臺北市地方總預算
歲出機關別預算表
中華民國九十年度
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科 目 │ │ │ │
─┬──┬─┬─┬───────────────┤ 本年度預算數 │ 上 次 預 算 數 │ 比 較 │ 說 明
款│ 項 │目│節│名 稱 及 編 號 │ │ │ │
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│ │ │ │ 0881 │ │ │ │
5 │381 │ │ │市立志清國民小學 │ 71,134,566│ 102,820,226│ -31,685,660│
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│ │ │ │ 550100 │ │ │ │
│ │1 │ │ 一般行政 │ 62,263,398│ 87,920,182│ -25,656,784│
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│ │ │ │ 550101 │ │ │ │
│ │ │1 │ 行政管理 │ 62,263,398│ 87,920,182│ -25,656,784│1.本科目依教育局79.11.23府教五
│ │ │ │ │ │ │ │ 字第7907072270號函辦理規定由
│ │ │ │ │ │ │ │ 場地出借費收入12,000元、87.5
│ │ │ │ │ │ │ │ .14 北市教三字第87228590號函
│ │ │ │ │ │ │ │ 規定由行政服務收入32,000元及
│ │ │ │ │ │ │ │ 88.1.30北市教四字第882058770
│ │ │ │ │ │ │ │ 0號函之規定由書表費收入9,000
│ │ │ │ │ │ │ │ 元等撥充支應。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數62,263,398元 ,包
│ │ │ │ │ │ │ │ 括人事費57,880,776元 ,業務費
│ │ │ │ │ │ │ │ 3,560,022元 ,旅運費822,600元
│ │ │ │ │ │ │ │ 。
│ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容與上次之比
│ │ │ │ │ │ │ │ 較如下 :
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費57,495,576元,較
│ │ │ │ │ │ │ │ 上次減列 24,315,178元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)一般業務2,436,524元 ,較上
│ │ │ │ │ │ │ │ 次減列1,009,234元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (3)會計業務12,000元,較上次減
│ │ │ │ │ │ │ │ 列6,000元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (4)開放學校場地162,240元 ,較
│ │ │ │ │ │ │ │ 上次減列81,120元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (5)教師甄選32,000元,較上次增
│ │ │ │ │ │ │ │ 加8,000元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (6)辦理幼稚園招生工作9,000元
│ │ │ │ │ │ │ │ ,較上次無增減。
│ │ │ │ │ │ │ │ (7)教學行政1,991,058元 ,較上
│ │ │ │ │ │ │ │ 次減列228,252元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (8)各項活動125,000元 ,較上次
│ │ │ │ │ │ │ │ 增加25,000元。
│ │ │ │ 552100 │ │ │ │
│ │2 │ │ 各科教育 │ 5,721,168│ 7,596,264│ -1,875,096│
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ 552107 │ │ │ │
│ │ │1 │ 特殊教育 │ 5,721,168│ 7,596,264│ -1,875,096│1.本年度預算數5,736,168元,包括
│ │ │ │ │ │ │ │ 人事費5,346,560元,業務費236,
│ │ │ │ │ │ │ │ 908元,旅運費137,700元 。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容較上次之比
│ │ │ │ │ │ │ │ 較如下 :
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費5,328,960元 ,較
│ │ │ │ │ │ │ │ 上次減少1,750,704元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)特殊教育272,208元 ,較上次
│ │ │ │ │ │ │ │ 減少367,200元 。
│ │ │ │ │ │ │ │ (3)啟聰班30,000元,較上次減少
│ │ │ │ │ │ │ │ 20,000元 。
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ (4)身心障礙資源班30,000元,較
│ │ │ │ │ │ │ │ 上次減少20,000元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (5)資優班30,000元,較上次減少
│ │ │ │ │ │ │ │ 20,000元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (6)聽覺障礙教學研討會 30,000
│ │ │ │ │ │ │ │ 元 。
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│ │ │ │ 557100 │ │ │ │
│ │3 │ │ 建築及設備 │ 3,150,000│ 7,303,780│ -4,153,780│
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ 557102 │ │ │ │
│ │ │1 │ 營建工程 │ 2,500,000│ 6,683,780│ -4,183,780│營建工程預算數2,500,000元,編列
│ │ │ │ │ │ │ │明細如下 :
│ │ │ │ │ │ │ │ 1.健康中心及輔導室、訓導處整
│ │ │ │ │ │ │ │ 修1,500,000元 。
│ │ │ │ │ │ │ │ 2.西側大樓地下室 整 修 工 程
│ │ │ │ │ │ │ │ 1,000,000 元。
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ 557104 │ │ │ │
│ │ │2 │ 其他設備 │ 650,000│ 620,000│ 30,000│編列資訊設備20,000元 ,其他設備
│ │ │ │ │ │ │ │630,000 元。
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