臺北市地方總預算
                                                              
                                                              歲出機關別預算表
                                                             
                                                              中華民國九十年度
    ────────────────────────┬────────┬────────┬───────┬───────────────
         科                                  目   │                │                │              │
    ─┬──┬─┬─┬───────────────┤  本年度預算數  │ 上 次 預 算 數 │  比      較  │ 說                      明
    款│ 項 │目│節│名     稱     及     編    號 │                │                │              │
    ─┼──┼─┼─┼───────────────┼────────┼────────┼───────┼───────────────
      │    │  │  │ 0896                        │                │                │              │
    5 │396 │  │  │市立雨聲國民小學       │      60,441,735│      78,713,931│   -18,272,196│
      │    │  │  │                         │                │                │              │
      │    │  │  │   550100                  │                │                │              │
      │    │1 │  │  一般行政         │      54,927,619│      73,227,751│   -18,300,132│
      │    │  │  │                          │                │                │              │
      │    │  │  │    550101                │                │                │              │
      │    │  │1 │   行政管理        │      54,927,619│      73,227,751│   -18,300,132│1.本科目依87.07.29北市教二字第
      │    │  │  │                        │                │                │              │ 8724803600號函規定由行政服務
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 收入16,000元及88.01.30北市教
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 四字第8820587700號函之規定由
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 書表費收入18,000元等撥充支應
      │    │  │  │                              │                │                │              │2.本年度預算數54,927,619元 ,包
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 括人事費50,305,632元 ,業務費
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 3,164,887元,旅運費 1,457,100
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 元。            
      │    │  │  │                              │                │                │              │3.本年度預算數之內容與上次之比
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 較如下:          
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (1)人員維持費49,960,032元,較
      │    │  │  │                              │                │                │              │   上次減列16,730,731元。 
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (2)一般業務2,978,908元 ,較上
      │    │  │  │                              │                │                │              │   次減列1,117,550元。   
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (3)會計業務12,000元,較上次減
      │    │  │  │                              │                │                │              │   列6,000元。       
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (4)開放學校場地費162,240元 ,
      │    │  │  │                              │                │                │              │   較上次減列81,120元。  
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (5)教師甄選16,000元,較上次增
      │    │  │  │                              │                │                │              │   列16,000元o       
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (6)辦理幼稚園招生工作 18,000
      │    │  │  │                              │                │                │              │   元,與上次同o    
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (7)教學行政1,630,439元 ,較上
      │    │  │  │                              │                │                │              │   次減列430,731元。   
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (8)各項活動150,000 元,較上次
      │    │  │  │                              │                │                │              │   增列50,000元。     
      │    │  │  │   552100                  │                │                │              │
      │    │2 │  │  各科教育         │       1,921,156│       2,786,180│      -865,024│
      │    │  │  │                          │                │                │              │
      │    │  │  │    552107                │                │                │              │
      │    │  │1 │   特殊教育        │       1,921,156│       2,786,180│      -865,024│1.本年度預算數1,921,156元,包括
      │    │  │  │                        │                │                │              │ 人事費1,784,420元,業 務 費
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 77,336元,旅運費59,400元。 
      │    │  │  │                              │                │                │              │2.本年度預算數之內容與上次之比
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 較如下 :          
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (1)人員維持費1,781,220元較上
      │    │  │  │                              │                │                │              │   次減少807,360元。    
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (2)特殊教育109,936元 ,較上次
      │    │  │  │                              │                │                │              │   減列37,664元。     
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (3)學習障礙資源班30,000元,較
      │    │  │  │                              │                │                │              │   上次減列20,000元。   
      │    │  │  │                              │                │                │              │     
      │    │  │  │   557100                  │                │                │              │
      │    │3 │  │  建築及設備        │       3,592,960│       2,700,000│       892,960│
      │    │  │  │                          │                │                │              │
      │    │  │  │    557102                │                │                │              │
      │    │  │1 │   營建工程        │       2,892,960│       2,000,000│       892,960│營建工程2,892,960元,編列明細如
      │    │  │  │                        │                │                │              │下 :             
      │    │  │  │                              │                │                │              │1.操場整修工程1,188,450元o  
      │    │  │  │                              │                │                │              │2.校舍整修工程1,704,510元o  
      │    │  │  │    557104                │                │                │              │
      │    │  │2 │   其他設備        │         700,000│         700,000│              │編列交通及運輸設備150,000元,其
      │    │  │  │                        │                │                │              │他設備550,000元,共計如列數。 
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
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