臺北市地方總預算
                                                              
                                                              歲出機關別預算表
                                                             
                                                              中華民國九十年度
    ────────────────────────┬────────┬────────┬───────┬───────────────
         科                                  目   │                │                │              │
    ─┬──┬─┬─┬───────────────┤  本年度預算數  │ 上 次 預 算 數 │  比      較  │ 說                      明
    款│ 項 │目│節│名     稱     及     編    號 │                │                │              │
    ─┼──┼─┼─┼───────────────┼────────┼────────┼───────┼───────────────
      │    │  │  │ 0864                        │                │                │              │
    5 │364 │  │  │市立吉林國民小學       │     138,483,616│     198,840,848│   -60,357,232│
      │    │  │  │                         │                │                │              │
      │    │  │  │   550100                  │                │                │              │
      │    │1 │  │  一般行政         │     117,865,918│     173,045,614│   -55,179,696│
      │    │  │  │                          │                │                │              │
      │    │  │  │    550101                │                │                │              │
      │    │  │1 │   行政管理        │     117,865,918│     173,045,614│   -55,179,696│1.本科目依教育局79.11.23府教五
      │    │  │  │                        │                │                │              │ 字第79072270號函規定由場地出
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 借費712,800元、依75.8.26府民
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 二字第110799號函規定由教育學
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 術服務收入1,242,000元、依87.
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 5.14教三字第8722885900號函規
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 定由行政服務收入72,000元及88
      │    │  │  │                              │                │                │              │ .1.30 北市教四字第8820587700
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 號函之規定由書表費收入12,000
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 元等撥充支應。       
      │    │  │  │                              │                │                │              │2.本年度預算數117,865,918元,包
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 括人事費108,931,184元,業務費
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 7,291,334元,旅運費 1,643,400
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 元。            
      │    │  │  │                              │                │                │              │3.本年度預算數之內容與上次之比
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 較如下 :          
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (1)人員維持費 107,411,448元,
      │    │  │  │                              │                │                │              │   較上次減列51,732,885元. 
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (2)一般業務費  4,910,862元,
      │    │  │  │                              │                │                │              │   較上次減列1,733,118元。 
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (3)會計業務費12,000元,較上次
      │    │  │  │                              │                │                │              │   減列6,000元。      
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (4)開放學校場地 875,040元,較
      │    │  │  │                              │                │                │              │   上年度減列289,920元。  
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (5)暑期游泳訓練班 855,033元,
      │    │  │  │                              │                │                │              │   較上次減列779,933元。  
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (6)教師甄選72,000元,較上次減
      │    │  │  │                              │                │                │              │   列 16,000元。      
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (7)辦理幼稚園招生工作 12,000
      │    │  │  │                              │                │                │              │   元,與上次同。      
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (8)教學行政 3,582,535元,較上
      │    │  │  │                              │                │                │              │   次減列606,840元。    
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (9)各項活動 135,000元,較上次
      │    │  │  │                              │                │                │              │   減列 15,000元。     
      │    │  │  │   552100                  │                │                │              │
      │    │2 │  │  各科教育         │      12,634,698│      18,764,234│    -6,129,536│
      │    │  │  │                          │                │                │              │
      │    │  │  │    552107                │                │                │              │
      │    │  │1 │   特殊教育        │      12,634,698│      18,764,234│    -6,129,536│1.本年度預算數 12,634,698元,包
      │    │  │  │                        │                │                │              │ 括人事費 11,940,582元,業務費
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 476,316元,旅運費 217,800元。
      │    │  │  │                              │                │                │              │2.本年度預算數之內容與上次之比
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 較如下 :          
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (1)人員維持費11,906,982元,較
      │    │  │  │                              │                │                │              │   上次減列5,773,752元。  
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (2)特殊教育 547,716元,較上次
      │    │  │  │                              │                │                │              │   減列135,784元。     
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (3)資優教育班60,000元,較上次
      │    │  │  │                              │                │                │              │   減列 40,000元。     
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (4)啟智教育班60,000元,較上次
      │    │  │  │                              │                │                │              │   減列 40,000元。     
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (5)啟智幼兒班30,000元,較上次
      │    │  │  │                              │                │                │              │   減列 20,000元。     
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (6)身心障礙資源班30,000元,較
      │    │  │  │                              │                │                │              │   上次減列120,000元。   
      │    │  │  │   557100                  │                │                │              │
      │    │3 │  │  建築及設備        │       7,983,000│       7,031,000│       952,000│
      │    │  │  │                          │                │                │              │
      │    │  │  │    557102                │                │                │              │
      │    │  │1 │   營建工程        │       7,000,000│       5,900,000│     1,100,000│營建工程7,000,000元,編列明細如
      │    │  │  │                        │                │                │              │下 :             
      │    │  │  │                              │                │                │              │(1)校舍整修工程4,000,000元。 
      │    │  │  │                              │                │                │              │(2)禮堂整修工程3,000,000元。 
      │    │  │  │    557104                │                │                │              │
      │    │  │2 │   其他設備        │         983,000│       1,131,000│      -148,000│編列交通及運輸設備費260,090元,
      │    │  │  │                        │                │                │              │其他設備費722,910元,共計如列數
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
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      │    │  │  │                              │                │                │              │
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