臺北市地方總預算
                                                              
                                                              歲出機關別預算表
                                                             
                                                              中華民國九十年度
    ────────────────────────┬────────┬────────┬───────┬───────────────
         科                                  目   │                │                │              │
    ─┬──┬─┬─┬───────────────┤  本年度預算數  │ 上 次 預 算 數 │  比      較  │ 說                      明
    款│ 項 │目│節│名     稱     及     編    號 │                │                │              │
    ─┼──┼─┼─┼───────────────┼────────┼────────┼───────┼───────────────
      │    │  │  │ 0865                        │                │                │              │
    5 │365 │  │  │市立懷生國民小學       │      66,917,923│      99,670,716│   -32,752,793│
      │    │  │  │                         │                │                │              │
      │    │  │  │   550100                  │                │                │              │
      │    │1 │  │  一般行政         │      62,329,099│      91,369,484│   -29,040,385│
      │    │  │  │                          │                │                │              │
      │    │  │  │    550101                │                │                │              │
      │    │  │1 │   行政管理        │      62,329,099│      91,369,484│   -29,040,385│1.本科目依教育局79.11.23府教五
      │    │  │  │                        │                │                │              │ 字第79072270號函規定由場地出
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 借費7,500元,依87.5.14北市教
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 三字第8722885900號函規定由行
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 政服務收入32,000元,及88.1.30
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 北市教四字第8820587700號函規
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 定由書表費收入3,000 元等撥充
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 支應。           
      │    │  │  │                              │                │                │              │2.本年度預算數62,329,099元,包
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 括人事費56,973,740元,業務費
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 4,003,559元,旅運費1,351,800
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 元。            
      │    │  │  │                              │                │                │              │3.本年度預算數之內容與上次之比
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 較如下:          
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (1)人員維持費59,342,728元,較
      │    │  │  │                              │                │                │              │   上次減列28,476,201 元。 
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (2)一般業務費465,120 元,較上
      │    │  │  │                              │                │                │              │   次減列115,380元。    
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (3)會計業務12,000元,較上次減
      │    │  │  │                              │                │                │              │   列6,000元。       
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (4)開放場地162,240 元,較上次
      │    │  │  │                              │                │                │              │   減列81,120 元。     
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (5)教師甄選32,000元,較上次無
      │    │  │  │                              │                │                │              │   增減 。         
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (6)辦理幼稚園招生工作3,000元
      │    │  │  │                              │                │                │              │   ,較上次預算無增減。   
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (7)教學行政2,187,011元,較上
      │    │  │  │                              │                │                │              │   次減列386,684元。    
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (8)各項活動125,000元,較上次
      │    │  │  │                              │                │                │              │   增列25,000 元。     
      │    │  │  │   552100                  │                │                │              │
      │    │2 │  │  各科教育         │       1,484,824│       2,149,232│      -664,408│
      │    │  │  │                          │                │                │              │
      │    │  │  │    552107                │                │                │              │
      │    │  │1 │   特殊教育        │       1,484,824│       2,149,232│      -664,408│1.本年度預數 1,484,824元。  
      │    │  │  │                        │                │                │              │ 包括人事費1,346,288元,業務費
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 79,136元,旅運費 59,400元。 
      │    │  │  │                              │                │                │              │2.本年度預算數之內容與上次之
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 比較如下:         
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (1)人員維持費1,454,824 元,較
      │    │  │  │                              │                │                │              │   上次減列644,408元。  
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (2)資源班經費30,000元,較上次
      │    │  │  │                              │                │                │              │   減列20,000 元。    
      │    │  │  │                              │                │                │              │               
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │   557100                  │                │                │              │
      │    │3 │  │  建築及設備        │       3,104,000│       6,152,000│    -3,048,000│
      │    │  │  │                          │                │                │              │
      │    │  │  │    557102                │                │                │              │
      │    │  │1 │   營建工程        │       2,500,000│       5,548,000│    -3,048,000│營建工程2,500,000元,編列電源改
      │    │  │  │                        │                │                │              │善工程2,500,000 元。     
      │    │  │  │    557104                │                │                │              │
      │    │  │2 │   其他設備        │         604,000│         604,000│              │編列機具設備151,000元,音樂設備
      │    │  │  │                        │                │                │              │79,000元,体育設備87,000元,家具
      │    │  │  │                              │                │                │              │設備87,000元,資源班設備 20,000
      │    │  │  │                              │                │                │              │元,幼稚園設備30,000元,各科教學
      │    │  │  │                              │                │                │              │設備120,000元,圖書設備30,000元
      │    │  │  │                              │                │                │              │共計如列數。         
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
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