,978,568│ -801,320│1.本年度預算數 4,177,248元,包
│ │ │ │ │ │ │ │ 括人事費 3,753,812元,業務費
│ │ │ │ │ │ │ │ 402,736元,旅運費 20,700元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上次之比
│ │ │ │ │ │ │ │ 較如下:
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費3,275,412元,較
│ │ │ │ │ │ │ │ 上次減列1,485,456元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)特殊教育 71,836元,較上次
│ │ │ │ │ │ │ │ 減列 35,864元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (3)身心障礙資源班30,000元,較
│ │ │ │ │ │ │ │ 上次減列 20,000元。
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ (4)各項活動 800,000元,較上次
│ │ │ │ │ │ │ │ 增列740,000元。
│ │ │ │ 557100 │ │ │ │
│ │3 │ │ 建築及設備 │ 6,609,000│ 4,509,396│ 2,099,604│
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ 557102 │ │ │ │
│ │ │1 │ 營建工程 │ 5,800,000│ 3,632,396│ 2,167,604│營建工程 5,800,000元,編列明細
│ │ │ │ │ │ │ │如下:
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)觀察室興建工程3,000,000元
│ │ │ │ │ │ │ │。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)廁所整修工程2,800,000元。
│ │ │ │ 557104 │ │ │ │
│ │ │2 │ 其他設備 │ 809,000│ 877,000│ -68,000│編列機械及設備費52,000元,交通
│ │ │ │ │ │ │ │及運輸設備費53,400元,其他設備
│ │ │ │ │ │ │ │費 703,600元,共計如列數。
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │
─┴──┴─┴─┴───────────────┴────────┴────────┴───────┴───────────────
|