臺北市地方總預算
                                                              
                                                              歲出機關別預算表
                                                             
                                                              中華民國九十年度
    ────────────────────────┬────────┬────────┬───────┬───────────────
         科                                  目   │                │                │              │
    ─┬──┬─┬─┬───────────────┤  本年度預算數  │ 上 次 預 算 數 │  比      較  │ 說                      明
    款│ 項 │目│節│名     稱     及     編    號 │                │                │              │
    ─┼──┼─┼─┼───────────────┼────────┼────────┼───────┼───────────────
      │    │  │  │ 0886                        │                │                │              │
    5 │386 │  │  │市立實踐國民小學       │      90,813,307│     136,600,855│   -45,787,548│
      │    │  │  │                         │                │                │              │
      │    │  │  │   550100                  │                │                │              │
      │    │1 │  │  一般行政         │      82,035,458│     123,318,127│   -41,282,669│
      │    │  │  │                          │                │                │              │
      │    │  │  │    550101                │                │                │              │
      │    │  │1 │   行政管理        │      82,035,458│     123,318,127│   -41,282,669│1.本科目依教育局87.05.14北市教
      │    │  │  │                        │                │                │              │ 三字8722885900號函規定由行政
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 服務收入36,000元撥充支應 . 
      │    │  │  │                              │                │                │              │2.本年度預算數82,035,458元, 包
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 括人事費75,756,400元, 業務費
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 5,111,758元,旅運費 1,167,300
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 元,共計如列數.       
      │    │  │  │                              │                │                │              │3.本年度預算數之內容與上次之比
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 較如下 :          
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (1)人員維持費75,142,800元,較
      │    │  │  │                              │                │                │              │   上次減列39,591,504元 . 
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (2)一般業務3,250,268元 ,較上
      │    │  │  │                              │                │                │              │   次減列1,595,470元 .   
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (3)會計業務12,000元,較上次減
      │    │  │  │                              │                │                │              │   列6,000元 .       
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (4)開放學校場地162,240元, 較
      │    │  │  │                              │                │                │              │   上次減列81,120元.    
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (5)教師甄選業務與上次相同. 
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (6)教學行政 2,837,150元,較上
      │    │  │  │                              │                │                │              │  次減列453,575元.     
      │    │  │  │                              │                │                │              │(7)各項活動595,000元,較上次增
      │    │  │  │                              │                │                │              │  列445,000元 .       
      │    │  │  │   552100                  │                │                │              │
      │    │2 │  │  各科教育         │       6,667,644│       9,976,444│    -3,308,800│
      │    │  │  │                          │                │                │              │
      │    │  │  │    552107                │                │                │              │
      │    │  │1 │   特殊教育        │       6,667,644│       9,976,444│    -3,308,800│1.本年度預算數 6,667,644元包括
      │    │  │  │                        │                │                │              │ 人事費6,320,436元,業 務  費
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 228,408 元,旅運費118,800元共
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 計如列數 .         
      │    │  │  │                              │                │                │              │2.本年度預算數之內容與上次之
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 比較如下 .         
      │    │  │  │                              │                │                │              │(1)人員維持費6,153,856元較上次
      │    │  │  │                              │                │                │              │  減列 3,213,188元.     
      │    │  │  │                              │                │                │              │(2)特殊教育257,208元較上次減列
      │    │  │  │                              │                │                │              │  102,192元 .        
      │    │  │  │                              │                │                │              │(3)啟智班教學60,000 元較上次減
      │    │  │  │                              │                │                │              │  列40,000元.        
      │    │  │  │                              │                │                │              │(4)資源班教學196,580元 ,較上次
      │    │  │  │                              │                │                │              │  增列46,580元.       
      │    │  │  │   557100                  │                │                │              │
      │    │3 │  │  建築及設備        │       2,110,205│       3,306,284│    -1,196,079│
      │    │  │  │                          │                │                │              │
      │    │  │  │    557102                │                │                │              │
      │    │  │1 │   營建工程        │       1,397,205│       2,454,284│    -1,057,079│營建工程1,397,205元,編列明細如
      │    │  │  │                        │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │下 :             
      │    │  │  │                              │                │                │              │(1)活動中心吸音板650,000元  
      │    │  │  │                              │                │                │              │(2)廁所改善工程399,528元   
      │    │  │  │                              │                │                │              │(3)景觀水池改善工程347,677元 
      │    │  │  │    557104                │                │                │              │
      │    │  │2 │   其他設備        │         713,000│         852,000│      -139,000│編列機械及設備費35,000元及其他
      │    │  │  │                        │                │                │              │設備678,000元,共計如列數 .  
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
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