臺北市地方總預算
歲出機關別預算表
中華民國九十年度
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科 目 │ │ │ │
─┬──┬─┬─┬───────────────┤ 本年度預算數 │ 上 次 預 算 數 │ 比 較 │ 說 明
款│ 項 │目│節│名 稱 及 編 號 │ │ │ │
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│ │ │ │ 0895 │ │ │ │
5 │395 │ │ │市立社子國民小學 │ 183,654,228│ 269,030,854│ -85,376,626│
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ 550100 │ │ │ │
│ │1 │ │ 一般行政 │ 167,282,701│ 240,891,340│ -73,608,639│
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│ │ │ │ 550101 │ │ │ │
│ │ │1 │ 行政管理 │ 167,282,701│ 240,891,340│ -73,608,639│1.本科 目 上 次 法 定 預 算 數
│ │ │ │ │ │ │ │ 241,791,340 元,除移出體育班
│ │ │ │ │ │ │ │ 經費 900,000元,列入「特殊教
│ │ │ │ │ │ │ │ 育」科目項下,淨計如列數。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本科目依教育局79.11.23府教五
│ │ │ │ │ │ │ │ 字第79072270號函規定由場地出
│ │ │ │ │ │ │ │ 借費收入30,000元、依 75.8.26
│ │ │ │ │ │ │ │ 府民二字第110799號函規定由教
│ │ │ │ │ │ │ │ 育學術服務收入1,653,400元、8
│ │ │ │ │ │ │ │ 7.5.14北市教三字第8722885900
│ │ │ │ │ │ │ │ 號函規定由行政服務收入56,000
│ │ │ │ │ │ │ │ 元及88.1.30北市教四字第88205
│ │ │ │ │ │ │ │ 87700 號函之規定由書表費收入
│ │ │ │ │ │ │ │ 18,000元等撥充支應。
│ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數 167,282,701元,
│ │ │ │ │ │ │ │ 包括人事費154,124,540 元,業
│ │ │ │ │ │ │ │ 務 費 9,985,661 元,旅 運 費
│ │ │ │ │ │ │ │ 3,172,500 元。
│ │ │ │ │ │ │ │4.本年度預算數之內容與上次之比
│ │ │ │ │ │ │ │ 較如下:
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費151,416,324元,
│ │ │ │ │ │ │ │ 較上次減列 68,701,285元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)一般業務7,501,662元,較上
│ │ │ │ │ │ │ │ 次減列3,651,918元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (3)會計業務 12,000元,較上次
│ │ │ │ │ │ │ │ 減列6,000元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (4)開放學校場地222,240元,較
│ │ │ │ │ │ │ │ 上次減列 81,120元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (5)暑期游泳訓練班1,060,208元
│ │ │ │ │ │ │ │ ,較上次減列705,538元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (6)辦理教師甄選工作 56,000元
│ │ │ │ │ │ │ │ 與上次同 。
│ │ │ │ │ │ │ │ (7)辦理幼稚園招生工作 18,000
│ │ │ │ │ │ │ │ 元,較上次增列3,000元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (8)教學行政6,246,267元,較上
│ │ │ │ │ │ │ │ 次減列1,065,778元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (9)各項活動750,000元,較上次
│ │ │ │ │ │ │ │ 增列600,000元。
│ │ │ │ 552100 │ │ │ │
│ │2 │ │ 各科教育 │ 9,990,527│ 14,262,645│ -4,272,118│
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│ │ │ │ 552107 │ │ │ │
│ │ │1 │ 特殊教育 │ 9,990,527│ 14,262,645│ -4,272,118│1.本科 目 上 次 法 定 預 算 數
│ │ │ │ │ │ │ │ 13,362,645元,連同由「行政管
│ │ │ │ │ │ │ │ 理」科目移 入 體 育 班 經 費
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ 900,000元,共計如列數。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算 9,990,527元,包括
│ │ │ │ │ │ │ │ 人事費 9,118,537元,業 務 費
│ │ │ │ │ │ │ │ 583,090元,旅運費288,900元。
│ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容與上次之比
│ │ │ │ │ │ │ │ 較如下:
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費8,796,297元,較
│ │ │ │ │ │ │ │ 上次減列3,703,748元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)特殊教育444,230元,較上次
│ │ │ │ │ │ │ │ 減列168,370元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (3)啟智教育班 60,000元,較上
│ │ │ │ │ │ │ │ 次減列 40,000元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (4)體育班600,000元,較上次減
│ │ │ │ │ │ │ │ 列300,000元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (5)身心障礙資源班 60,000元,
│ │ │ │ │ │ │ │ 較上次減列 40,000元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (6)啟智幼兒班 30,000元,較上
│ │ │ │ │ │ │ │ 次減列 20,000元。
│ │ │ │ 557100 │ │ │ │
│ │3 │ │ 建築及設備 │ 6,381,000│ 13,876,869│ -7,495,869│
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│ │ │ │ 557102 │ │ │ │
│ │ │1 │ 營建工程 │ 5,000,000│ 12,675,669│ -7,675,669│營建工程 5,000,000元,編列明細
│ │ │ │ │ │ │ │如下:
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)教室照明及電源改 善 工 程
│ │ │ │ │ │ │ │ 3,000,000元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)活動中心整修工程2,000,000
│ │ │ │ │ │ │ │ 元 。
│ │ │ │ 557104 │ │ │ │
│ │ │2 │ 其他設備 │ 1,381,000│ 1,201,200│ 179,800│編列自然科設備58,000元,保健室
│ │ │ │ │ │ │ │設備60,000元,機具設備 479,175
│ │ │ │ │ │ │ │元,家具設備 484,445元,樂器設
│ │ │ │ │ │ │ │備108,500元,圖書設備 80,380元
│ │ │ │ │ │ │ │,各科設備 110,500元,共計如列
│ │ │ │ │ │ │ │數。
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