臺北市地方總預算
歲出機關別預算表
中華民國九十年度
────────────────────────┬────────┬────────┬───────┬───────────────
科 目 │ │ │ │
─┬──┬─┬─┬───────────────┤ 本年度預算數 │ 上 次 預 算 數 │ 比 較 │ 說 明
款│ 項 │目│節│名 稱 及 編 號 │ │ │ │
─┼──┼─┼─┼───────────────┼────────┼────────┼───────┼───────────────
│ │ │ │ 0873 │ │ │ │
5 │373 │ │ │市立潭美國民小學 │ 61,905,267│ 85,420,359│ -23,515,092│
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ 550100 │ │ │ │
│ │1 │ │ 一般行政 │ 51,933,945│ 74,261,580│ -22,327,635│
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ 550101 │ │ │ │
│ │ │1 │ 行政管理 │ 51,933,945│ 74,261,580│ -22,327,635│1.本科目依教育局79.11.23府教五
│ │ │ │ │ │ │ │ 字第79072270號函規定由場地出
│ │ │ │ │ │ │ │ 借費135,000元、依87.5.14教三
│ │ │ │ │ │ │ │ 字第8722885900號函規定由行政
│ │ │ │ │ │ │ │ 服務收入96,000元及88.1.30北
│ │ │ │ │ │ │ │ 市教四字第8820587700號函規定
│ │ │ │ │ │ │ │ 由書表費收入3,000元等撥充支
│ │ │ │ │ │ │ │ 應。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數51,933,945元包括
│ │ │ │ │ │ │ │ 人事費47,070,604元、業 務 費
│ │ │ │ │ │ │ │ 3,549,341元、旅運費1,314,000
│ │ │ │ │ │ │ │ 元。
│ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數內容與上次比較如
│ │ │ │ │ │ │ │ 下:
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費46,740,204元 較
│ │ │ │ │ │ │ │ 上次減列20,610,633元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)一般業務3,161,388元較上次
│ │ │ │ │ │ │ │ 減列1,237,070元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (3)會計業務12,000元 較上次減
│ │ │ │ │ │ │ │ 列6,000元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (4) 開放學校場地297,240元 較
│ │ │ │ │ │ │ │ 上次減列81,120元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (5)辦理幼稚園招生工作3,000元
│ │ │ │ │ │ │ │ 較上次無增減。
│ │ │ │ │ │ │ │ (6)教師甄選業務 96,000元較上
│ │ │ │ │ │ │ │ 次增列64,000元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (7)教學行政1,323,743元較上次
│ │ │ │ │ │ │ │ 減列481,812元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (8)各項活動300,370元較上次增
│ │ │ │ │ │ │ │ 列25,000元。
│ │ │ │ 552100 │ │ │ │
│ │2 │ │ 各科教育 │ 6,381,322│ 7,803,132│ -1,421,810│
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ 552107 │ │ │ │
│ │ │1 │ 特殊教育 │ 6,381,322│ 7,803,132│ -1,421,810│1.本年度預算數 6,381,322元包括
│ │ │ │ │ │ │ │ 人事費 6,012,014 元、 業務費
│ │ │ │ │ │ │ │ 230,708元、旅運費138,600元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數內容與上次比較如
│ │ │ │ │ │ │ │ 下:
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費5,000,814元較上
│ │ │ │ │ │ │ │ 次減列2,265,618元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)特殊教育290,508元較上次減
│ │ │ │ │ │ │ │ 列96,192 元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (3)身心障礙資源30,000 元較上
│ │ │ │ │ │ │ │ 次減列20,000 元。
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ (4)啟智教育班 60,000 元較上
│ │ │ │ │ │ │ │ 次減列40,000 元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (5) 新增醫療專業人員輔導鐘點
│ │ │ │ │ │ │ │ 1,000,000 元。
│ │ │ │ 557100 │ │ │ │
│ │3 │ │ 建築及設備 │ 3,590,000│ 3,355,647│ 234,353│
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ 557102 │ │ │ │
│ │ │1 │ 營建工程 │ 3,000,000│ 2,765,647│ 234,353│營建工程3,000,000 元,明細如下
│ │ │ │ │ │ │ │1.屋頂防漏整修 2,197,305元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.活動中心舞台布幕整修工程
│ │ │ │ │ │ │ │ 802,695 元。
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ 557104 │ │ │ │
│ │ │2 │ 其他設備 │ 590,000│ 590,000│ │編列保健室設備27,625元、廣播設
│ │ │ │ │ │ │ │備 142,000元、機具設備 166,725
│ │ │ │ │ │ │ │、家具設備71,500元、樂器設備
│ │ │ │ │ │ │ │80,000元、資源班設備20,000元、
│ │ │ │ │ │ │ │啟智班設備40,000元、幼稚園設備
│ │ │ │ │ │ │ │30,000元。
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │
─┴──┴─┴─┴───────────────┴────────┴────────┴───────┴───────────────
|