臺北市地方總預算
                                                              
                                                              歲出機關別預算表
                                                             
                                                              中華民國九十年度
    ────────────────────────┬────────┬────────┬───────┬───────────────
         科                                  目   │                │                │              │
    ─┬──┬─┬─┬───────────────┤  本年度預算數  │ 上 次 預 算 數 │  比      較  │ 說                      明
    款│ 項 │目│節│名     稱     及     編    號 │                │                │              │
    ─┼──┼─┼─┼───────────────┼────────┼────────┼───────┼───────────────
      │    │  │  │ 0889                        │                │                │              │
    5 │389 │  │  │市立明道國民小學       │      62,524,579│      74,171,801│   -11,647,222│
      │    │  │  │                         │                │                │              │
      │    │  │  │   550100                  │                │                │              │
      │    │1 │  │  一般行政         │      48,590,806│      59,403,766│   -10,812,960│
      │    │  │  │                          │                │                │              │
      │    │  │  │    550101                │                │                │              │
      │    │  │1 │   行政管理        │      48,590,806│      59,403,766│   -10,812,960│1.本科目依教育局79.11.23府教五
      │    │  │  │                        │                │                │              │ 字第79072270號函規定由場地出
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 借費收入268,800元、87.7.29北
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 市教二字第8724803600號函規定
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 由 行政服務收入16,000元及88.
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 1.30北市教四字第8820587700號
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 之規定由書表費收入 6,000元等
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 撥充支應。         
      │    │  │  │                              │                │                │              │2.本年度預算數48,590,806元,包
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 括人事費44,485,980元,業務費
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 3,122,926元,旅運費981,900元
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 。             
      │    │  │  │                              │                │                │              │3.本年度預算之內容與上次比較如
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 下:            
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (1)人員維持 費44,157,180元,
      │    │  │  │                              │                │                │              │   較上次減列9,622,378元。 
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (2)一般業務 2,169,548元, 較
      │    │  │  │                              │                │                │              │   上次減列911,770元。   
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (3)教學行政1,674,038元,較上
      │    │  │  │                              │                │                │              │  次減列19,292元。     
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (4)開放學校場地431,040元,較
      │    │  │  │                              │                │                │              │   上次減列215,520元。   
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (5)辦理幼稚園招生工作6,000元
      │    │  │  │                              │                │                │              │   ,較上次增列3,000元。  
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (6)國小家長教育 成長班25,000
      │    │  │  │                              │                │                │              │   元, 較上次增列25,000元。
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (7)會計業務12,000元, 較上次
      │    │  │  │                              │                │                │              │   減列6,000元。      
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (8)教師 甄選16,000元,較上次
      │    │  │  │                              │                │                │              │   減 列16,000元。     
      │    │  │  │                              │                │                │              │(9)教師 進修與個案行動研究  
      │    │  │  │                              │                │                │              │  100,000元,較上次無增減。 
      │    │  │  │   552100                  │                │                │              │
      │    │2 │  │  各科教育         │       8,038,705│      11,607,487│    -3,568,782│
      │    │  │  │                          │                │                │              │
      │    │  │  │    552107                │                │                │              │
      │    │  │1 │   特殊教育        │       8,038,705│      11,607,487│    -3,568,782│1.本年度 預算數8,038,705元,包
      │    │  │  │                        │                │                │              │ 括人事費7,595,309元, 業務費
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 293,996元,旅運費149,400元。
      │    │  │  │                              │                │                │              │2.本年度預算數之內容與上次之比
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 較如下:          
      │    │  │  │                              │                │                │              │  (1)人員 維持費7,587,309元,
      │    │  │  │                              │                │                │              │   較 上次減列3,356,078元。
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (2)特殊教育331,396元,較上次
      │    │  │  │                              │                │                │              │   減列132,704元。     
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (3)資源班 教學30,000元,較上
      │    │  │  │                              │                │                │              │   次 減列20,000元。    
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (4)啟智班教學90,000元, 較上
      │    │  │  │                              │                │                │              │   次 減列60,000元。    
      │    │  │  │   557100                  │                │                │              │
      │    │3 │  │  建築及設備        │       5,895,068│       3,160,548│     2,734,520│
      │    │  │  │                          │                │                │              │
      │    │  │  │    557102                │                │                │              │
      │    │  │1 │   營建工程        │       5,185,068│       2,550,548│     2,634,520│營建工程5,185,068元, 編列明細
      │    │  │  │                        │                │                │              │如下:            
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (1)屋頂及連接走廊防水隔熱 整
      │    │  │  │                              │                │                │              │   修工程3,285,068元。   
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (2)廁所整修工程1,900,000元。
      │    │  │  │    557104                │                │                │              │
      │    │  │2 │   其他設備        │         710,000│         610,000│       100,000│編列 交通及運輸設備費183,600元
      │    │  │  │                        │                │                │              │,其他設備費526,400元, 共計如
      │    │  │  │                              │                │                │              │列數。            
      │    │  │  │                              │                │                │              │               
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
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