臺北市地方總預算
                                                              
                                                              歲出機關別預算表
                                                             
                                                              中華民國九十年度
    ────────────────────────┬────────┬────────┬───────┬───────────────
         科                                  目   │                │                │              │
    ─┬──┬─┬─┬───────────────┤  本年度預算數  │ 上 次 預 算 數 │  比      較  │ 說                      明
    款│ 項 │目│節│名     稱     及     編    號 │                │                │              │
    ─┼──┼─┼─┼───────────────┼────────┼────────┼───────┼───────────────
      │    │  │  │ 0861                        │                │                │              │
    5 │361 │  │  │市立大佳國民小學       │      43,577,170│      50,611,190│    -7,034,020│
      │    │  │  │                         │                │                │              │
      │    │  │  │   550100                  │                │                │              │
      │    │1 │  │  一般行政         │      38,840,095│      46,613,268│    -7,773,173│
      │    │  │  │                          │                │                │              │
      │    │  │  │    550101                │                │                │              │
      │    │  │1 │   行政管理        │      38,840,095│      46,613,268│    -7,773,173│1.本科目依教育局 87.5.14市教二
      │    │  │  │                        │                │                │              │ 字第8722885900號含規定由行政
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 服務收入 8,000 元及88.1.30北
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 市教四字第8820587700號函之規
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 定由書表費收入 6,000元等撥充
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 支應。           
      │    │  │  │                              │                │                │              │2.本年度預算數 38,840,095元, 
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 包括人事費 36,012,788元,  
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 業務費 2,221,607元,旅運 費 
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 605,700 元。        
      │    │  │  │                              │                │                │              │3.本年度預算數之內容與上次之 
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 比較如下 :         
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (1)人員維持費 35,720,388 元,
      │    │  │  │                              │                │                │              │   較上年度減列6,107,232元。
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (2)一般業務 1,585,348元,較上
      │    │  │  │                              │                │                │              │   次減列 1,267,670 元。? 
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (3)會計業務12,000元,較上次 
      │    │  │  │                              │                │                │              │   減列 6,000元 。     
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (4)開放場地 162,240元,較上 
      │    │  │  │                              │                │                │              │   次減列 81,120元。    
      │    │  │  │                              │                │                │              │  (5)教師甄試 8,000元較上次 
      │    │  │  │                              │                │                │              │   減列32,000元。     
      │    │  │  │                              │                │                │              │  (6)幼稚園招生6,000元,與上次
      │    │  │  │                              │                │                │              │   同。        
      │    │  │  │                              │                │                │              │  (7)教學行政 1,221,119較上次
      │    │  │  │                              │                │                │              │   減列 254,151元。 
      │    │  │  │                              │                │                │              │  (8)減列購置鄉土及母語英語 
      │    │  │  │                              │                │                │              │   教材 50,000 元。    
      │    │  │  │                              │                │                │              │  (9)各項活動- 家長教育成長研
      │    │  │  │                              │                │                │              │   習 25,000元,較上次增列 
      │    │  │  │                              │                │                │              │   25,000 元,教師進修研習個
      │    │  │  │                              │                │                │              │   行動研究100,000元,與上 
      │    │  │  │                              │                │                │              │   次同。         
      │    │  │  │   552100                  │                │                │              │
      │    │2 │  │  各科教育         │       1,845,256│       2,167,632│      -322,376│
      │    │  │  │                          │                │                │              │
      │    │  │  │    552107                │                │                │              │
      │    │  │1 │   特殊教育        │       1,845,256│       2,167,632│      -322,376│               
      │    │  │  │                        │                │                │              │1.本年度預算數 1,845,256元。 
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 包括人事費1,712,520元,業務 
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 費 73,336元,旅運費59,400元。
      │    │  │  │                              │                │                │              │2.本年度預算數之內容與上次之 
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 比 較如下:         
      │    │  │  │                              │                │                │              │(1)人員維持費1,707,720元,較上
      │    │  │  │                              │                │                │              │  次減列 158,712元。    
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │(2)特殊教育107,536元,較上次 
      │    │  │  │                              │                │                │              │  減列43,664元。      
      │    │  │  │                              │                │                │              │(3)身心障礙資源班教學30,000元
      │    │  │  │                              │                │                │              │  較上次減列 120,000元。  
      │    │  │  │   557100                  │                │                │              │
      │    │3 │  │  建築及設備        │       2,891,819│       1,830,290│     1,061,529│
      │    │  │  │                          │                │                │              │
      │    │  │  │    557102                │                │                │              │
      │    │  │1 │   營建工程        │       2,311,819│       1,120,290│     1,191,529│營建工程2,311,819元,編列明細如
      │    │  │  │                        │                │                │              │下 :             
      │    │  │  │                              │                │                │              │               
      │    │  │  │                              │                │                │              │營建工程 2,311,819元,編列如下:
      │    │  │  │                              │                │                │              │(1)本年度 編列 校舍 整 修工程
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 1,369,979 元。       
      │    │  │  │                              │                │                │              │(2)校內 對講電話系統設施 工程
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 190,440 元。        
      │    │  │  │                              │                │                │              │(3)排水 系統 改善 工程 設施 
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 751,400 元。        
      │    │  │  │                              │                │                │              │               
      │    │  │  │    557104                │                │                │              │
      │    │  │2 │   其他設備        │         580,000│         710,000│      -130,000│編列機械及設備費444,940元。 其
      │    │  │  │                        │                │                │              │他設備費 135,060元。     
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
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      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
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      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
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