臺北市地方總預算
歲出機關別預算表
中華民國九十年度
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科 目 │ │ │ │
─┬──┬─┬─┬───────────────┤ 本年度預算數 │ 上 次 預 算 數 │ 比 較 │ 說 明
款│ 項 │目│節│名 稱 及 編 號 │ │ │ │
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│ │ │ │ 0877 │ │ │ │
5 │377 │ │ │市立景美國民小學 │ 68,193,384│ 93,520,044│ -25,326,660│
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│ │ │ │ 550100 │ │ │ │
│ │1 │ │ 一般行政 │ 49,916,759│ 70,559,960│ -20,643,201│
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│ │ │ │ 550101 │ │ │ │
│ │ │1 │ 行政管理 │ 49,916,759│ 70,559,960│ -20,643,201│1.本科目依教育局79.11.23府教五
│ │ │ │ │ │ │ │ 字第79072270號函規定由場地出
│ │ │ │ │ │ │ │ 借費收入40,000元、87.05.14北
│ │ │ │ │ │ │ │ 市教三字第8722885900號函規定
│ │ │ │ │ │ │ │ 由行政服務收入40,000元,及88.
│ │ │ │ │ │ │ │ 01.30北市教四字第 8820587700
│ │ │ │ │ │ │ │ 號函之規定,由書表費收入6,000
│ │ │ │ │ │ │ │ 元等撥充支應。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數49,916,759元包括
│ │ │ │ │ │ │ │ 人事費46,035,016元,業務費3,1
│ │ │ │ │ │ │ │ 54,543元,旅運費727,200元。
│ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容與上次之比
│ │ │ │ │ │ │ │ 較如下 :
│ │ │ │ │ │ │ │(1)人員維持費45,354,216元,較上
│ │ │ │ │ │ │ │ 次減列 19,856,311元。
│ │ │ │ │ │ │ │(2)一般業務 2,429,208元,較上次
│ │ │ │ │ │ │ │ 減列949,550元。
│ │ │ │ │ │ │ │(3)會計業務12,000元,較上次減列
│ │ │ │ │ │ │ │ 6,000元。
│ │ │ │ │ │ │ │(4)開放學校場地 222,240元,較上
│ │ │ │ │ │ │ │ 次減列 81,120元。
│ │ │ │ │ │ │ │(5)教師甄選40,000元,較上次增列
│ │ │ │ │ │ │ │ 16,000元 。
│ │ │ │ │ │ │ │(6)辦理幼稚園招生工作 6,000元,
│ │ │ │ │ │ │ │ 較上次減列3,000元。
│ │ │ │ │ │ │ │(7)教學行政1,228,095元, 較上次
│ │ │ │ │ │ │ │ 減列288,220元。
│ │ │ │ │ │ │ │(8)各項活動625,000元, 較上次增
│ │ │ │ │ │ │ │ 列525,000元。
│ │ │ │ 552100 │ │ │ │
│ │2 │ │ 各科教育 │ 12,696,625│ 15,454,371│ -2,757,746│
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│ │ │ │ 552107 │ │ │ │
│ │ │1 │ 特殊教育 │ 12,696,625│ 15,454,371│ -2,757,746│1.本年度預算數 12,696,625元,包
│ │ │ │ │ │ │ │ 括人事費 12,069,609元,業務費
│ │ │ │ │ │ │ │ 431,716元,旅運費 195,300元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上次之比
│ │ │ │ │ │ │ │ 較如下 :
│ │ │ │ │ │ │ │(1)人員維持費10,677,780元,較上
│ │ │ │ │ │ │ │ 次減列3,198,846元。
│ │ │ │ │ │ │ │(2)特殊教育 838,845元,較上次減
│ │ │ │ │ │ │ │ 列378,900元。
│ │ │ │ │ │ │ │(3)啟智班60,000元,較上次減列
│ │ │ │ │ │ │ │ 40,000元 。
│ │ │ │ │ │ │ │(4)多重障礙班60,000元,較上次減
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ 列 40,000元。
│ │ │ │ │ │ │ │(5)啟智幼兒班30,000元,較上次減
│ │ │ │ │ │ │ │ 列 20,000元。
│ │ │ │ │ │ │ │(6)身心障礙資源班30,000元,較上
│ │ │ │ │ │ │ │ 次減列 20,000元。
│ │ │ │ │ │ │ │(7)新進特教班教師研習60,000元,
│ │ │ │ │ │ │ │ 較上次減列 60,000元。
│ │ │ │ │ │ │ │(8)各項活動 1,000,000元,較上次
│ │ │ │ │ │ │ │ 增列1,000,000元。
│ │ │ │ 557100 │ │ │ │
│ │3 │ │ 建築及設備 │ 5,580,000│ 7,505,713│ -1,925,713│
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│ │ │ │ 557102 │ │ │ │
│ │ │1 │ 營建工程 │ 4,900,000│ 6,945,713│ -2,045,713│營建工程4,900,000元,編列明細如
│ │ │ │ │ │ │ │下 :
│ │ │ │ │ │ │ │1.樓梯間樓板牆面及司令台整修工
│ │ │ │ │ │ │ │ 程 1,500,000元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.特教班廁所及走廊花台整修工程
│ │ │ │ │ │ │ │ 900,000元 。
│ │ │ │ │ │ │ │3.視聽教室整修工程 1,500,000元
│ │ │ │ │ │ │ │ 。
│ │ │ │ │ │ │ │4.新增校地地面工程及室內溫水游
│ │ │ │ │ │ │ │ 泳池規劃費1,000,000元。
│ │ │ │ 557104 │ │ │ │
│ │ │2 │ 其他設備 │ 680,000│ 560,000│ 120,000│編列其他設備費680,000元,如列數
│ │ │ │ │ │ │ │。
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