臺北市地方總預算
                                                              
                                                              歲出機關別預算表
                                                             
                                                              中華民國九十年度
    ────────────────────────┬────────┬────────┬───────┬───────────────
         科                                  目   │                │                │              │
    ─┬──┬─┬─┬───────────────┤  本年度預算數  │ 上 次 預 算 數 │  比      較  │ 說                      明
    款│ 項 │目│節│名     稱     及     編    號 │                │                │              │
    ─┼──┼─┼─┼───────────────┼────────┼────────┼───────┼───────────────
      │    │  │  │ 0901                        │                │                │              │
    5 │400 │  │  │市立平等國民小學       │      25,932,862│      32,991,760│    -7,058,898│
      │    │  │  │                         │                │                │              │
      │    │  │  │   550100                  │                │                │              │
      │    │1 │  │  一般行政         │      21,826,382│      31,215,110│    -9,388,728│
      │    │  │  │                          │                │                │              │
      │    │  │  │    550101                │                │                │              │
      │    │  │1 │   行政管理        │      21,826,382│      31,215,110│    -9,388,728│1.本科目依教育局79.11.23府教五
      │    │  │  │                        │                │                │              │ 字第79072270號函規定由場地出
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 借費收入18,000元、依75.8.26
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 府民二字第110799號函規定由教
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 育學術服務收入118,300元、87.
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 5.14北市教二字第8722885900號
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 函規訂由行政服務收入16,000元
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 及88.1.30北 市 教 四 字 第
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 8820587700號函之規定由書表費
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 收入3,000元,等撥充支應。  
      │    │  │  │                              │                │                │              │2.本年度預算數21,826,382元, 包
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 括人事費18,983,733 元,業務費
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 2,335,049元,旅運費507,600 元
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 。             
      │    │  │  │                              │                │                │              │3.本年度預算數之內容與上次之比
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 較如下:          
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (1)人員維持費18,586,848元,較
      │    │  │  │                              │                │                │              │   上次減列7,964,338元。  
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (2)一般業務1,709,016元 ,較上
      │    │  │  │                              │                │                │              │   次減列848,004元。    
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (3)會計業務12,000元,較上次減
      │    │  │  │                              │                │                │              │   列6,000元。       
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (4)開放學校場地222,240元 ,較
      │    │  │  │                              │                │                │              │   上次減列81,120元。   
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (5)暑期游泳訓練班161,627 元,
      │    │  │  │                              │                │                │              │   較上次減列44,527元。  
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (6)教師甄選16,000元,較 上 次
      │    │  │  │                              │                │                │              │   減列16,000元。     
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (7)辦理幼稚園招生工作3,000元
      │    │  │  │                              │                │                │              │   ,較上次無增減。     
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (8)教學行政895,651元, 較上次
      │    │  │  │                              │                │                │              │   減列448,739元。     
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (9)各項活動220,000元, 較上次
      │    │  │  │                              │                │                │              │   增列 20,000元。     
      │    │  │  │   552100                  │                │                │              │
      │    │2 │  │  各科教育         │         756,480│         150,000│       606,480│
      │    │  │  │                          │                │                │              │
      │    │  │  │    552107                │                │                │              │
      │    │  │1 │   特殊教育        │         756,480│         150,000│       606,480│1.本年度預算數756,480元,包括人
      │    │  │  │                        │                │                │              │ 事費686,244元,業務費50,436元
      │    │  │  │                              │                │                │              │ ,旅運費 19,800 元。    
      │    │  │  │                              │                │                │              │2.本年度預算數之內容與上次之比
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 較如下:          
      │    │  │  │                              │                │                │              │(1)人員維持費686,244元, 較
      │    │  │  │                              │                │                │              │   上次增列678,244元。   
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (2)特殊教育40,236元,為新增項
      │    │  │  │                              │                │                │              │   目。          
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (3)身心障礙資源班30,000元,較
      │    │  │  │                              │                │                │              │   上次減列112,000元。   
      │    │  │  │   557100                  │                │                │              │
      │    │3 │  │  建築及設備        │       3,350,000│       1,626,650│     1,723,350│
      │    │  │  │                          │                │                │              │
      │    │  │  │    557102                │                │                │              │
      │    │  │1 │   營建工程        │       2,800,000│         946,650│     1,853,350│營建工程2,800,000元,編列明細如
      │    │  │  │                        │                │                │              │下:             
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (1)屋頂防漏隔熱整修2,000,000
      │    │  │  │                              │                │                │              │   元。          
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (2)幼稚園整修工程800,000元。
      │    │  │  │    557104                │                │                │              │
      │    │  │2 │   其他設備        │         550,000│         680,000│      -130,000│編列機械及設備費50,000元, 其他
      │    │  │  │                        │                │                │              │設備費 500,000 元。     
      │    │  │  │                              │                │                │              │               
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
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