臺北市地方總預算
                                                              
                                                              歲出機關別預算表
                                                             
                                                              中華民國九十年度
    ────────────────────────┬────────┬────────┬───────┬───────────────
         科                                  目   │                │                │              │
    ─┬──┬─┬─┬───────────────┤  本年度預算數  │ 上 次 預 算 數 │  比      較  │ 說                      明
    款│ 項 │目│節│名     稱     及     編    號 │                │                │              │
    ─┼──┼─┼─┼───────────────┼────────┼────────┼───────┼───────────────
      │    │  │  │ 0873                        │                │                │              │
    5 │373 │  │  │市立潭美國民小學       │      61,905,267│      85,420,359│   -23,515,092│
      │    │  │  │                         │                │                │              │
      │    │  │  │   550100                  │                │                │              │
      │    │1 │  │  一般行政         │      51,933,945│      74,261,580│   -22,327,635│
      │    │  │  │                          │                │                │              │
      │    │  │  │    550101                │                │                │              │
      │    │  │1 │   行政管理        │      51,933,945│      74,261,580│   -22,327,635│1.本科目依教育局79.11.23府教五
      │    │  │  │                        │                │                │              │ 字第79072270號函規定由場地出
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 借費135,000元、依87.5.14教三
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 字第8722885900號函規定由行政
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 服務收入96,000元及88.1.30北
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 市教四字第8820587700號函規定
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 由書表費收入3,000元等撥充支
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 應。            
      │    │  │  │                              │                │                │              │2.本年度預算數51,933,945元包括
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 人事費47,070,604元、業 務 費
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 3,549,341元、旅運費1,314,000
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 元。            
      │    │  │  │                              │                │                │              │3.本年度預算數內容與上次比較如
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 下:            
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (1)人員維持費46,740,204元 較
      │    │  │  │                              │                │                │              │   上次減列20,610,633元。 
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (2)一般業務3,161,388元較上次
      │    │  │  │                              │                │                │              │   減列1,237,070元。    
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (3)會計業務12,000元 較上次減
      │    │  │  │                              │                │                │              │   列6,000元。       
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (4) 開放學校場地297,240元 較
      │    │  │  │                              │                │                │              │   上次減列81,120元。   
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (5)辦理幼稚園招生工作3,000元
      │    │  │  │                              │                │                │              │   較上次無增減。     
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (6)教師甄選業務 96,000元較上
      │    │  │  │                              │                │                │              │   次增列64,000元。    
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (7)教學行政1,323,743元較上次
      │    │  │  │                              │                │                │              │   減列481,812元。     
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (8)各項活動300,370元較上次增
      │    │  │  │                              │                │                │              │   列25,000元。      
      │    │  │  │   552100                  │                │                │              │
      │    │2 │  │  各科教育         │       6,381,322│       7,803,132│    -1,421,810│
      │    │  │  │                          │                │                │              │
      │    │  │  │    552107                │                │                │              │
      │    │  │1 │   特殊教育        │       6,381,322│       7,803,132│    -1,421,810│1.本年度預算數 6,381,322元包括
      │    │  │  │                        │                │                │              │ 人事費 6,012,014 元、 業務費
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 230,708元、旅運費138,600元。
      │    │  │  │                              │                │                │              │2.本年度預算數內容與上次比較如
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 下:            
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (1)人員維持費5,000,814元較上
      │    │  │  │                              │                │                │              │   次減列2,265,618元。   
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (2)特殊教育290,508元較上次減
      │    │  │  │                              │                │                │              │   列96,192 元。      
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (3)身心障礙資源30,000 元較上
      │    │  │  │                              │                │                │              │   次減列20,000 元。    
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (4)啟智教育班 60,000 元較上
      │    │  │  │                              │                │                │              │   次減列40,000 元。    
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (5) 新增醫療專業人員輔導鐘點
      │    │  │  │                              │                │                │              │   1,000,000 元。     
      │    │  │  │   557100                  │                │                │              │
      │    │3 │  │  建築及設備        │       3,590,000│       3,355,647│       234,353│
      │    │  │  │                          │                │                │              │
      │    │  │  │    557102                │                │                │              │
      │    │  │1 │   營建工程        │       3,000,000│       2,765,647│       234,353│營建工程3,000,000 元,明細如下
      │    │  │  │                        │                │                │              │1.屋頂防漏整修 2,197,305元。 
      │    │  │  │                              │                │                │              │2.活動中心舞台布幕整修工程  
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 802,695 元。        
      │    │  │  │                              │                │                │              │               
      │    │  │  │    557104                │                │                │              │
      │    │  │2 │   其他設備        │         590,000│         590,000│              │編列保健室設備27,625元、廣播設
      │    │  │  │                        │                │                │              │備 142,000元、機具設備 166,725
      │    │  │  │                              │                │                │              │、家具設備71,500元、樂器設備 
      │    │  │  │                              │                │                │              │80,000元、資源班設備20,000元、
      │    │  │  │                              │                │                │              │啟智班設備40,000元、幼稚園設備
      │    │  │  │                              │                │                │              │30,000元。          
      │    │  │  │                              │                │                │              │
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