臺北市地方總預算
                                                              
                                                              歲出機關別預算表
                                                             
                                                              中華民國九十年度
    ────────────────────────┬────────┬────────┬───────┬───────────────
         科                                  目   │                │                │              │
    ─┬──┬─┬─┬───────────────┤  本年度預算數  │ 上 次 預 算 數 │  比      較  │ 說                      明
    款│ 項 │目│節│名     稱     及     編    號 │                │                │              │
    ─┼──┼─┼─┼───────────────┼────────┼────────┼───────┼───────────────
      │    │  │  │ 0894                        │                │                │              │
    5 │394 │  │  │市立陽明山國民小學      │      82,089,800│     117,321,284│   -35,231,484│
      │    │  │  │                         │                │                │              │
      │    │  │  │   550100                  │                │                │              │
      │    │1 │  │  一般行政         │      59,226,071│      72,454,281│   -13,228,210│
      │    │  │  │                          │                │                │              │
      │    │  │  │    550101                │                │                │              │
      │    │  │1 │   行政管理        │      59,226,071│      72,454,281│   -13,228,210│1.本科目依教育局79.11.23府教五
      │    │  │  │                        │                │                │              │ 字第79072270號函規定由場地出
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 借費收入25,200元、依87.07.29
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 北市教二字第8724803600號函規
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 定由行政服務收入 48,000 元及
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 88.01.30北市教四字第    
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 8820587700號函之規定由書表費
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 收入9,000 元等撥充支應。  
      │    │  │  │                              │                │                │              │2.本年度預算數59,226,071元,包
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 括人事費54,243,220元,業務費
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 3,217,051元,旅運費1,765,800
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 元。            
      │    │  │  │                              │                │                │              │3.本年度預算數之內容與上次之比
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 較如下:          
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (1)人員維持費53,735,220元,較
      │    │  │  │                              │                │                │              │   上次減列 11,418,723元。 
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (2)一般業務3,362,208元,較上
      │    │  │  │                              │                │                │              │   次減列1,154,550元。   
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (3)會計業務 12,000元,較上次
      │    │  │  │                              │                │                │              │   減列6,000元。      
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (4)開放學校場地222,240元,較
      │    │  │  │                              │                │                │              │   上次減列 81,120元。   
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (5)教師甄選 48,000元,較上次
      │    │  │  │                              │                │                │              │   減列 48,000元。     
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (6)辦理幼稚園招生工作9,000元
      │    │  │  │                              │                │                │              │   ,較上次減列3,000元。  
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (7)教學行政1,712,403元,較上
      │    │  │  │                              │                │                │              │   次減列541,817元。    
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (8) 各項活動125,000元,較上次
      │    │  │  │                              │                │                │              │   增列25,000元。     
      │    │  │  │   552100                  │                │                │              │
      │    │2 │  │  各科教育         │      18,423,004│      39,211,876│   -20,788,872│
      │    │  │  │                          │                │                │              │
      │    │  │  │    552107                │                │                │              │
      │    │  │1 │   特殊教育        │      18,423,004│      39,211,876│   -20,788,872│1.本年度預算數18,423,004元,包
      │    │  │  │                        │                │                │              │ 括人事費16,609,444元,業務費
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 1,154,560元,旅運費659,000元
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 。             
      │    │  │  │                              │                │                │              │2.本年度預算數之內容與上次之比
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 較如下:          
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (1)人員維持費16,603,044元,較
      │    │  │  │                              │                │                │              │   上次減列 19,796,232元。 
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (2)特殊教育1,159,960元,較上
      │    │  │  │                              │                │                │              │   次減列952,640元。    
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (3)啟智教育班 30,000元,較上
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │   次減列 20,000元。    
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (4)多重障礙班300,000元,較上
      │    │  │  │                              │                │                │              │   次減列300,000元。    
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (5)身心障礙資源班 30,000元,
      │    │  │  │                              │                │                │              │   較上次減列 20,000元。  
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (6) 新增啟智班學生育樂活動 
      │    │  │  │                              │                │                │              │   300,000元 。      
      │    │  │  │   557100                  │                │                │              │
      │    │3 │  │  建築及設備        │       4,440,725│       5,655,127│    -1,214,402│
      │    │  │  │                          │                │                │              │
      │    │  │  │    557102                │                │                │              │
      │    │  │1 │   營建工程        │       3,590,725│       4,725,127│    -1,134,402│營建工程 3,590,725元,編列明細
      │    │  │  │                        │                │                │              │如下:            
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (1)校舍整修工程2,830,000元。
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (2)電氣設備改善工程760,725元
      │    │  │  │                              │                │                │              │   。           
      │    │  │  │    557104                │                │                │              │
      │    │  │2 │   其他設備        │         850,000│         930,000│       -80,000│編列機械及設備 6,200元,交通及
      │    │  │  │                        │                │                │              │運輸設備 136,420 元, 其他設備
      │    │  │  │                              │                │                │              │707,380 元,共計如列數。   
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
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