臺北市地方總預算
                                                              
                                                              歲出機關別預算表
                                                             
                                                              中華民國九十年度
    ────────────────────────┬────────┬────────┬───────┬───────────────
         科                                  目   │                │                │              │
    ─┬──┬─┬─┬───────────────┤  本年度預算數  │ 上 次 預 算 數 │  比      較  │ 說                      明
    款│ 項 │目│節│名     稱     及     編    號 │                │                │              │
    ─┼──┼─┼─┼───────────────┼────────┼────────┼───────┼───────────────
      │    │  │  │ 0859                        │                │                │              │
    5 │359 │  │  │市立長春國民小學       │     122,823,769│     171,928,455│   -49,104,686│
      │    │  │  │                         │                │                │              │
      │    │  │  │   550100                  │                │                │              │
      │    │1 │  │  一般行政         │     116,043,979│     164,783,227│   -48,739,248│
      │    │  │  │                          │                │                │              │
      │    │  │  │    550101                │                │                │              │
      │    │  │1 │   行政管理        │     116,043,979│     164,783,227│   -48,739,248│1.本科目依教育局79.11.23府教五
      │    │  │  │                        │                │                │              │ 字第 79072270 號函規定由場地
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 出借費收入 420,000元、依87.5
      │    │  │  │                              │                │                │              │ .14北市教三字第 8722885900號
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 函規定由行政服務收入48,000元
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 及88.1.30北市教四字第8820587
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 700號函之規定由書 表 費 收入
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 6,000 元等撥充支應。    
      │    │  │  │                              │                │                │              │2.本年度預算數 116,043,979 元,
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 包括人事費 106,914,204 元,業
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 務費 7,156,075 元 , 旅 運 費
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 1,973,700 元。       
      │    │  │  │                              │                │                │              │3.本年度預算數之內容與上次之比
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 較如下:          
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (1)人員維持費106,227,804 元,
      │    │  │  │                              │                │                │              │   較上次減列46,097,365 元。
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (2)一般業務5,101,788 元,較上
      │    │  │  │                              │                │                │              │   次減列1,827,690元。   
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (3)會計業務12,000元,較上次減
      │    │  │  │                              │                │                │              │   列6,000元。       
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (4)開放學校場地582,240 元,較
      │    │  │  │                              │                │                │              │   上次減列291,120元。   
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (5)教師甄選48,000元,較上次增
      │    │  │  │                              │                │                │              │   列20,000 元。      
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (6)辦理幼稚園招生工作6,000元
      │    │  │  │                              │                │                │              │   ,與上次相同。      
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (7)教學行政3,631,147元, 較上
      │    │  │  │                              │                │                │              │   次減列522,073元。    
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (8)各項活動435,000元, 較上次
      │    │  │  │                              │                │                │              │   減列 15,000元。     
      │    │  │  │   552100                  │                │                │              │
      │    │2 │  │  各科教育         │       2,410,588│       3,489,428│    -1,078,840│
      │    │  │  │                          │                │                │              │
      │    │  │  │    552107                │                │                │              │
      │    │  │1 │   特殊教育        │       2,410,588│       3,489,428│    -1,078,840│1.本年度預算數2,410,588元,包括
      │    │  │  │                        │                │                │              │ 人事費 2,308,752 元,業 務 費
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 82,036 元,旅運費 19,800 元。
      │    │  │  │                              │                │                │              │2.本年度預算數之內容與上次之比
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 較如下:          
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (1)人員維持費2,303,952 元,較
      │    │  │  │                              │                │                │              │   上次減列 1,045,476 元。 
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (2)特殊教育 76,636 元,較上次
      │    │  │  │                              │                │                │              │   減列 13,364元。     
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (3)身心障礙資源班 30,000 元,
      │    │  │  │                              │                │                │              │   較上次減列 20,000元。 
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │   557100                  │                │                │              │
      │    │3 │  │  建築及設備        │       4,369,202│       3,655,800│       713,402│
      │    │  │  │                          │                │                │              │
      │    │  │  │    557102                │                │                │              │
      │    │  │1 │   營建工程        │       3,510,202│       2,787,800│       722,402│營建工程3,510,202元,編列明細如
      │    │  │  │                        │                │                │              │下:             
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (1)廁所更新工程2,643,493元。
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (2)鐵窗鐵門更新工 程 866,709
      │    │  │  │                              │                │                │              │   元 。          
      │    │  │  │    557104                │                │                │              │
      │    │  │2 │   其他設備        │         859,000│         868,000│        -9,000│編列機械及設備費58,000 元,交通
      │    │  │  │                        │                │                │              │及運輸設備費202,950元,其他設備
      │    │  │  │                              │                │                │              │598,050元,共計如列數。    
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
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