臺北市地方總預算
                                                              
                                                              歲出機關別預算表
                                                             
                                                              中華民國九十年度
    ────────────────────────┬────────┬────────┬───────┬───────────────
         科                                  目   │                │                │              │
    ─┬──┬─┬─┬───────────────┤  本年度預算數  │ 上 次 預 算 數 │  比      較  │ 說                      明
    款│ 項 │目│節│名     稱     及     編    號 │                │                │              │
    ─┼──┼─┼─┼───────────────┼────────┼────────┼───────┼───────────────
      │    │  │  │ 0904                        │                │                │              │
    5 │403 │  │  │市立葫蘆國民小學       │     127,776,599│     191,940,308│   -64,163,709│
      │    │  │  │                         │                │                │              │
      │    │  │  │   550100                  │                │                │              │
      │    │1 │  │  一般行政         │     113,131,219│     177,872,502│   -64,741,283│
      │    │  │  │                          │                │                │              │
      │    │  │  │    550101                │                │                │              │
      │    │  │1 │   行政管理        │     113,131,219│     177,872,502│   -64,741,283│1.本科目依教育局79.11.23府教五
      │    │  │  │                        │                │                │              │ 字第79072270號函規定由場地出
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 借費收入36,000元、依87.05.14
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 北市教三字第8722885900號函規
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 定由行政服務收入32,000元及88
      │    │  │  │                              │                │                │              │ .01.30北市教四字第8820587700
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 號函之規定由書表費收入12,000
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 元等撥充支應。       
      │    │  │  │                              │                │                │              │2.本年度預算數 113,131,219元,
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 包括人事費 104,603,312元,業
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 務費6,366,107元,旅運費2,161
      │    │  │  │                              │                │                │              │ ,800元。          
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (1)人員維持費103,810,512元,
      │    │  │  │                              │                │                │              │   較上次減列 59,861,742元。
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (2)一般業務5,180,388元,較上
      │    │  │  │                              │                │                │              │   次減列3,143,290元。   
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (3)會計業務12,000元,較上次減
      │    │  │  │                              │                │                │              │   列6,000元。       
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (4)開放學校場地198,240元,較
      │    │  │  │                              │                │                │              │   上次減列336,480元。   
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (5)教師甄選32,000元,較上次減
      │    │  │  │                              │                │                │              │   列8,000元。       
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (6)辦理幼稚園招生工作 12,000
      │    │  │  │                              │                │                │              │   元,與上次同 。     
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (7)教學行政3,501,079元,較上
      │    │  │  │                              │                │                │              │   次減列1,370,771元。   
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (8)各項活動385,000元,較上次
      │    │  │  │                              │                │                │              │   增列 35,000元。     
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (9)減列鄉土及母語、英語 教材
      │    │  │  │                              │                │                │              │   50,000元 。       
      │    │  │  │   552100                  │                │                │              │
      │    │2 │  │  各科教育         │       6,831,128│       8,518,806│    -1,687,678│
      │    │  │  │                          │                │                │              │
      │    │  │  │    552107                │                │                │              │
      │    │  │1 │   特殊教育        │       6,831,128│       8,518,806│    -1,687,678│1.本年度預算數6,831,128元,包括
      │    │  │  │                        │                │                │              │ 人 事費 6,420,884元, 業 務費
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 192,444元,旅運費 217,800元。
      │    │  │  │                              │                │                │              │2.本年度預算數之內容與上年度之
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 比較如下 :         
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (1)人員維持費 6,411,284元,較
      │    │  │  │                              │                │                │              │   較上次減列 1,459,222元。
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (2)特殊教育 299,844元,較上次
      │    │  │  │                              │                │                │              │   減列198,456元。     
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (4)啟智班60,000元,.較上次減
      │    │  │  │                              │                │                │              │   列 40,000元。      
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (5)身心障礙資源班 60,000元,
      │    │  │  │                              │                │                │              │   較上次增列 10,000元。  
      │    │  │  │   557100                  │                │                │              │
      │    │3 │  │  建築及設備        │       7,814,252│       5,549,000│     2,265,252│
      │    │  │  │                          │                │                │              │
      │    │  │  │    557102                │                │                │              │
      │    │  │1 │   營建工程        │       6,772,252│       4,313,000│     2,459,252│營繕工程 6,772,252元, 編列明細
      │    │  │  │                        │                │                │              │如下 :            
      │    │  │  │                              │                │                │              │(1)電源改善工程 3,998,969元 。
      │    │  │  │                              │                │                │              │(2)校舍屋頂整 修工程 2,773,283
      │    │  │  │                              │                │                │              │  元 。           
      │    │  │  │    557104                │                │                │              │
      │    │  │2 │   其他設備        │       1,042,000│       1,236,000│      -194,000│編列其他設備費 1,042,000元。 
      │    │  │  │                        │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
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