臺北市地方總預算
                                                              
                                                              歲出機關別預算表
                                                             
                                                              中華民國九十年度
    ────────────────────────┬────────┬────────┬───────┬───────────────
         科                                  目   │                │                │              │
    ─┬──┬─┬─┬───────────────┤  本年度預算數  │ 上 次 預 算 數 │  比      較  │ 說                      明
    款│ 項 │目│節│名     稱     及     編    號 │                │                │              │
    ─┼──┼─┼─┼───────────────┼────────┼────────┼───────┼───────────────
      │    │  │  │ 0871                        │                │                │              │
    5 │371 │  │  │市立內湖國民小學       │     202,294,723│     277,823,105│   -75,528,382│
      │    │  │  │                         │                │                │              │
      │    │  │  │   550100                  │                │                │              │
      │    │1 │  │  一般行政         │     185,887,995│     255,045,392│   -69,157,397│
      │    │  │  │                          │                │                │              │
      │    │  │  │    550101                │                │                │              │
      │    │  │1 │   行政管理        │     185,887,995│     255,045,392│   -69,157,397│1.本科目依教育局79.11.23府教五
      │    │  │  │                        │                │                │              │ 字第79072270號函規定由場地出
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 借費收入303000元、依75.08.26
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 府民二字第110799號函規定由教
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 育學術服務收入2070000元、87.
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 05.14 北市教三字第8722885900
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 號函規定由行政服務收入200000
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 元及依88.01.30北市教四字第88
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 20587700號函之規定由書表費收
      │    │  │  │                              │                │                │              │入6000元等撥充支應。     
      │    │  │  │                              │                │                │              │2.本年度預算數185,887,995元,包
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 括人事費172,082,858元,業務費
      │    │  │  │                              │                │                │              │11,281,537元,旅運費2523600元。
      │    │  │  │                              │                │                │              │3.本年度預算數之內容與上次之比
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 較如下 :          
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (1).人員維持費 168,823,728元
      │    │  │  │                              │                │                │              │   較上次減列63,983,005元。
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (2).一般業務 9,183,502元較上
      │    │  │  │                              │                │                │              │   次減列3,862,778元。  
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (3).會計業務12,000元較上次減
      │    │  │  │                              │                │                │              │   列 6,000元。      
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (4).開放學校場地465,240元,較
      │    │  │  │                              │                │                │              │   上次減列 232,620元。  
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (5).暑期游泳訓練班 1,390,822
      │    │  │  │                              │                │                │              │   元較上次減列 841,202元 
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (6).教師甄選業務 200,000元較
      │    │  │  │                              │                │                │              │   上次增列 120,000元。  
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (7).幼稚園招生 3,000元與上次
      │    │  │  │                              │                │                │              │   同。          
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (8).教學行政 5,659,703元較上
      │    │  │  │                              │                │                │              │   次減列 75,792元。   
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (9).各項活動150,000元,較上次
      │    │  │  │                              │                │                │              │   減列 276,000元。    
      │    │  │  │                              │                │                │              │以上1-09項增減互抵後淨計如列數
      │    │  │  │   552100                  │                │                │              │
      │    │2 │  │  各科教育         │      12,054,728│      14,105,336│    -2,050,608│
      │    │  │  │                          │                │                │              │
      │    │  │  │    552107                │                │                │              │
      │    │  │1 │   特殊教育        │      12,054,728│      14,105,336│    -2,050,608│1.本年度預算數12,054,728元 ,包
      │    │  │  │                        │                │                │              │ 括人事費11,363,626 元,業務費
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 399,102元、旅運費292,000元。
      │    │  │  │                              │                │                │              │2.本年度預算數之內容與上次之比
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 較如下 :          
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (1).人員維持費10,878,924元較
      │    │  │  │                              │                │                │              │   上次減列 1,680,948元。 
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (2).特殊教育995,804元,較上次
      │    │  │  │                              │                │                │              │   減列 199,660元。    
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (3).啟智教育班 90,000元,較上
      │    │  │  │                              │                │                │              │   次減列60,000元。    
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (4).啟智幼兒班經費30,000元較
      │    │  │  │                              │                │                │              │   上次減列20,000元。   
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (5).身心障礙資源班經費60,000
      │    │  │  │                              │                │                │              │   元較上次減列90,000元。 
      │    │  │  │                              │                │                │              │以上 1-5項增減互抵後淨增如列數
      │    │  │  │                              │                │                │              │。              
      │    │  │  │   557100                  │                │                │              │
      │    │3 │  │  建築及設備        │       4,352,000│       8,672,377│    -4,320,377│
      │    │  │  │                          │                │                │              │
      │    │  │  │    557102                │                │                │              │
      │    │  │1 │   營建工程        │       3,000,000│       7,260,377│    -4,260,377│營建工程 3,000,000元, 編列明細
      │    │  │  │                        │                │                │              │如下 :            
      │    │  │  │                              │                │                │              │1.廁所修建工程 3,000,000元。 
      │    │  │  │                              │                │                │              │以上 1項共計如列數。     
      │    │  │  │    557104                │                │                │              │
      │    │  │2 │   其他設備        │       1,352,000│       1,412,000│       -60,000│編列廣播設備 161,000元、電信設
      │    │  │  │                        │                │                │              │備30,000元、機具設備 354,650元
      │    │  │  │                              │                │                │              │、家具設備 276,650元、康樂設備
      │    │  │  │                              │                │                │              │71,000元、圖書設備40,000元、各
      │    │  │  │                              │                │                │              │科教學設備 418,700元 ,共計如列
      │    │  │  │                              │                │                │              │數。             
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
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