臺北市地方總預算
                                                              
                                                              歲出機關別預算表
                                                             
                                                              中華民國九十年度
    ────────────────────────┬────────┬────────┬───────┬───────────────
         科                                  目   │                │                │              │
    ─┬──┬─┬─┬───────────────┤  本年度預算數  │ 上 次 預 算 數 │  比      較  │ 說                      明
    款│ 項 │目│節│名     稱     及     編    號 │                │                │              │
    ─┼──┼─┼─┼───────────────┼────────┼────────┼───────┼───────────────
      │    │  │  │ 0860                        │                │                │              │
    5 │360 │  │  │市立大直國民小學       │     125,056,650│     215,047,366│   -89,990,716│
      │    │  │  │                         │                │                │              │
      │    │  │  │   550100                  │                │                │              │
      │    │1 │  │  一般行政         │     109,368,666│     199,808,029│   -90,439,363│
      │    │  │  │                          │                │                │              │
      │    │  │  │    550101                │                │                │              │
      │    │  │1 │   行政管理        │     109,368,666│     199,808,029│   -90,439,363│1.本科目依教育局79.11.23府教五
      │    │  │  │                        │                │                │              │ 第79072270號函規定由場地出借
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 費收入231,500元、依75.8.26府
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 民二字第110799號函規定由教育
      │    │  │  │                              │                │                │              │  學術服務收入558,000元、87.5
      │    │  │  │                              │                │                │              │  .14北市教三字第8722885900號
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 函規定由行政服務收入40,000元
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 及88.1.30北市教四字第8820587
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 700號函之規定由書表費收入9,0
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 00元等撥充支應。      
      │    │  │  │                              │                │                │              │2.本年度預算數109,368,666元,包
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 括人事費102,430,218元,業務費
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 5,786,448元,旅運費1,152,000
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 元。            
      │    │  │  │                              │                │                │              │3.本年度預算數之內容與上次之比
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 較如下 :          
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (1)人員維持費101,362,116元,
      │    │  │  │                              │                │                │              │   較上次減列84,428,505元 。
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (2)一般事務3,832,976元,較上
      │    │  │  │                              │                │                │              │   次減列3,106,504元。   
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (3)會計業務12,000元,較上次減
      │    │  │  │                              │                │                │              │   列6,000元。       
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (4)開放學校場地393,740元,較
      │    │  │  │                              │                │                │              │   上次減列225,620元。   
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (5)暑期游泳訓練班337,699元,
      │    │  │  │                              │                │                │              │   較上次減列431,539元。  
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (6)教師甄選40,000元,較上次減
      │    │  │  │                              │                │                │              │   列72,000元.       
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (7)辦理幼稚園招生工作9,000元
      │    │  │  │                              │                │                │              │   ,與上次同。       
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (8)教學行政3,046,135元,較上
      │    │  │  │                              │                │                │              │   次減列1,934,195元。   
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (9)各項活動335,000元,較上次
      │    │  │  │                              │                │                │              │   增列235,000元。     
      │    │  │  │   552100                  │                │                │              │
      │    │2 │  │  各科教育         │       6,875,984│       8,368,424│    -1,492,440│
      │    │  │  │                          │                │                │              │
      │    │  │  │    552107                │                │                │              │
      │    │  │1 │   特殊教育        │       6,875,984│       8,368,424│    -1,492,440│1.本年度預算數6,875,984元,包括
      │    │  │  │                        │                │                │              │ 人事費6,526,076元,業務費231,
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 108元,旅運費118,800元.   
      │    │  │  │                              │                │                │              │2.本年度預算數之內容與上次之比
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 較如下 :          
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (1)人員維持費6,516,476元,較
      │    │  │  │                              │                │                │              │   上次減列1,343,148元。  
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (2)特殊教育269,508元,較上次
      │    │  │  │                              │                │                │              │   減列89,292元.      
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (3)啟智教育班60,000元,較上次
      │    │  │  │                              │                │                │              │   減列40,000元.      
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (4)身心障礙資源班30,000元,較
      │    │  │  │                              │                │                │              │   上次減列20,000元.    
      │    │  │  │   557100                  │                │                │              │
      │    │3 │  │  建築及設備        │       8,812,000│       6,870,913│     1,941,087│
      │    │  │  │                          │                │                │              │
      │    │  │  │    557102                │                │                │              │
      │    │  │1 │   營建工程        │       8,000,000│       5,842,913│     2,157,087│1.營建工程8,000,000元,編列明細
      │    │  │  │                        │                │                │              │ 如下:           
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (1)教室噪音改善工程7,000,000
      │    │  │  │                              │                │                │              │   元.           
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (2)廁所整修工程1,000,000元。
      │    │  │  │    557104                │                │                │              │
      │    │  │2 │   其他設備        │         812,000│       1,028,000│      -216,000│1.編列保健室設備50,250元,機具
      │    │  │  │                        │                │                │              │ 設備288,770元,傢俱設備182,90
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 0元,圖書設備44,780元,各科教
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 學設備245,300元,共計如數列。
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
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