臺北市地方總預算
歲出機關別預算表
中華民國九十年度
────────────────────────┬────────┬────────┬───────┬───────────────
科 目 │ │ │ │
─┬──┬─┬─┬───────────────┤ 本年度預算數 │ 上 次 預 算 數 │ 比 較 │ 說 明
款│ 項 │目│節│名 稱 及 編 號 │ │ │ │
─┼──┼─┼─┼───────────────┼────────┼────────┼───────┼───────────────
│ │ │ │ 0871 │ │ │ │
5 │371 │ │ │市立內湖國民小學 │ 202,294,723│ 277,823,105│ -75,528,382│
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ 550100 │ │ │ │
│ │1 │ │ 一般行政 │ 185,887,995│ 255,045,392│ -69,157,397│
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ 550101 │ │ │ │
│ │ │1 │ 行政管理 │ 185,887,995│ 255,045,392│ -69,157,397│1.本科目依教育局79.11.23府教五
│ │ │ │ │ │ │ │ 字第79072270號函規定由場地出
│ │ │ │ │ │ │ │ 借費收入303000元、依75.08.26
│ │ │ │ │ │ │ │ 府民二字第110799號函規定由教
│ │ │ │ │ │ │ │ 育學術服務收入2070000元、87.
│ │ │ │ │ │ │ │ 05.14 北市教三字第8722885900
│ │ │ │ │ │ │ │ 號函規定由行政服務收入200000
│ │ │ │ │ │ │ │ 元及依88.01.30北市教四字第88
│ │ │ │ │ │ │ │ 20587700號函之規定由書表費收
│ │ │ │ │ │ │ │入6000元等撥充支應。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數185,887,995元,包
│ │ │ │ │ │ │ │ 括人事費172,082,858元,業務費
│ │ │ │ │ │ │ │11,281,537元,旅運費2523600元。
│ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容與上次之比
│ │ │ │ │ │ │ │ 較如下 :
│ │ │ │ │ │ │ │ (1).人員維持費 168,823,728元
│ │ │ │ │ │ │ │ 較上次減列63,983,005元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2).一般業務 9,183,502元較上
│ │ │ │ │ │ │ │ 次減列3,862,778元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (3).會計業務12,000元較上次減
│ │ │ │ │ │ │ │ 列 6,000元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (4).開放學校場地465,240元,較
│ │ │ │ │ │ │ │ 上次減列 232,620元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (5).暑期游泳訓練班 1,390,822
│ │ │ │ │ │ │ │ 元較上次減列 841,202元
│ │ │ │ │ │ │ │ (6).教師甄選業務 200,000元較
│ │ │ │ │ │ │ │ 上次增列 120,000元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (7).幼稚園招生 3,000元與上次
│ │ │ │ │ │ │ │ 同。
│ │ │ │ │ │ │ │ (8).教學行政 5,659,703元較上
│ │ │ │ │ │ │ │ 次減列 75,792元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (9).各項活動150,000元,較上次
│ │ │ │ │ │ │ │ 減列 276,000元。
│ │ │ │ │ │ │ │以上1-09項增減互抵後淨計如列數
│ │ │ │ 552100 │ │ │ │
│ │2 │ │ 各科教育 │ 12,054,728│ 14,105,336│ -2,050,608│
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ 552107 │ │ │ │
│ │ │1 │ 特殊教育 │ 12,054,728│ 14,105,336│ -2,050,608│1.本年度預算數12,054,728元 ,包
│ │ │ │ │ │ │ │ 括人事費11,363,626 元,業務費
│ │ │ │ │ │ │ │ 399,102元、旅運費292,000元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上次之比
│ │ │ │ │ │ │ │ 較如下 :
│ │ │ │ │ │ │ │ (1).人員維持費10,878,924元較
│ │ │ │ │ │ │ │ 上次減列 1,680,948元。
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ (2).特殊教育995,804元,較上次
│ │ │ │ │ │ │ │ 減列 199,660元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (3).啟智教育班 90,000元,較上
│ │ │ │ │ │ │ │ 次減列60,000元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (4).啟智幼兒班經費30,000元較
│ │ │ │ │ │ │ │ 上次減列20,000元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (5).身心障礙資源班經費60,000
│ │ │ │ │ │ │ │ 元較上次減列90,000元。
│ │ │ │ │ │ │ │以上 1-5項增減互抵後淨增如列數
│ │ │ │ │ │ │ │。
│ │ │ │ 557100 │ │ │ │
│ │3 │ │ 建築及設備 │ 4,352,000│ 8,672,377│ -4,320,377│
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ 557102 │ │ │ │
│ │ │1 │ 營建工程 │ 3,000,000│ 7,260,377│ -4,260,377│營建工程 3,000,000元, 編列明細
│ │ │ │ │ │ │ │如下 :
│ │ │ │ │ │ │ │1.廁所修建工程 3,000,000元。
│ │ │ │ │ │ │ │以上 1項共計如列數。
│ │ │ │ 557104 │ │ │ │
│ │ │2 │ 其他設備 │ 1,352,000│ 1,412,000│ -60,000│編列廣播設備 161,000元、電信設
│ │ │ │ │ │ │ │備30,000元、機具設備 354,650元
│ │ │ │ │ │ │ │、家具設備 276,650元、康樂設備
│ │ │ │ │ │ │ │71,000元、圖書設備40,000元、各
│ │ │ │ │ │ │ │科教學設備 418,700元 ,共計如列
│ │ │ │ │ │ │ │數。
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │
─┴──┴─┴─┴───────────────┴────────┴────────┴───────┴───────────────
|