臺北市地方總預算
歲出機關別預算表
中華民國九十年度
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科 目 │ │ │ │
─┬──┬─┬─┬───────────────┤ 本年度預算數 │ 上 次 預 算 數 │ 比 較 │ 說 明
款│ 項 │目│節│名 稱 及 編 號 │ │ │ │
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│ │ │ │ 0892 │ │ │ │
5 │392 │ │ │市立士東國民小學 │ 171,327,390│ 184,464,852│ -13,137,462│
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ 550100 │ │ │ │
│ │1 │ │ 一般行政 │ 116,987,518│ 170,194,248│ -53,206,730│
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│ │ │ │ 550101 │ │ │ │
│ │ │1 │ 行政管理 │ 116,987,518│ 170,194,248│ -53,206,730│1.本科目依教育局79.11.23府教五
│ │ │ │ │ │ │ │ 字第79072270號函規定由場地出
│ │ │ │ │ │ │ │ 借費收入600,000元、依75.8.26
│ │ │ │ │ │ │ │ 府二字第110799號函規定由教育
│ │ │ │ │ │ │ │ 學術服務收入1,035,000元、87.
│ │ │ │ │ │ │ │ .05.14北市教三字第8722885900
│ │ │ │ │ │ │ │ 號函規定由行政服務收入12,000
│ │ │ │ │ │ │ │ 元及88.1.30北 市 教 四 字 第
│ │ │ │ │ │ │ │ 8820587700號函之規定由書表費
│ │ │ │ │ │ │ │ 收入3,000元等撥充支應。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 116,987,518元,
│ │ │ │ │ │ │ │ 包括人事費 109,077,876元,業
│ │ │ │ │ │ │ │ 務費 6,489,997 元, 旅 運 費
│ │ │ │ │ │ │ │ 1,384,000元。
│ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容與上次之比
│ │ │ │ │ │ │ │ 較如下:
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費106,925,580元,
│ │ │ │ │ │ │ │ 較上次減列 48,511,232元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)一般業務4,054,136元,較上
│ │ │ │ │ │ │ │ 次減列2,287,244元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (3)會計業務 12,000元,較上次
│ │ │ │ │ │ │ │ 減列6,000元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (4)開放學校場地762,240元,較
│ │ │ │ │ │ │ │ 上次減列 381,120元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (5)暑期游泳訓練班761,583元,
│ │ │ │ │ │ │ │ 較上次減列1,236,953元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (6)教師甄選 12,000元,較上次
│ │ │ │ │ │ │ │ 減列1,000元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (7)辦理幼稚園招生工作3,000元
│ │ │ │ │ │ │ │ ,較上次減列3,000元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (8)教學行政4,161,979元,較上
│ │ │ │ │ │ │ │ 次減列725,181元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (9)各項活動295,000元,較上次
│ │ │ │ │ │ │ │ 增列195,000元。
│ │ │ │ 552100 │ │ │ │
│ │2 │ │ 各科教育 │ 8,483,872│ 11,428,094│ -2,944,222│
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ 552107 │ │ │ │
│ │ │1 │ 特殊教育 │ 8,483,872│ 11,428,094│ -2,944,222│1.本年度預算數 8,483,872元,包
│ │ │ │ │ │ │ │ 括人事費 7,999,128元,業務費
│ │ │ │ │ │ │ │ 306,544元,旅運費178,200元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上次之比
│ │ │ │ │ │ │ │ 較如下:
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費7,975,128元,較
│ │ │ │ │ │ │ │ 上次減列2,748,966元.
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)特殊教育358,744元,較上次
│ │ │ │ │ │ │ │ 減列 145,256元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (3)資優教育班60,000元,較 上
│ │ │ │ │ │ │ │ 次減列40,000元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (4)情緒障礙資源班 30,000元,
│ │ │ │ │ │ │ │ 較上次減列20,000元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (5)身心障礙資源班 30,000元,
│ │ │ │ │ │ │ │ 較上次減列20,000元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (6)新增自閉症學研討會 30,000
│ │ │ │ │ │ │ │ 元。
│ │ │ │ 557100 │ │ │ │
│ │3 │ │ 建築及設備 │ 45,856,000│ 2,842,510│ 43,013,490│
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ 557102 │ │ │ │
│ │ │1 │ 營建工程 │ 45,000,000│ 1,959,510│ 43,040,490│營建工程45,000,000元,編列明細
│ │ │ │ │ │ │ │如下:
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)活動中心屋頂及照明整修 工
│ │ │ │ │ │ │ │ 程 3,000,000元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)游泳池滲水及過濾系統整 修
│ │ │ │ │ │ │ │ 工程 800,000元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (3)北棟三層教室廁所及外牆 整
│ │ │ │ │ │ │ │ 修工程 1,200,000元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (4)力行樓重建工程 40,000,000
│ │ │ │ │ │ │ │ 元。
│ │ │ │ 557104 │ │ │ │
│ │ │2 │ 其他設備 │ 856,000│ 883,000│ -27,000│編列機械及設備24,000元,交通及
│ │ │ │ │ │ │ │運輸設備 260,375元,其他 設 備
│ │ │ │ │ │ │ │571,625 元,共計如列數。
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