臺北市地方總預算
                                                              
                                                              歲出機關別預算表
                                                             
                                                              中華民國九十年度
    ────────────────────────┬────────┬────────┬───────┬───────────────
         科                                  目   │                │                │              │
    ─┬──┬─┬─┬───────────────┤  本年度預算數  │ 上 次 預 算 數 │  比      較  │ 說                      明
    款│ 項 │目│節│名     稱     及     編    號 │                │                │              │
    ─┼──┼─┼─┼───────────────┼────────┼────────┼───────┼───────────────
      │    │  │  │ 0869                        │                │                │              │
    5 │369 │  │  │市立成德國民小學       │      87,538,903│     127,762,969│   -40,224,066│
      │    │  │  │                         │                │                │              │
      │    │  │  │   550100                  │                │                │              │
      │    │1 │  │  一般行政         │      78,676,557│     111,782,143│   -33,105,586│
      │    │  │  │                          │                │                │              │
      │    │  │  │    550101                │                │                │              │
      │    │  │1 │   行政管理        │      78,676,557│     111,782,143│   -33,105,586│1.本科目依教育局79.11.23府教五
      │    │  │  │                        │                │                │              │ 字第79072270號函規定由場地出
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 借費收入300,000元、 87.05.14
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 北市教三字第 8722885900 號函
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 規定由行政服務收入120,000 元
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 及 88.01.30 北 市 教 四 字第
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 8820587700號函之規定由書表費
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 收入12,000元等撥充支應。  
      │    │  │  │                              │                │                │              │2.本年度預算數 78,676,557 元,
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 包括人事費 72,499,836 元,業
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 務 費 5,040,921 元, 旅運費
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 1,135,800 元。       
      │    │  │  │                              │                │                │              │3.本年度預算數之內容與上次之
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 比較如下:         
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (1)人員維持費71,935,836 元,
      │    │  │  │                              │                │                │              │   較上次減列30,509,154 元。
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (2)一般業務 3,356,786 元,較
      │    │  │  │                              │                │                │              │   上次減列1,722,572元。  
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (3)會計業務12,000 元,較上次
      │    │  │  │                              │                │                │              │   減列 6,000 元。     
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (4)開放學校場地462,240元,較
      │    │  │  │                              │                │                │              │   上次減列141,120元。   
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (5)教師甄選業務 120,000 元,
      │    │  │  │                              │                │                │              │   較上次增列16,000 元。  
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (6)辦理幼稚園招生工作 12,000
      │    │  │  │                              │                │                │              │   元,與上次同 。     
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (7)教學行政 2,652,695 元,較
      │    │  │  │                              │                │                │              │   上次減列417,740元。   
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (8)各項活動125,000元,較上次
      │    │  │  │                              │                │                │              │   減列325,000元。     
      │    │  │  │   552100                  │                │                │              │
      │    │2 │  │  各科教育         │       4,834,346│       7,090,072│    -2,255,726│
      │    │  │  │                          │                │                │              │
      │    │  │  │    552107                │                │                │              │
      │    │  │1 │   特殊教育        │       4,834,346│       7,090,072│    -2,255,726│1.本年度預算數4,834,346 元,包
      │    │  │  │                        │                │                │              │ 括人事費4,607,574 元,業務費
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 146,672 元,旅運費80,100元。
      │    │  │  │                              │                │                │              │2.本年度預算數之內容與上次之比
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 較如下:          
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (1)人員維持費4,597,974元,較
      │    │  │  │                              │                │                │              │   上次減列2,147,598元。  
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (2)特殊教育176,372元,較上次
      │    │  │  │                              │                │                │              │   減列68,128 元。     
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (3)啟智班(一班)30,000 元,
      │    │  │  │                              │                │                │              │   較上次減列20,000 元。  
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (4)身 心 障 礙資源班(一班)
      │    │  │  │                              │                │                │              │   30,000 元,較 上 次 減 列
      │    │  │  │                              │                │                │              │   20,000 元。       
      │    │  │  │   557100                  │                │                │              │
      │    │3 │  │  建築及設備        │       4,028,000│       8,890,754│    -4,862,754│
      │    │  │  │                          │                │                │              │
      │    │  │  │    557102                │                │                │              │
      │    │  │1 │   營建工程        │       3,080,000│       8,112,004│    -5,032,004│營建工程3,080,000 元,編列明細
      │    │  │  │                        │                │                │              │如下:            
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (1)活 動 中 心 整 修 工 程
      │    │  │  │                              │                │                │              │   1,095,444元。      
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (2)辦公室 及外牆 整 修 工 程
      │    │  │  │                              │                │                │              │   1,984,556元。      
      │    │  │  │    557104                │                │                │              │
      │    │  │2 │   其他設備        │         948,000│         778,750│       169,250│編列交通及運輸設備費44,000元,
      │    │  │  │                        │                │                │              │其他設備費904,000 元,共計如列
      │    │  │  │                              │                │                │              │數。             
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
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