臺北市地方總預算
                                                              
                                                              歲出機關別預算表
                                                             
                                                              中華民國九十年度
    ────────────────────────┬────────┬────────┬───────┬───────────────
         科                                  目   │                │                │              │
    ─┬──┬─┬─┬───────────────┤  本年度預算數  │ 上 次 預 算 數 │  比      較  │ 說                      明
    款│ 項 │目│節│名     稱     及     編    號 │                │                │              │
    ─┼──┼─┼─┼───────────────┼────────┼────────┼───────┼───────────────
      │    │  │  │ 0881                        │                │                │              │
    5 │381 │  │  │市立志清國民小學       │      71,134,566│     102,820,226│   -31,685,660│
      │    │  │  │                         │                │                │              │
      │    │  │  │   550100                  │                │                │              │
      │    │1 │  │  一般行政         │      62,263,398│      87,920,182│   -25,656,784│
      │    │  │  │                          │                │                │              │
      │    │  │  │    550101                │                │                │              │
      │    │  │1 │   行政管理        │      62,263,398│      87,920,182│   -25,656,784│1.本科目依教育局79.11.23府教五
      │    │  │  │                        │                │                │              │ 字第7907072270號函辦理規定由
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 場地出借費收入12,000元、87.5
      │    │  │  │                              │                │                │              │ .14 北市教三字第87228590號函
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 規定由行政服務收入32,000元及
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 88.1.30北市教四字第882058770
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 0號函之規定由書表費收入9,000
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 元等撥充支應。       
      │    │  │  │                              │                │                │              │2.本年度預算數62,263,398元 ,包
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 括人事費57,880,776元 ,業務費
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 3,560,022元 ,旅運費822,600元
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 。             
      │    │  │  │                              │                │                │              │3.本年度預算數之內容與上次之比
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 較如下 :          
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (1)人員維持費57,495,576元,較
      │    │  │  │                              │                │                │              │   上次減列 24,315,178元。 
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (2)一般業務2,436,524元 ,較上
      │    │  │  │                              │                │                │              │   次減列1,009,234元。   
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (3)會計業務12,000元,較上次減
      │    │  │  │                              │                │                │              │   列6,000元。       
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (4)開放學校場地162,240元 ,較
      │    │  │  │                              │                │                │              │   上次減列81,120元。   
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (5)教師甄選32,000元,較上次增
      │    │  │  │                              │                │                │              │   加8,000元。       
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (6)辦理幼稚園招生工作9,000元
      │    │  │  │                              │                │                │              │   ,較上次無增減。     
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (7)教學行政1,991,058元 ,較上
      │    │  │  │                              │                │                │              │   次減列228,252元。    
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (8)各項活動125,000元 ,較上次
      │    │  │  │                              │                │                │              │   增加25,000元。     
      │    │  │  │   552100                  │                │                │              │
      │    │2 │  │  各科教育         │       5,721,168│       7,596,264│    -1,875,096│
      │    │  │  │                          │                │                │              │
      │    │  │  │    552107                │                │                │              │
      │    │  │1 │   特殊教育        │       5,721,168│       7,596,264│    -1,875,096│1.本年度預算數5,736,168元,包括
      │    │  │  │                        │                │                │              │ 人事費5,346,560元,業務費236,
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 908元,旅運費137,700元 。  
      │    │  │  │                              │                │                │              │2.本年度預算數之內容較上次之比
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 較如下 :          
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (1)人員維持費5,328,960元 ,較
      │    │  │  │                              │                │                │              │   上次減少1,750,704元。  
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (2)特殊教育272,208元 ,較上次
      │    │  │  │                              │                │                │              │   減少367,200元 。    
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (3)啟聰班30,000元,較上次減少
      │    │  │  │                              │                │                │              │   20,000元 。       
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (4)身心障礙資源班30,000元,較
      │    │  │  │                              │                │                │              │   上次減少20,000元。   
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (5)資優班30,000元,較上次減少
      │    │  │  │                              │                │                │              │   20,000元。       
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (6)聽覺障礙教學研討會 30,000
      │    │  │  │                              │                │                │              │   元 。          
      │    │  │  │                              │                │                │              │               
      │    │  │  │   557100                  │                │                │              │
      │    │3 │  │  建築及設備        │       3,150,000│       7,303,780│    -4,153,780│
      │    │  │  │                          │                │                │              │
      │    │  │  │    557102                │                │                │              │
      │    │  │1 │   營建工程        │       2,500,000│       6,683,780│    -4,183,780│營建工程預算數2,500,000元,編列
      │    │  │  │                        │                │                │              │明細如下 :          
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 1.健康中心及輔導室、訓導處整
      │    │  │  │                              │                │                │              │  修1,500,000元 。     
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 2.西側大樓地下室 整 修 工 程
      │    │  │  │                              │                │                │              │  1,000,000 元。      
      │    │  │  │                              │                │                │              │               
      │    │  │  │    557104                │                │                │              │
      │    │  │2 │   其他設備        │         650,000│         620,000│        30,000│編列資訊設備20,000元 ,其他設備
      │    │  │  │                        │                │                │              │630,000 元。         
      │    │  │  │                              │                │                │              │               
      │    │  │  │                              │                │                │              │
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