臺北市地方總預算
                                                              
                                                              歲出機關別預算表
                                                             
                                                              中華民國九十年度
    ────────────────────────┬────────┬────────┬───────┬───────────────
         科                                  目   │                │                │              │
    ─┬──┬─┬─┬───────────────┤  本年度預算數  │ 上 次 預 算 數 │  比      較  │ 說                      明
    款│ 項 │目│節│名     稱     及     編    號 │                │                │              │
    ─┼──┼─┼─┼───────────────┼────────┼────────┼───────┼───────────────
      │    │  │  │ 0898                        │                │                │              │
    5 │398 │  │  │市立洲美國民小學       │      26,914,843│      35,963,222│    -9,048,379│
      │    │  │  │                         │                │                │              │
      │    │  │  │   550100                  │                │                │              │
      │    │1 │  │  一般行政         │      24,097,599│      33,700,582│    -9,602,983│
      │    │  │  │                          │                │                │              │
      │    │  │  │    550101                │                │                │              │
      │    │  │1 │   行政管理        │      24,097,599│      33,700,582│    -9,602,983│1本科目依教育局87.5.14北市教三
      │    │  │  │                        │                │                │              │字第 8722885900號函規定由行政
      │    │  │  │                              │                │                │              │服務收入16,000元及88.1.30北市
      │    │  │  │                              │                │                │              │教四字第 8820587700號函之規定
      │    │  │  │                              │                │                │              │由書費表費收入3,000元等撥充支
      │    │  │  │                              │                │                │              │應 。            
      │    │  │  │                              │                │                │              │2本年度預算數 24,097,599元 ,包
      │    │  │  │                              │                │                │              │括人事費 21,144,424元 ,業務費
      │    │  │  │                              │                │                │              │2,213,375元,旅運費739,800元。
      │    │  │  │                              │                │                │              │3本年度預算之內容,與上次之比較
      │    │  │  │                              │                │                │              │如下:            
      │    │  │  │                              │                │                │              │(1)人員維持費 20,967,624元,較
      │    │  │  │                              │                │                │              │  上次減列 8,293,590元。  
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (2)一般業務 1,818,348元,較上
      │    │  │  │                              │                │                │              │   次減列900,270元。    
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (3)會計業務12,000元,較上次減
      │    │  │  │                              │                │                │              │   列6,000元。       
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (4)開放學校場地 162,240元,較
      │    │  │  │                              │                │                │              │   上次減列 81,120元。   
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (5)教師甄選16,000元,與上次同
      │    │  │  │                              │                │                │              │   。           
      │    │  │  │                              │                │                │              │(6)辦理幼稚園招生工作3,000元,
      │    │  │  │                              │                │                │              │  與上次同。        
      │    │  │  │                              │                │                │              │(7)教學行政898,387元,較上次減
      │    │  │  │                              │                │                │              │  列 292,003元。      
      │    │  │  │                              │                │                │              │(8)各項活動220,000元,較上次減
      │    │  │  │                              │                │                │              │  列30,000元。       
      │    │  │  │   552100                  │                │                │              │
      │    │2 │  │  各科教育         │         767,244│         211,800│       555,444│
      │    │  │  │                          │                │                │              │
      │    │  │  │    552107                │                │                │              │
      │    │  │1 │   特殊教育        │         767,244│         211,800│       555,444│1.本年度預算數767,244元,包括人
      │    │  │  │                        │                │                │              │ 事費710,544元,業務費27,000元
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 旅運費29,700元。      
      │    │  │  │                              │                │                │              │2.本年度預算數之內容與上次之比
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 較如下 :          
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (1)新增人員維持費700,944元。
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (2)特殊教育36,344元,較上次減
      │    │  │  │                              │                │                │              │   列25,500元 。      
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (3)身心障礙資源班30,000元,較
      │    │  │  │                              │                │                │              │   上次減列120,000元。   
      │    │  │  │   557100                  │                │                │              │
      │    │3 │  │  建築及設備        │       2,050,000│       2,050,840│          -840│
      │    │  │  │                          │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │    557102                │                │                │              │
      │    │  │1 │   營建工程        │       1,500,000│       1,451,840│        48,160│營建工程 1,500,000元。    
      │    │  │  │                        │                │                │              │編列力行樓屋頂防漏及室內外整修
      │    │  │  │                              │                │                │              │工程 1,500,000元。      
      │    │  │  │    557104                │                │                │              │
      │    │  │2 │   其他設備        │         550,000│         599,000│       -49,000│編列交通及運輸設備費56,000元及
      │    │  │  │                        │                │                │              │其他設備費494,000元,共計如列數
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
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