臺北市地方總預算
                                                              
                                                              歲出機關別預算表
                                                             
                                                              中華民國九十年度
    ────────────────────────┬────────┬────────┬───────┬───────────────
         科                                  目   │                │                │              │
    ─┬──┬─┬─┬───────────────┤  本年度預算數  │ 上 次 預 算 數 │  比      較  │ 說                      明
    款│ 項 │目│節│名     稱     及     編    號 │                │                │              │
    ─┼──┼─┼─┼───────────────┼────────┼────────┼───────┼───────────────
      │    │  │  │ 0870                        │                │                │              │
    5 │370 │  │  │市立胡適國民小學       │      92,603,528│     137,319,528│   -44,716,000│
      │    │  │  │                         │                │                │              │
      │    │  │  │   550100                  │                │                │              │
      │    │1 │  │  一般行政         │      84,395,340│     125,688,748│   -41,293,408│
      │    │  │  │                          │                │                │              │
      │    │  │  │    550101                │                │                │              │
      │    │  │1 │   行政管理        │      84,395,340│     125,688,748│   -41,293,408│1.本科目依教育局79.11.23府教五
      │    │  │  │                        │                │                │              │ 字第79072270函規定由場地出借
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 費收入40,000元及依87.5.14北
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 市教三字第8722885900號函規定
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 由行政服務收入136,800元等撥
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 充支應。          
      │    │  │  │                              │                │                │              │               
      │    │  │  │                              │                │                │              │2.本年度預算數84,395,340元,包
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 括人事費76,450,324元,業務費
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 5,754,416元,旅運費2,190,600
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 元。            
      │    │  │  │                              │                │                │              │3.本年度預算數之內容與上次之比
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 較如下:          
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (1)人員維持費75,750,724元,較
      │    │  │  │                              │                │                │              │   上次減列38,303,586元。 
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (2)一般業務4,755,288元,較上
      │    │  │  │                              │                │                │              │   次減列2,340,630元。   
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (3)會計業務12,000元,較上次減
      │    │  │  │                              │                │                │              │   列6,000元。       
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (4)開放學校場地162,240元,較
      │    │  │  │                              │                │                │              │   上次減列81,120元。   
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (5)教師甄選136,800元,較上次
      │    │  │  │                              │                │                │              │   增列18,400元。     
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (6)教學行政3,443,288元,較上
      │    │  │  │                              │                │                │              │   次減列565,472元。    
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (7)各項活動135,000元,較上次
      │    │  │  │                              │                │                │              │   減列15,000元。     
      │    │  │  │   552100                  │                │                │              │
      │    │2 │  │  各科教育         │       4,887,188│       6,925,920│    -2,038,732│
      │    │  │  │                          │                │                │              │
      │    │  │  │    552107                │                │                │              │
      │    │  │1 │   特殊教育        │       4,887,188│       6,925,920│    -2,038,732│1.本年度預算數4,887,188元,包括
      │    │  │  │                        │                │                │              │ 人事費 4,388,980元 ,業務費
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 320,008元,旅運費178,200元。
      │    │  │  │                              │                │                │              │2.本年度預算數之內容與上次之比
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 較如下:          
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (1)人員維持費4,358,580元,較
      │    │  │  │                              │                │                │              │   上次減列1,974,540元。  
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (2)特殊教育238,608元,較上次
      │    │  │  │                              │                │                │              │   減列204,192元。     
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (3)資源教育班30,000元,較上次
      │    │  │  │                              │                │                │              │   減列20,000元。     
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (4)資優教育班60,000元,較上次
      │    │  │  │                              │                │                │              │   減列40,000元。     
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (5)各項活動200,000元,較上次
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │   增列200,000元。     
      │    │  │  │   557100                  │                │                │              │
      │    │3 │  │  建築及設備        │       3,321,000│       4,704,860│    -1,383,860│
      │    │  │  │                          │                │                │              │
      │    │  │  │    557102                │                │                │              │
      │    │  │1 │   營建工程        │       2,500,000│       3,874,860│    -1,374,860│營建工程編列明細如下:    
      │    │  │  │                        │                │                │              │(1)音樂教室整修工程 1,458,790
      │    │  │  │                              │                │                │              │  元。           
      │    │  │  │                              │                │                │              │(2)多元活動教室整修工程 1,041
      │    │  │  │                              │                │                │              │   ,210元。        
      │    │  │  │    557104                │                │                │              │
      │    │  │2 │   其他設備        │         821,000│         830,000│        -9,000│編列交通及運輸設備費 21,000元,
      │    │  │  │                        │                │                │              │其他設備800,000元,共計如列數。
      │    │  │  │                              │                │                │              │               
      │    │  │  │                              │                │                │              │               
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
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