臺北市地方總預算
                                                              
                                                              歲出機關別預算表
                                                             
                                                              中華民國九十年度
    ────────────────────────┬────────┬────────┬───────┬───────────────
         科                                  目   │                │                │              │
    ─┬──┬─┬─┬───────────────┤  本年度預算數  │ 上 次 預 算 數 │  比      較  │ 說                      明
    款│ 項 │目│節│名     稱     及     編    號 │                │                │              │
    ─┼──┼─┼─┼───────────────┼────────┼────────┼───────┼───────────────
      │    │  │  │ 0887                        │                │                │              │
    5 │387 │  │  │市立博嘉國民小學       │      41,511,203│      47,683,560│    -6,172,357│
      │    │  │  │                         │                │                │              │
      │    │  │  │   550100                  │                │                │              │
      │    │1 │  │  一般行政         │      35,550,847│      42,911,505│    -7,360,658│
      │    │  │  │                          │                │                │              │
      │    │  │  │    550101                │                │                │              │
      │    │  │1 │   行政管理        │      35,550,847│      42,911,505│    -7,360,658│1.本科目依教育局87.  5.14北市
      │    │  │  │                        │                │                │              │ 三字第8722885900號函規定由行
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 政服務收入20,000元及88.  1.3
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 北市教四字第8820587700號函之
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 規定由書表費收入 3,000元等撥
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 充支應。          
      │    │  │  │                              │                │                │              │2.本年度預算數35,550,847元,包
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 括人事費32,217,376元,業務費
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 2,312,871元,旅運費1,020,600
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 元。            
      │    │  │  │                              │                │                │              │3.本年度預算數之內容與上次之比
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 較如下:          
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (1)人員維持費 31,980,576元,
      │    │  │  │                              │                │                │              │   較上次減列6,032,136元。 
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (2)一般業務2,249,148元,較上
      │    │  │  │                              │                │                │              │   次減列783,870元。    
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (3)會計業務 12,000元,較上次
      │    │  │  │                              │                │                │              │   減列6,000元。      
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (4)開放學校場地162,240元,較
      │    │  │  │                              │                │                │              │   上次減列 81,120元。   
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (5)教師甄選 20,000元,較上次
      │    │  │  │                              │                │                │              │   增列8,000元。      
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (6)辦理幼稚園招生工作3,000元
      │    │  │  │                              │                │                │              │   ,與上次同。       
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (7)教學行政898,883元,較上次
      │    │  │  │                              │                │                │              │   減列440,532元。     
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (8)各項活動225,000元,較上次
      │    │  │  │                              │                │                │              │   減列 25,000元。     
      │    │  │  │   552100                  │                │                │              │
      │    │2 │  │  各科教育         │       1,910,356│       2,783,280│      -872,924│
      │    │  │  │                          │                │                │              │
      │    │  │  │    552107                │                │                │              │
      │    │  │1 │   特殊教育        │       1,910,356│       2,783,280│      -872,924│1.本年度預算數 1,910,356元,包
      │    │  │  │                        │                │                │              │ 括人事費 1,787,620元,業務費
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 68,736元,旅運費54,000元。 
      │    │  │  │                              │                │                │              │2.本年度預算數之內容與上次之比
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 較如下:          
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (1)人員維持費1,781,220元,較
      │    │  │  │                              │                │                │              │   上次減列700,860元。   
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (2)特殊教育 99,136元,較上次
      │    │  │  │                              │                │                │              │   減列 52,064元。     
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (3)身心障礙資源班 30,000元,
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 較上次減列 120,000元。   
      │    │  │  │   557100                  │                │                │              │
      │    │3 │  │  建築及設備        │       4,050,000│       1,988,775│     2,061,225│
      │    │  │  │                          │                │                │              │
      │    │  │  │    557102                │                │                │              │
      │    │  │1 │   營建工程        │       3,500,000│       1,313,500│     2,186,500│營建工程 3,500,000元編列廁所整
      │    │  │  │                        │                │                │              │修工程 3,500,000元。     
      │    │  │  │    557104                │                │                │              │
      │    │  │2 │   其他設備        │         550,000│         675,275│      -125,275│編列機械及設備費73,420元,交通
      │    │  │  │                        │                │                │              │及運輸設備費44,180元及其他設備
      │    │  │  │                              │                │                │              │費 432,400元,共計如列數。  
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
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