臺北市地方總預算
                                                              
                                                              歲出機關別預算表
                                                             
                                                              中華民國九十年度
    ────────────────────────┬────────┬────────┬───────┬───────────────
         科                                  目   │                │                │              │
    ─┬──┬─┬─┬───────────────┤  本年度預算數  │ 上 次 預 算 數 │  比      較  │ 說                      明
    款│ 項 │目│節│名     稱     及     編    號 │                │                │              │
    ─┼──┼─┼─┼───────────────┼────────┼────────┼───────┼───────────────
      │    │  │  │ 0882                        │                │                │              │
    5 │382 │  │  │市立景興國民小學       │      98,934,777│     137,899,220│   -38,964,443│
      │    │  │  │                         │                │                │              │
      │    │  │  │   550100                  │                │                │              │
      │    │1 │  │  一般行政         │      93,266,214│     132,643,745│   -39,377,531│
      │    │  │  │                          │                │                │              │
      │    │  │  │    550101                │                │                │              │
      │    │  │1 │   行政管理        │      93,266,214│     132,643,745│   -39,377,531│1.本科目依 87.5.14北市教三字第
      │    │  │  │                        │                │                │              │ 8722885900號函規定由行政服務
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 收入 40,000元及88.1.30北市教
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 四字第8820587700號函規定由書
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 表費收入 9,000元等撥充支應。
      │    │  │  │                              │                │                │              │2.本年度預算數93,266,214元,包
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 括人事費86,762,904元,業務費
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 5,066,910元旅運費1,436,400元
      │    │  │  │                              │                │                │              │3.本年度預算數之內容與上次之比
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 較如下:          
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (1)人員維持費 86,130,504元,
      │    │  │  │                              │                │                │              │   較上次減列35,373,333元。
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (2)一般業務4,220,028元較上次
      │    │  │  │                              │                │                │              │   減列 1,867,310元。   
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (3)會計業務 12,000元,較上次
      │    │  │  │                              │                │                │              │   減列 6,000元。     
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (4)開放學校場地162,240元,較
      │    │  │  │                              │                │                │              │   上次減列81,120元。   
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (5)教師甄試 40,000元,較上次
      │    │  │  │                              │                │                │              │   減列 6,000元。     
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (6)辦理幼稚園招生工作9,000元
      │    │  │  │                              │                │                │              │   ,與上次相同。     
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (7)教學行政2,557,442元,較上
      │    │  │  │                              │                │                │              │   次減列 628,768元。   
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (8)各項活動 135,000 元,較上
      │    │  │  │                              │                │                │              │   次減列 1,415,000元。  
      │    │  │  │   552100                  │                │                │              │
      │    │2 │  │  各科教育         │       2,239,168│       2,190,832│        48,336│
      │    │  │  │                          │                │                │              │
      │    │  │  │    552107                │                │                │              │
      │    │  │1 │   特殊教育        │       2,239,168│       2,190,832│        48,336│1.本年度預算數 2,239,168元,包
      │    │  │  │                        │                │                │              │ 括人事費 2,079,832 元,業務費
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 70,236元,旅運費89,100元。 
      │    │  │  │                              │                │                │              │2.本年度預算數之內容與上次之比
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 較如下:          
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (1)人員維持費 2,073,432元,較
      │    │  │  │                              │                │                │              │   上次增列 57,900元 。  
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (2)特殊教育135,736元,較上次
      │    │  │  │                              │                │                │              │   增列10,436元。     
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (3)身心障礙資源班教學 30,000
      │    │  │  │                              │                │                │              │   元,較上次減列20,000元。
      │    │  │  │   557100                  │                │                │              │
      │    │3 │  │  建築及設備        │       3,429,395│       3,064,643│       364,752│
      │    │  │  │                          │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │    557102                │                │                │              │
      │    │  │1 │   營建工程        │       2,639,395│       2,274,643│       364,752│營建工程 2,639,365元,編列明細
      │    │  │  │                        │                │                │              │如下:            
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (1)安全護欄改善工程1,661,120
      │    │  │  │                              │                │                │              │   元。          
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (2)全校校舍粉刷工程978,275元
      │    │  │  │                              │                │                │              │   。           
      │    │  │  │    557104                │                │                │              │
      │    │  │2 │   其他設備        │         790,000│         790,000│              │編列交通及運輸設備 162,450元,
      │    │  │  │                        │                │                │              │其他設備 627,550元,共計如列數
      │    │  │  │                              │                │                │              │。              
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
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