臺北市地方總預算
                                                              
                                                              歲出機關別預算表
                                                             
                                                              中華民國九十年度
    ────────────────────────┬────────┬────────┬───────┬───────────────
         科                                  目   │                │                │              │
    ─┬──┬─┬─┬───────────────┤  本年度預算數  │ 上 次 預 算 數 │  比      較  │ 說                      明
    款│ 項 │目│節│名     稱     及     編    號 │                │                │              │
    ─┼──┼─┼─┼───────────────┼────────┼────────┼───────┼───────────────
      │    │  │  │ 0905                        │                │                │              │
    5 │404 │  │  │市立雨農國民小學       │     110,601,683│     150,865,571│   -40,263,888│
      │    │  │  │                         │                │                │              │
      │    │  │  │   550100                  │                │                │              │
      │    │1 │  │  一般行政         │      99,815,435│     141,377,607│   -41,562,172│
      │    │  │  │                          │                │                │              │
      │    │  │  │    550101                │                │                │              │
      │    │  │1 │   行政管理        │      99,815,435│     141,377,607│   -41,562,172│1.本科目依教育局79.11.23府教五
      │    │  │  │                        │                │                │              │ 字第79072270號函規定由場地出
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 借費收入96,000元、依87.05.14
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 北市教三字第8722885900號函規
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 定由行政服務收入120000元及88
      │    │  │  │                              │                │                │              │ .01.30北市教四字第8820587700
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 號函之規定由書表費收入 6,000
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 元等撥充支應。       
      │    │  │  │                              │                │                │              │2.本年度預算數99,782,545元,包
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 括人事費91,939,680元,業務費
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 6,327,765元,旅運費1,515,100
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 元。            
      │    │  │  │                              │                │                │              │3.本年度預算數之內容與上次之比
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 較如下:          
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (1)人員維持費 90,234,780元,
      │    │  │  │                              │                │                │              │   較上次減列 41,125,114元。
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (2)一般業務3,910,568元,較上
      │    │  │  │                              │                │                │              │   次減列1,788,250元。   
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (3)會計業務 12,000元,較上次
      │    │  │  │                              │                │                │              │   減列6,000元。      
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (4)開放學校場地258,240元,較
      │    │  │  │                              │                │                │              │   上次減列102,120元。   
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (5)教師甄選120,000元,較上次
      │    │  │  │                              │                │                │              │   增列 88,000元。     
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (6)辦理幼稚園招生工作6,000元
      │    │  │  │                              │                │                │              │   ,較上次無增減。     
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (7)教學行政3,188,847元,較上
      │    │  │  │                              │                │                │              │   次減列463,688元。    
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (8)各項活動2,085,000元,較上
      │    │  │  │                              │                │                │              │   次增列1,835,000元。   
      │    │  │  │   552100                  │                │                │              │
      │    │2 │  │  各科教育         │       4,177,248│       4,978,568│      -801,320│
      │    │  │  │                          │                │                │              │
      │    │  │  │    552107                │                │                │              │
      │    │  │1 │   特殊教育        │       4,177,248│       4,978,568│      -801,320│1.本年度預算數 4,177,248元,包
      │    │  │  │                        │                │                │              │ 括人事費 3,753,812元,業務費
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 402,736元,旅運費 20,700元。
      │    │  │  │                              │                │                │              │2.本年度預算數之內容與上次之比
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 較如下:          
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (1)人員維持費3,275,412元,較
      │    │  │  │                              │                │                │              │   上次減列1,485,456元。  
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (2)特殊教育 71,836元,較上次
      │    │  │  │                              │                │                │              │   減列 35,864元。     
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (3)身心障礙資源班30,000元,較
      │    │  │  │                              │                │                │              │   上次減列 20,000元。   
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (4)各項活動 800,000元,較上次
      │    │  │  │                              │                │                │              │   增列740,000元。     
      │    │  │  │   557100                  │                │                │              │
      │    │3 │  │  建築及設備        │       6,609,000│       4,509,396│     2,099,604│
      │    │  │  │                          │                │                │              │
      │    │  │  │    557102                │                │                │              │
      │    │  │1 │   營建工程        │       5,800,000│       3,632,396│     2,167,604│營建工程 5,800,000元,編列明細
      │    │  │  │                        │                │                │              │如下:            
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (1)觀察室興建工程3,000,000元
      │    │  │  │                              │                │                │              │。              
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (2)廁所整修工程2,800,000元。
      │    │  │  │    557104                │                │                │              │
      │    │  │2 │   其他設備        │         809,000│         877,000│       -68,000│編列機械及設備費52,000元,交通
      │    │  │  │                        │                │                │              │及運輸設備費53,400元,其他設備
      │    │  │  │                              │                │                │              │費 703,600元,共計如列數。  
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
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