臺北市地方總預算
                                                              
                                                              歲出機關別預算表
                                                             
                                                              中華民國九十年度
    ────────────────────────┬────────┬────────┬───────┬───────────────
         科                                  目   │                │                │              │
    ─┬──┬─┬─┬───────────────┤  本年度預算數  │ 上 次 預 算 數 │  比      較  │ 說                      明
    款│ 項 │目│節│名     稱     及     編    號 │                │                │              │
    ─┼──┼─┼─┼───────────────┼────────┼────────┼───────┼───────────────
      │    │  │  │ 0879                        │                │                │              │
    5 │379 │  │  │市立興德國民小學       │      49,484,331│      70,095,916│   -20,611,585│
      │    │  │  │                         │                │                │              │
      │    │  │  │   550100                  │                │                │              │
      │    │1 │  │  一般行政         │      43,351,975│      62,905,979│   -19,554,004│
      │    │  │  │                          │                │                │              │
      │    │  │  │    550101                │                │                │              │
      │    │  │1 │   行政管理        │      43,351,975│      62,905,979│   -19,554,004│1.本科目依教育局 87.7.29北市教
      │    │  │  │                        │                │                │              │ 二字第8724803600號函規定由行
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 政服務收入24,000元及 88.1.30
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 北市教四字第88205887700 號函
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 之規定由書表費收入3,000 等撥
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 充支應。          
      │    │  │  │                              │                │                │              │2.本年度預算數43,351,975元,包
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 括人事費 39,846,528元,業務
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 2,623,447 元, 旅運費 882,000
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 元。            
      │    │  │  │                              │                │                │              │3.本年度預算數之內容與上次之比
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 較如下 :          
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (1)人員維持費39,564,528元,較
      │    │  │  │                              │                │                │              │   上次減列18,245,703 元。 
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (2)一般業務2,024,148 元,較上
      │    │  │  │                              │                │                │              │   次減列 913,770 元。   
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (3)會計業務 12,000 元,較上次
      │    │  │  │                              │                │                │              │   減列6,000元。      
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (4)開放場地162,240元,較上次
      │    │  │  │                              │                │                │              │   減列 81,120元。     
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (5)教師甄試費24,000元,較上次
      │    │  │  │                              │                │                │              │   增列16,000 元。     
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (6)辦理幼稚園招生工作3,000元
      │    │  │  │                              │                │                │              │   與上次同 。       
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (7)教學行政1,437,059元, 較上
      │    │  │  │                              │                │                │              │   次減列298,411元。    
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (8)各項活動125,000 元,較上次
      │    │  │  │                              │                │                │              │   減列 25,000元。     
      │    │  │  │   552100                  │                │                │              │
      │    │2 │  │  各科教育         │       1,982,356│       3,191,054│    -1,208,698│
      │    │  │  │                          │                │                │              │
      │    │  │  │    552107                │                │                │              │
      │    │  │1 │   特殊教育        │       1,982,356│       3,191,054│    -1,208,698│1.本年度預算數 1,982,356元,包
      │    │  │  │                        │                │                │              │ 括人事費 1,872,420元,業務費
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 70,336元,旅運費 39,600 元 ,
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 共計如列數。        
      │    │  │  │                              │                │                │              │2.本年度預算數之內容與 上次之
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 比較如下 :         
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (1)人員維持費 1,867,620元,較
      │    │  │  │                              │                │                │              │   上次減列 1,154,634 元。 
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (2)特殊教育 84,736元,較上次
      │    │  │  │                              │                │                │              │   減列 34,064元。     
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (3)身心障礙資源班30,000元,較
      │    │  │  │                              │                │                │              │   上次減列 20,000 元 。  
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │   557100                  │                │                │              │
      │    │3 │  │  建築及設備        │       4,150,000│       3,998,883│       151,117│
      │    │  │  │                          │                │                │              │
      │    │  │  │    557102                │                │                │              │
      │    │  │1 │   營建工程        │       3,195,000│       3,428,883│      -233,883│營建工程:3,195,000元,編列明細
      │    │  │  │                        │                │                │              │如下 :            
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (1)廣播工程 改善 145,000元。
      │    │  │  │                              │                │                │              │   設備405,000元編列設備費。
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (2)教室門窗更新 工程    
      │    │  │  │                              │                │                │              │   3,050,000元 。     
      │    │  │  │                              │                │                │              │               
      │    │  │  │    557104                │                │                │              │
      │    │  │2 │   其他設備        │         955,000│         570,000│       385,000│編列交通及運輸設備411,000 元 ,
      │    │  │  │                        │                │                │              │其中廣播工程405,000 元    
      │    │  │  │                              │                │                │              │資訊設備 20,000 元 ,其他設備,
      │    │  │  │                              │                │                │              │524,000元,共計如列數。    
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
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