臺北市地方總預算
歲出機關別預算表
中華民國九十年度
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科 目 │ │ │ │
─┬──┬─┬─┬───────────────┤ 本年度預算數 │ 上 次 預 算 數 │ 比 較 │ 說 明
款│ 項 │目│節│名 稱 及 編 號 │ │ │ │
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│ │ │ │ 0902 │ │ │ │
5 │401 │ │ │市立百齡國民小學 │ 174,621,924│ 244,821,670│ -70,199,746│
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│ │ │ │ 550100 │ │ │ │
│ │1 │ │ 一般行政 │ 162,744,364│ 229,213,252│ -66,468,888│
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│ │ │ │ 550101 │ │ │ │
│ │ │1 │ 行政管理 │ 162,744,364│ 229,213,252│ -66,468,888│1.本科目依教育局79.11.23府教五
│ │ │ │ │ │ │ │ 第79072270號函規定由場地出借
│ │ │ │ │ │ │ │ 費60,000元、依75.8.26 府民二
│ │ │ │ │ │ │ │ 字第110799號函規定由教育學術
│ │ │ │ │ │ │ │ 收入1,380,000元、87.5.14北市
│ │ │ │ │ │ │ │ 教三字第8722885900號函規定由
│ │ │ │ │ │ │ │ 行政服務收入80,000元 88.1.30
│ │ │ │ │ │ │ │ 教四字第8820587700號函之規定
│ │ │ │ │ │ │ │ 由書表費收入15,000元等撥充支
│ │ │ │ │ │ │ │ 應。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 162,744,364元,
│ │ │ │ │ │ │ │ 包括人事費 150,056,108元,業
│ │ │ │ │ │ │ │ 務 費 9,070,256 元,旅 運 費
│ │ │ │ │ │ │ │ 3,618,000 元。
│ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算與上次之比較如下:
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費148,292,772元,
│ │ │ │ │ │ │ │ 較上次減列 61,467,514元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)一般業務8,610,956元,較上
│ │ │ │ │ │ │ │ 次減列3,275,124元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (3)會計業務12,000 元,較上次
│ │ │ │ │ │ │ │ 減列6,000元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (4)開放學校場地222,240元,較
│ │ │ │ │ │ │ │ 上次減列 81,120元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (5)暑期游泳訓練班817,333元,
│ │ │ │ │ │ │ │ 較上次減列747,333元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (6)教師甄選 80,000元,較上次
│ │ │ │ │ │ │ │ 增列 40,000元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (7)教學行政4,544,063元,較上
│ │ │ │ │ │ │ │ 次減列331,797元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (8)各項活動150,000元,較上次
│ │ │ │ │ │ │ │ 增列 50,000元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (9)減列鄉土教材 50,000元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (10)減列國小運動會600,000元o
│ │ │ │ 552100 │ │ │ │
│ │2 │ │ 各科教育 │ 6,716,560│ 11,037,120│ -4,320,560│
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│ │ │ │ 552107 │ │ │ │
│ │ │1 │ 特殊教育 │ 6,716,560│ 11,037,120│ -4,320,560│1.本年度預算數 6,716,560元包括
│ │ │ │ │ │ │ │ 人事費 6,179,616元,業 務 費
│ │ │ │ │ │ │ │ 299,344元,旅運費237,600元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算與上次之比較如下:
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費6,160,416元,較
│ │ │ │ │ │ │ │ 上次減列4,087,404元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)特殊教育436,144元,較上次
│ │ │ │ │ │ │ │ 減列153,156元。
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ (3)資優班60,000 元,較上次減
│ │ │ │ │ │ │ │ 列 40,000元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (4)身心障礙資源班 60,000元,
│ │ │ │ │ │ │ │ 較上次減列40,000 元。
│ │ │ │ 557100 │ │ │ │
│ │3 │ │ 建築及設備 │ 5,161,000│ 4,571,298│ 589,702│
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│ │ │ │ 557102 │ │ │ │
│ │ │1 │ 營建工程 │ 3,900,000│ 3,301,298│ 598,702│營建工程3,900,000元, 編列明細
│ │ │ │ │ │ │ │如下:
│ │ │ │ │ │ │ │1.水溝改善 1,500,000元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.採光罩設施 2,000,000元。
│ │ │ │ │ │ │ │3.專科教室整修 400,000元。
│ │ │ │ 557104 │ │ │ │
│ │ │2 │ 其他設備 │ 1,261,000│ 1,270,000│ -9,000│編列交通及運輸設備 236,000元,
│ │ │ │ │ │ │ │其他設備1,025,000元。
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