臺北市地方總預算
                                                              
                                                              歲出機關別預算表
                                                             
                                                              中華民國九十年度
    ────────────────────────┬────────┬────────┬───────┬───────────────
         科                                  目   │                │                │              │
    ─┬──┬─┬─┬───────────────┤  本年度預算數  │ 上 次 預 算 數 │  比      較  │ 說                      明
    款│ 項 │目│節│名     稱     及     編    號 │                │                │              │
    ─┼──┼─┼─┼───────────────┼────────┼────────┼───────┼───────────────
      │    │  │  │ 0880                        │                │                │              │
    5 │380 │  │  │市立興隆國民小學       │      90,485,567│     131,844,179│   -41,358,612│
      │    │  │  │                         │                │                │              │
      │    │  │  │   550100                  │                │                │              │
      │    │1 │  │  一般行政         │      78,817,475│     116,385,376│   -37,567,901│
      │    │  │  │                          │                │                │              │
      │    │  │  │    550101                │                │                │              │
      │    │  │1 │   行政管理        │      78,817,475│     116,385,376│   -37,567,901│1.本科目依教育局79.11.23府教五
      │    │  │  │                        │                │                │              │ 字第79072270號函規定由場地出
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 借費收入200,000元、87.5.14北
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 市教三字第 78722885900號函規
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 定由行政服務收入70,400元、及
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 880130北市教四字第8820587700
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 號函之規定由書表費收入 9,00O
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 元等撥充支應。       
      │    │  │  │                              │                │                │              │2.本年度預算數78,817,475元,包
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 括人事費72,671,096元,業務費
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 4,384,179元,旅運費1,762,200
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 元。            
      │    │  │  │                              │                │                │              │3.本年度預算數之內容與上次之比
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 較如下:          
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (1)人員維持費 72,179,496元,
      │    │  │  │                              │                │                │              │   較上次減列 35,350,622元。
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (2)一般業務3,617,368元,較上
      │    │  │  │                              │                │                │              │   次減列1,481,570元。   
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (3)會計業務 12,000元,較上次
      │    │  │  │                              │                │                │              │   減列6,000元。      
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (4)開放學校場地362,240元,較
      │    │  │  │                              │                │                │              │   上次減列256,120元。   
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (5)教師甄選 70,400元,較上次
      │    │  │  │                              │                │                │              │   增列 30,400元。     
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (6)辦理幼稚園招生工作9,000元
      │    │  │  │                              │                │                │              │   ,與上次同 。      
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (7)教學行政2,441,971元,較上
      │    │  │  │                              │                │                │              │   次減列478,989元。    
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (8)各項活動125,000元,較上次
      │    │  │  │                              │                │                │              │   減列 25,000元。     
      │    │  │  │   552100                  │                │                │              │
      │    │2 │  │  各科教育         │       8,459,572│      11,139,020│    -2,679,448│
      │    │  │  │                          │                │                │              │
      │    │  │  │    552107                │                │                │              │
      │    │  │1 │   特殊教育        │       8,459,572│      11,139,020│    -2,679,448│1.本年度預算數 8,459,572元,包
      │    │  │  │                        │                │                │              │ 括人事費 8,035,228元,業務費
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 285,744 元,旅運費 138,600元
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 。             
      │    │  │  │                              │                │                │              │2.本年度預算數之內容與上次之比
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 較如下:          
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (1)人員維持費8,019,228元,較
      │    │  │  │                              │                │                │              │   上次減列2,586,792元。  
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (2)特殊教育320,344元,較上次
      │    │  │  │                              │                │                │              │   減列 12,656元。     
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (3)資優教育班(二班) 60,000元
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │   ,較上次減列 40,000元。 
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (4)語言障礙班(一班) 30,000元
      │    │  │  │                              │                │                │              │   ,較上次減列 20,000元。 
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (5)身心障礙資源班 (一班)  
      │    │  │  │                              │                │                │              │   30,000 元,較上次減列  
      │    │  │  │                              │                │                │              │   20,000 元。       
      │    │  │  │   557100                  │                │                │              │
      │    │3 │  │  建築及設備        │       3,208,520│       4,319,783│    -1,111,263│
      │    │  │  │                          │                │                │              │
      │    │  │  │    557102                │                │                │              │
      │    │  │1 │   營建工程        │       2,457,520│       3,717,783│    -1,260,263│營建工程 2,457,520元編列校門、
      │    │  │  │                        │                │                │              │川堂整建工程2,457,520,元。  
      │    │  │  │    557104                │                │                │              │
      │    │  │2 │   其他設備        │         751,000│         602,000│       149,000│編列機械及設備費16,000元,交通
      │    │  │  │                        │                │                │              │及運輸設備費71,190元,資訊設備
      │    │  │  │                              │                │                │              │費20,000元,其他設備費 643,810
      │    │  │  │                              │                │                │              │元,共計如列數。       
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
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