臺北市地方總預算
                                                              
                                                              歲出機關別預算表
                                                             
                                                              中華民國九十年度
    ────────────────────────┬────────┬────────┬───────┬───────────────
         科                                  目   │                │                │              │
    ─┬──┬─┬─┬───────────────┤  本年度預算數  │ 上 次 預 算 數 │  比      較  │ 說                      明
    款│ 項 │目│節│名     稱     及     編    號 │                │                │              │
    ─┼──┼─┼─┼───────────────┼────────┼────────┼───────┼───────────────
      │    │  │  │ 0888                        │                │                │              │
    5 │388 │  │  │市立指南國民小學       │      29,122,759│      33,580,705│    -4,457,946│
      │    │  │  │                         │                │                │              │
      │    │  │  │   550100                  │                │                │              │
      │    │1 │  │  一般行政         │      26,003,263│      31,068,305│    -5,065,042│
      │    │  │  │                          │                │                │              │
      │    │  │  │    550101                │                │                │              │
      │    │  │1 │   行政管理        │      26,003,263│      31,068,305│    -5,065,042│1.本科目依教育局87.  5.14北市
      │    │  │  │                        │                │                │              │ 三字第8722885900號函規定由行
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 政服務收入 24,000元及88.1.30
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 北市教四字第8820587700號函之
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 規定由書表費收入 3,000元等撥
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 充支應。          
      │    │  │  │                              │                │                │              │2.本年度預算數26,003,263元,包
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 括人事費23,162,824元,業務費
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 1,923,339元,旅運費917,100元
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 。             
      │    │  │  │                              │                │                │              │3.本年度預算數之內容與上次之比
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 較如下:          
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (1)人員維持費 22,984,824元,
      │    │  │  │                              │                │                │              │   較上次減列3,825,868元。 
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (2)一般業務1,752,948元,較上
      │    │  │  │                              │                │                │              │   次減列657,270元。    
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (3)會計業務 12,000元,較上次
      │    │  │  │                              │                │                │              │   減列6,000元。      
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (4)開放學校場地162,240元,較
      │    │  │  │                              │                │                │              │   上次減列 81,120元。   
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (5)教師甄選 24,000元,與上次
      │    │  │  │                              │                │                │              │   同 。          
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (6)辦理幼稚園招生工作3,000元
      │    │  │  │                              │                │                │              │   ,與上次同。       
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (7)教學行政844,251元,較上次
      │    │  │  │                              │                │                │              │   減列464,784元。     
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (8)各項活動220,000元,較上次
      │    │  │  │                              │                │                │              │   減列 30,000元。     
      │    │  │  │   552100                  │                │                │              │
      │    │2 │  │  各科教育         │         969,496│         211,800│       757,696│
      │    │  │  │                          │                │                │              │
      │    │  │  │    552107                │                │                │              │
      │    │  │1 │   特殊教育        │         969,496│         211,800│       757,696│1.本年度預算數 969,496元,包括
      │    │  │  │                        │                │                │              │ 人事費860,260元,業務費69,636
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 元,旅運費39,600元。    
      │    │  │  │                              │                │                │              │2.本年度預算數之內容與上次之比
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 較如下:          
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (1)人員維持費853,860元,較上
      │    │  │  │                              │                │                │              │   次增列853,860元。    
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (2)特殊教育 85,636元,較上次
      │    │  │  │                              │                │                │              │   增列 23,836元。     
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (3)身心障礙資源班 30,000元,
      │    │  │  │                              │                │                │              │   較上次減列120,000元。  
      │    │  │  │   557100                  │                │                │              │
      │    │3 │  │  建築及設備        │       2,150,000│       2,300,600│      -150,600│
      │    │  │  │                          │                │                │              │
      │    │  │  │    557102                │                │                │              │
      │    │  │1 │   營建工程        │       1,600,000│       1,620,600│       -20,600│營建工程 1,600,000元編列校舍油
      │    │  │  │                        │                │                │              │漆及面牆整修工程 1,600,000元。
      │    │  │  │    557104                │                │                │              │
      │    │  │2 │   其他設備        │         550,000│         680,000│      -130,000│編列機械及設備費105,000元,交通
      │    │  │  │                        │                │                │              │及運輸設備費29,400元及其他設備
      │    │  │  │                              │                │                │              │費 415,600元,共計如列數。  
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
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