臺北市地方總預算
歲出機關別預算表
中華民國九十年度
────────────────────────┬────────┬────────┬───────┬───────────────
科 目 │ │ │ │
─┬──┬─┬─┬───────────────┤ 本年度預算數 │ 上 次 預 算 數 │ 比 較 │ 說 明
款│ 項 │目│節│名 稱 及 編 號 │ │ │ │
─┼──┼─┼─┼───────────────┼────────┼────────┼───────┼───────────────
│ │ │ │ 0903 │ │ │ │
5 │402 │ │ │市立雙溪國民小學 │ 40,689,543│ 55,838,674│ -15,149,131│
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ 550100 │ │ │ │
│ │1 │ │ 一般行政 │ 36,393,167│ 49,646,654│ -13,253,487│
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ 550101 │ │ │ │
│ │ │1 │ 行政管理 │ 36,393,167│ 49,646,654│ -13,253,487│1.本科目依教育局79.11.23府教五
│ │ │ │ │ │ │ │ 字第79072270號函規定由場地出
│ │ │ │ │ │ │ │ 借費收入180,000元、87.5.14北
│ │ │ │ │ │ │ │ 市教三字第8722885900號函規定
│ │ │ │ │ │ │ │ 由行政服務收入 60,000元及88.
│ │ │ │ │ │ │ │ 1.30北市教四字第8820587700號
│ │ │ │ │ │ │ │ 函之規定由書表費收入 3,000元
│ │ │ │ │ │ │ │ ,等撥充支應。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數36,393,167元,包
│ │ │ │ │ │ │ │ 括人事費33,149,476元,業務費
│ │ │ │ │ │ │ │ 2,463,391元,旅運費780,300元
│ │ │ │ │ │ │ │ 。
│ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算之內容與上次之比較
│ │ │ │ │ │ │ │ 如下:
│ │ │ │ │ │ │ │ (1) 人員維持費32,916,276元,
│ │ │ │ │ │ │ │ 較上次減列11,896,470元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2) 一般業務 1,817,932元,較
│ │ │ │ │ │ │ │ 上次減列 860,486元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (3) 會計業務12,000元,較上次
│ │ │ │ │ │ │ │ 減列 6,000元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (4) 開放學校場地 342,240元,
│ │ │ │ │ │ │ │ 較上次減列 201,120元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (5) 教師甄選60,000元,較上次
│ │ │ │ │ │ │ │ 增列20,000元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (6) 辦理幼稚園招生工作 3,000
│ │ │ │ │ │ │ │ 元,與上次同。
│ │ │ │ │ │ │ │ (7) 教學行政 1,116,719元,較
│ │ │ │ │ │ │ │ 上次減列 284,411元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (8) 各項活動 125,000元、較上
│ │ │ │ │ │ │ │ 次增列25,000元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (9) 減列購置鄉土及母語英語教
│ │ │ │ │ │ │ │ 材參考書50,000元。
│ │ │ │ 552100 │ │ │ │
│ │2 │ │ 各科教育 │ 2,143,656│ 2,853,680│ -710,024│
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ 552107 │ │ │ │
│ │ │1 │ 特殊教育 │ 2,143,656│ 2,853,680│ -710,024│1.本年度預算數 2,143,656元,包
│ │ │ │ │ │ │ │ 括人事費 1,885,320元,業務費
│ │ │ │ │ │ │ │ 175,136元,旅運費 83,200元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算之內容與上次之比較
│ │ │ │ │ │ │ │ 如下:
│ │ │ │ │ │ │ │ (1) 人員維持費 1,825,320元,
│ │ │ │ │ │ │ │ 較上次減列 827,160元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2) 特殊教育88,336元,較上次
│ │ │ │ │ │ │ │ 減列62,864元。
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ (3) 身心障礙資源班教學30,000
│ │ │ │ │ │ │ │ 元,較上年度減列20,000元
│ │ │ │ │ │ │ │ 。
│ │ │ │ │ │ │ │ (4) 新增身心障礙資源班育樂活
│ │ │ │ │ │ │ │ 動 200,000元。
│ │ │ │ 557100 │ │ │ │
│ │3 │ │ 建築及設備 │ 2,152,720│ 3,338,340│ -1,185,620│
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ 557102 │ │ │ │
│ │ │1 │ 營建工程 │ 1,572,720│ 2,758,340│ -1,185,620│營建工程 1,572,720元編列校舍廊
│ │ │ │ │ │ │ │道整修工程 1,572,720元。
│ │ │ │ 557104 │ │ │ │
│ │ │2 │ 其他設備 │ 580,000│ 580,000│ │編列交通及運輸設備 105,000元,
│ │ │ │ │ │ │ │其他設備費 475,000元,共計如列
│ │ │ │ │ │ │ │數。
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │
─┴──┴─┴─┴───────────────┴────────┴────────┴───────┴───────────────
|