臺北市地方總預算
                                                              
                                                              歲出機關別預算表
                                                             
                                                              中華民國九十年度
    ────────────────────────┬────────┬────────┬───────┬───────────────
         科                                  目   │                │                │              │
    ─┬──┬─┬─┬───────────────┤  本年度預算數  │ 上 次 預 算 數 │  比      較  │ 說                      明
    款│ 項 │目│節│名     稱     及     編    號 │                │                │              │
    ─┼──┼─┼─┼───────────────┼────────┼────────┼───────┼───────────────
      │    │  │  │ 0885                        │                │                │              │
    5 │385 │  │  │市立永建國民小學       │      61,413,269│      84,213,465│   -22,800,196│               
      │    │  │  │                         │                │                │              │
      │    │  │  │   550100                  │                │                │              │
      │    │1 │  │  一般行政         │      54,889,081│      75,581,881│   -20,692,800│
      │    │  │  │                          │                │                │              │
      │    │  │  │    550101                │                │                │              │
      │    │  │1 │   行政管理        │      54,889,081│      75,581,881│   -20,692,800│1.本科目依教育局87.5.  14北市
      │    │  │  │                        │                │                │              │ 三字第8722885900號函規定由行
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 政服務收入64,000元撥充支應。
      │    │  │  │                              │                │                │              │2.本年度預算數54,889,081元,包
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 括人事費50,338,844元,業務費
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 3,373,937元,旅運費1,176,300
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 元。            
      │    │  │  │                              │                │                │              │3.本年度預算數之內容與上次之比
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 較如下﹕          
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (1)人員維持費 50,002,044元,
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 較上次減列19,023,729元。  
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (2)一般業務費2,695,602元,較
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 上次減列 1,153,356元。   
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (3)會計業務 12,000元,較上次
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 減列 6,000元。       
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (4)開放學校場地162,240元,較
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 次減列81,120元。      
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (5)教師甄試64,000元 與上次同
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 。(收支並列)        
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (6)教學行政1,828,195元,較上
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 次減列 403,595元。     
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (7)各項活動125,000元,較上次
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 減列25,000元。       
      │    │  │  │   552100                  │                │                │              │
      │    │2 │  │  各科教育         │       2,495,188│       3,621,128│    -1,125,940│
      │    │  │  │                          │                │                │              │
      │    │  │  │    552107                │                │                │              │
      │    │  │1 │   特殊教育        │       2,495,188│       3,621,128│    -1,125,940│1.本年度預算數 2,495,188元,包
      │    │  │  │                        │                │                │              │ 人事費 2,382,252元,業務費 
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 73,336元,旅運費 39,600元。 
      │    │  │  │                              │                │                │              │2.本年度預算數之內容與上次之比
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 較如下﹕          
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (1)人員維持費2,377,452元,較
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 上次減列 1,078,476元。   
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (2)特殊教育 87,736元,較上次
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 減列27,464元。       
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (3)身心障礙資源班教學 30,000
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 元,較上次減列20,000元。  
      │    │  │  │   557100                  │                │                │              │
      │    │3 │  │  建築及設備        │       4,029,000│       5,010,456│      -981,456│
      │    │  │  │                          │                │                │              │
      │    │  │  │    557102                │                │                │              │
      │    │  │1 │   營建工程        │       3,500,000│       4,472,456│      -972,456│營建工程 3,500,000元編列校舍整
      │    │  │  │                        │                │                │              │修工程 3,500,000元。     
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │    557104                │                │                │              │
      │    │  │2 │   其他設備        │         529,000│         538,000│        -9,000│編列交通及運輸設備99,600元,其
      │    │  │  │                        │                │                │              │他設備 429,400元,共計如列數。
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
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