臺北市地方總預算
歲出機關別預算表
中華民國九十年度
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科 目 │ │ │ │
─┬──┬─┬─┬───────────────┤ 本年度預算數 │ 上 次 預 算 數 │ 比 較 │ 說 明
款│ 項 │目│節│名 稱 及 編 號 │ │ │ │
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│ │ │ │ 0869 │ │ │ │
5 │369 │ │ │市立成德國民小學 │ 87,538,903│ 127,762,969│ -40,224,066│
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│ │ │ │ 550100 │ │ │ │
│ │1 │ │ 一般行政 │ 78,676,557│ 111,782,143│ -33,105,586│
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│ │ │ │ 550101 │ │ │ │
│ │ │1 │ 行政管理 │ 78,676,557│ 111,782,143│ -33,105,586│1.本科目依教育局79.11.23府教五
│ │ │ │ │ │ │ │ 字第79072270號函規定由場地出
│ │ │ │ │ │ │ │ 借費收入300,000元、 87.05.14
│ │ │ │ │ │ │ │ 北市教三字第 8722885900 號函
│ │ │ │ │ │ │ │ 規定由行政服務收入120,000 元
│ │ │ │ │ │ │ │ 及 88.01.30 北 市 教 四 字第
│ │ │ │ │ │ │ │ 8820587700號函之規定由書表費
│ │ │ │ │ │ │ │ 收入12,000元等撥充支應。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 78,676,557 元,
│ │ │ │ │ │ │ │ 包括人事費 72,499,836 元,業
│ │ │ │ │ │ │ │ 務 費 5,040,921 元, 旅運費
│ │ │ │ │ │ │ │ 1,135,800 元。
│ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容與上次之
│ │ │ │ │ │ │ │ 比較如下:
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費71,935,836 元,
│ │ │ │ │ │ │ │ 較上次減列30,509,154 元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)一般業務 3,356,786 元,較
│ │ │ │ │ │ │ │ 上次減列1,722,572元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (3)會計業務12,000 元,較上次
│ │ │ │ │ │ │ │ 減列 6,000 元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (4)開放學校場地462,240元,較
│ │ │ │ │ │ │ │ 上次減列141,120元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (5)教師甄選業務 120,000 元,
│ │ │ │ │ │ │ │ 較上次增列16,000 元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (6)辦理幼稚園招生工作 12,000
│ │ │ │ │ │ │ │ 元,與上次同 。
│ │ │ │ │ │ │ │ (7)教學行政 2,652,695 元,較
│ │ │ │ │ │ │ │ 上次減列417,740元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (8)各項活動125,000元,較上次
│ │ │ │ │ │ │ │ 減列325,000元。
│ │ │ │ 552100 │ │ │ │
│ │2 │ │ 各科教育 │ 4,834,346│ 7,090,072│ -2,255,726│
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│ │ │ │ 552107 │ │ │ │
│ │ │1 │ 特殊教育 │ 4,834,346│ 7,090,072│ -2,255,726│1.本年度預算數4,834,346 元,包
│ │ │ │ │ │ │ │ 括人事費4,607,574 元,業務費
│ │ │ │ │ │ │ │ 146,672 元,旅運費80,100元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上次之比
│ │ │ │ │ │ │ │ 較如下:
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費4,597,974元,較
│ │ │ │ │ │ │ │ 上次減列2,147,598元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)特殊教育176,372元,較上次
│ │ │ │ │ │ │ │ 減列68,128 元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (3)啟智班(一班)30,000 元,
│ │ │ │ │ │ │ │ 較上次減列20,000 元。
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│ │ │ │ │ │ │ │ (4)身 心 障 礙資源班(一班)
│ │ │ │ │ │ │ │ 30,000 元,較 上 次 減 列
│ │ │ │ │ │ │ │ 20,000 元。
│ │ │ │ 557100 │ │ │ │
│ │3 │ │ 建築及設備 │ 4,028,000│ 8,890,754│ -4,862,754│
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ 557102 │ │ │ │
│ │ │1 │ 營建工程 │ 3,080,000│ 8,112,004│ -5,032,004│營建工程3,080,000 元,編列明細
│ │ │ │ │ │ │ │如下:
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)活 動 中 心 整 修 工 程
│ │ │ │ │ │ │ │ 1,095,444元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)辦公室 及外牆 整 修 工 程
│ │ │ │ │ │ │ │ 1,984,556元。
│ │ │ │ 557104 │ │ │ │
│ │ │2 │ 其他設備 │ 948,000│ 778,750│ 169,250│編列交通及運輸設備費44,000元,
│ │ │ │ │ │ │ │其他設備費904,000 元,共計如列
│ │ │ │ │ │ │ │數。
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