臺北市地方總預算
                                                              
                                                              歲出機關別預算表
                                                             
                                                              中華民國九十年度
    ────────────────────────┬────────┬────────┬───────┬───────────────
         科                                  目   │                │                │              │
    ─┬──┬─┬─┬───────────────┤  本年度預算數  │ 上 次 預 算 數 │  比      較  │ 說                      明
    款│ 項 │目│節│名     稱     及     編    號 │                │                │              │
    ─┼──┼─┼─┼───────────────┼────────┼────────┼───────┼───────────────
      │    │  │  │ 0858                        │                │                │              │
    5 │358 │  │  │市立長安國民小學       │     107,248,570│     140,533,307│   -33,284,737│
      │    │  │  │                         │                │                │              │
      │    │  │  │   550100                  │                │                │              │
      │    │1 │  │  一般行政         │      86,164,521│     126,016,023│   -39,851,502│
      │    │  │  │                          │                │                │              │
      │    │  │  │    550101                │                │                │              │
      │    │  │1 │   行政管理        │      86,164,521│     126,016,023│   -39,851,502│1.本科目依教育局79.11.23府教五
      │    │  │  │                        │                │                │              │ 字第79072270號函規定由場地出
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 借費收入2,000 元、依87.4.28
      │    │  │  │                              │                │                │              │_ 北市教三字第8722377700號函規
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 定由行政服務收入72,000元及 
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 88.1.30北市教四字第882058770
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 0號函之規定由書表費收入9,000
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 元等撥充支應。       
      │    │  │  │                              │                │                │              │2.本年度預算數86,164,521元包括
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 人事費79,425,644元、業 務 費
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 5,307,877元、旅運費1,431,000
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 元。            
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (1)人員維持費78,863,244元,較
      │    │  │  │                              │                │                │              │   上次減列37,772,586元 。
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (2)一般業務3,991,598元較上次
      │    │  │  │                              │                │                │              │   減列1,381,660元。   
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (3)會計業務12,000元,較上次
      │    │  │  │                              │                │                │              │   減列6,000元。      
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (4)開放學校場地162,240元, 較
      │    │  │  │                              │                │                │              │   上次減列81,120元。  
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (5)教師甄選72,000元,較上次
      │    │  │  │                              │                │                │              │   增列36,800元。     
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (6)辦理幼稚園招生工作9,000元
      │    │  │  │                              │                │                │              │   與上次同。      
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (7)教學行政2,919,439元, 較上
      │    │  │  │                              │                │                │              │   次減列631,936元。   
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (8)各項活動135,000元, 較上次
      │    │  │  │                              │                │                │              │   減列 15,000元。    
      │    │  │  │   552100                  │                │                │              │
      │    │2 │  │  各科教育         │       7,484,064│       8,252,040│      -767,976│
      │    │  │  │                          │                │                │              │
      │    │  │  │    552107                │                │                │              │
      │    │  │1 │   特殊教育        │       7,484,064│       8,252,040│      -767,976│1.本年度預算數7,484,064元,包括
      │    │  │  │                        │                │                │              │人事費7,074,856元,業務費
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 231,008元、旅運費178,200元。
      │    │  │  │                              │                │                │              │2.本年度預算數之內容與上次之
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 比較如下:         
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (1)人員維持費7,058,856元, 較
      │    │  │  │                              │                │                │              │   上次減列 600,384 元。 
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (2)特殊教育335,208元, 較上次
      │    │  │  │                              │                │                │              │   減列107,592元。    
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (3)資優班60,000元,較上次減
      │    │  │  │                              │                │                │              │   列40,000元 。      
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (4)資源班30,000元,較上次減
      │    │  │  │                              │                │                │              │   列20,000元 。      
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │   557100                  │                │                │              │
      │    │3 │  │  建築及設備        │      13,599,985│       6,265,244│     7,334,741│
      │    │  │  │                          │                │                │              │
      │    │  │  │    557102                │                │                │              │
      │    │  │1 │   營建工程        │      12,796,985│       5,453,244│     7,343,741│1.新建活動中心工程10,000,000元
      │    │  │  │                        │                │                │              │2.天花板整修工程1,678,667元 。
      │    │  │  │                              │                │                │              │3.污水下水道工程 1,118,318元。
      │    │  │  │    557104                │                │                │              │
      │    │  │2 │   其他設備        │         803,000│         812,000│        -9,000│編列保健室設備38,380元、廣播設
      │    │  │  │                        │                │                │              │備105,000元、機具設備334,130元
      │    │  │  │                              │                │                │              │、家具設備145,040元、康樂設 備
      │    │  │  │                              │                │                │              │30,450元、資優班設備40,000元、
      │    │  │  │                              │                │                │              │資源班設備20,000元、幼稚園設備
      │    │  │  │                              │                │                │              │90,000元。          
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
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