臺北市地方總預算
歲出機關別預算表
中華民國九十年度
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科 目 │ │ │ │
─┬──┬─┬─┬───────────────┤ 本年度預算數 │ 上 次 預 算 數 │ 比 較 │ 說 明
款│ 項 │目│節│名 稱 及 編 號 │ │ │ │
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│ │ │ │ 0864 │ │ │ │
5 │364 │ │ │市立吉林國民小學 │ 138,483,616│ 198,840,848│ -60,357,232│
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│ │ │ │ 550100 │ │ │ │
│ │1 │ │ 一般行政 │ 117,865,918│ 173,045,614│ -55,179,696│
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│ │ │ │ 550101 │ │ │ │
│ │ │1 │ 行政管理 │ 117,865,918│ 173,045,614│ -55,179,696│1.本科目依教育局79.11.23府教五
│ │ │ │ │ │ │ │ 字第79072270號函規定由場地出
│ │ │ │ │ │ │ │ 借費712,800元、依75.8.26府民
│ │ │ │ │ │ │ │ 二字第110799號函規定由教育學
│ │ │ │ │ │ │ │ 術服務收入1,242,000元、依87.
│ │ │ │ │ │ │ │ 5.14教三字第8722885900號函規
│ │ │ │ │ │ │ │ 定由行政服務收入72,000元及88
│ │ │ │ │ │ │ │ .1.30 北市教四字第8820587700
│ │ │ │ │ │ │ │ 號函之規定由書表費收入12,000
│ │ │ │ │ │ │ │ 元等撥充支應。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數117,865,918元,包
│ │ │ │ │ │ │ │ 括人事費108,931,184元,業務費
│ │ │ │ │ │ │ │ 7,291,334元,旅運費 1,643,400
│ │ │ │ │ │ │ │ 元。
│ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容與上次之比
│ │ │ │ │ │ │ │ 較如下 :
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 107,411,448元,
│ │ │ │ │ │ │ │ 較上次減列51,732,885元.
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)一般業務費 4,910,862元,
│ │ │ │ │ │ │ │ 較上次減列1,733,118元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (3)會計業務費12,000元,較上次
│ │ │ │ │ │ │ │ 減列6,000元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (4)開放學校場地 875,040元,較
│ │ │ │ │ │ │ │ 上年度減列289,920元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (5)暑期游泳訓練班 855,033元,
│ │ │ │ │ │ │ │ 較上次減列779,933元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (6)教師甄選72,000元,較上次減
│ │ │ │ │ │ │ │ 列 16,000元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (7)辦理幼稚園招生工作 12,000
│ │ │ │ │ │ │ │ 元,與上次同。
│ │ │ │ │ │ │ │ (8)教學行政 3,582,535元,較上
│ │ │ │ │ │ │ │ 次減列606,840元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (9)各項活動 135,000元,較上次
│ │ │ │ │ │ │ │ 減列 15,000元。
│ │ │ │ 552100 │ │ │ │
│ │2 │ │ 各科教育 │ 12,634,698│ 18,764,234│ -6,129,536│
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│ │ │ │ 552107 │ │ │ │
│ │ │1 │ 特殊教育 │ 12,634,698│ 18,764,234│ -6,129,536│1.本年度預算數 12,634,698元,包
│ │ │ │ │ │ │ │ 括人事費 11,940,582元,業務費
│ │ │ │ │ │ │ │ 476,316元,旅運費 217,800元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上次之比
│ │ │ │ │ │ │ │ 較如下 :
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費11,906,982元,較
│ │ │ │ │ │ │ │ 上次減列5,773,752元。
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)特殊教育 547,716元,較上次
│ │ │ │ │ │ │ │ 減列135,784元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (3)資優教育班60,000元,較上次
│ │ │ │ │ │ │ │ 減列 40,000元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (4)啟智教育班60,000元,較上次
│ │ │ │ │ │ │ │ 減列 40,000元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (5)啟智幼兒班30,000元,較上次
│ │ │ │ │ │ │ │ 減列 20,000元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (6)身心障礙資源班30,000元,較
│ │ │ │ │ │ │ │ 上次減列120,000元。
│ │ │ │ 557100 │ │ │ │
│ │3 │ │ 建築及設備 │ 7,983,000│ 7,031,000│ 952,000│
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│ │ │ │ 557102 │ │ │ │
│ │ │1 │ 營建工程 │ 7,000,000│ 5,900,000│ 1,100,000│營建工程7,000,000元,編列明細如
│ │ │ │ │ │ │ │下 :
│ │ │ │ │ │ │ │(1)校舍整修工程4,000,000元。
│ │ │ │ │ │ │ │(2)禮堂整修工程3,000,000元。
│ │ │ │ 557104 │ │ │ │
│ │ │2 │ 其他設備 │ 983,000│ 1,131,000│ -148,000│編列交通及運輸設備費260,090元,
│ │ │ │ │ │ │ │其他設備費722,910元,共計如列數
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