臺北市地方總預算
                                                              
                                                              歲出機關別預算表
                                                             
                                                              中華民國九十年度
    ────────────────────────┬────────┬────────┬───────┬───────────────
         科                                  目   │                │                │              │
    ─┬──┬─┬─┬───────────────┤  本年度預算數  │ 上 次 預 算 數 │  比      較  │ 說                      明
    款│ 項 │目│節│名     稱     及     編    號 │                │                │              │
    ─┼──┼─┼─┼───────────────┼────────┼────────┼───────┼───────────────
      │    │  │  │ 0899                        │                │                │              │
    5 │399 │  │  │市立溪山國民小學       │      27,822,758│      36,097,242│    -8,274,484│
      │    │  │  │                         │                │                │              │
      │    │  │  │   550100                  │                │                │              │
      │    │1 │  │  一般行政         │      23,776,398│      33,917,669│   -10,141,271│
      │    │  │  │                          │                │                │              │
      │    │  │  │    550101                │                │                │              │
      │    │  │1 │   行政管理        │      23,776,398│      33,917,669│   -10,141,271│1本科目依教育局87.5.14北市教三
      │    │  │  │                        │                │                │              │字第 8722885900號函規定由行政
      │    │  │  │                              │                │                │              │服務收入 40,000元,及88.1.30北
      │    │  │  │                              │                │                │              │市教四字第 8820587700號函之規
      │    │  │  │                              │                │                │              │定由書表費收入1,000元等撥充支
      │    │  │  │                              │                │                │              │應 。            
      │    │  │  │                              │                │                │              │2本年度預算數 23,776,398元 ,包
      │    │  │  │                              │                │                │              │括人事費 20,929,108元 ,業務費
      │    │  │  │                              │                │                │              │2,127,290元,旅運費720,000元。
      │    │  │  │                              │                │                │              │3本年度預算之內容,與上次之比較
      │    │  │  │                              │                │                │              │如下:            
      │    │  │  │                              │                │                │              │(1)人員維持費 20,755,908元,較
      │    │  │  │                              │                │                │              │  上次減列 8,830,578元。  
      │    │  │  │                              │                │                │              │(2)一般業務1,717,048元,較上次
      │    │  │  │                              │                │                │              │  減列 914,570元。     
      │    │  │  │                              │                │                │              │(3)會計業務 12,000元,較上次減
      │    │  │  │                              │                │                │              │  列 6,000元。       
      │    │  │  │                              │                │                │              │(4)開放學校場地162,240元,較上
      │    │  │  │                              │                │                │              │  次減列81,120元。     
      │    │  │  │                              │                │                │              │(5)教師甄選 40,000元,與上次同
      │    │  │  │                              │                │                │              │  。            
      │    │  │  │                              │                │                │              │(6)辦理幼稚園招生工作1,000元,
      │    │  │  │                              │                │                │              │  較上次減列 2,000元。   
      │    │  │  │                              │                │                │              │(7)教學行政868,202元,較上次減
      │    │  │  │                              │                │                │              │  列 277,003元。      
      │    │  │  │                              │                │                │              │(8)各項活動220,000元,較上次減
      │    │  │  │                              │                │                │              │  列30,000元。       
      │    │  │  │   552100                  │                │                │              │
      │    │2 │  │  各科教育         │         996,360│         211,800│       784,560│
      │    │  │  │                          │                │                │              │
      │    │  │  │    552107                │                │                │              │
      │    │  │1 │   特殊教育        │         996,360│         211,800│       784,560│1本年度預算數 996,360元,包括
      │    │  │  │                        │                │                │              │人事費 927,360元,業務費36,600
      │    │  │  │                              │                │                │              │元,旅運費32,400元。     
      │    │  │  │                              │                │                │              │2本年度預算之內容,與上次之比較
      │    │  │  │                              │                │                │              │如下 :           
      │    │  │  │                              │                │                │              │(1)新增人員維持費927,360元。
      │    │  │  │                              │                │                │              │(2)特殊教育 39,000元,較上次減
      │    │  │  │                              │                │                │              │  列22,800元。       
      │    │  │  │                              │                │                │              │(3)身心障礙資源班 30,000元,較
      │    │  │  │                              │                │                │              │  上次減列 120,000元。   
      │    │  │  │   557100                  │                │                │              │
      │    │3 │  │  建築及設備        │       3,050,000│       1,967,773│     1,082,227│
      │    │  │  │                          │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │    557102                │                │                │              │
      │    │  │1 │   營建工程        │       2,500,000│       1,412,773│     1,087,227│營建工程2,500,000元,編列明細如
      │    │  │  │                        │                │                │              │下 :             
      │    │  │  │                              │                │                │              │(1)教室大樓屋頂防水整修工程計
      │    │  │  │                              │                │                │              │  1,000,000元 。      
      │    │  │  │                              │                │                │              │(2)排水改善及周邊地坪安全整修
      │    │  │  │                              │                │                │              │  工程1,500,000元 。    
      │    │  │  │    557104                │                │                │              │
      │    │  │2 │   其他設備        │         550,000│         555,000│        -5,000│編列交通及運輸設備費48,900元及
      │    │  │  │                        │                │                │              │其他設備費501,100元,共計如列數
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
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