臺北市地方總預算
歲出機關別預算表
中華民國九十年度
────────────────────────┬────────┬────────┬───────┬───────────────
科 目 │ │ │ │
─┬──┬─┬─┬───────────────┤ 本年度預算數 │ 上 次 預 算 數 │ 比 較 │ 說 明
款│ 項 │目│節│名 稱 及 編 號 │ │ │ │
─┼──┼─┼─┼───────────────┼────────┼────────┼───────┼───────────────
│ │ │ │ 0854 │ │ │ │
5 │354 │ │ │市立大橋國民小學 │ 62,834,747│ 86,822,402│ -23,987,655│
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ 550100 │ │ │ │
│ │1 │ │ 一般行政 │ 54,296,404│ 73,770,185│ -19,473,781│
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ 550101 │ │ │ │
│ │ │1 │ 行政管理 │ 54,296,404│ 73,770,185│ -19,473,781│1.本科目依教育局79.11.23府教五
│ │ │ │ │ │ │ │ 字第79072270號函規定由場地出
│ │ │ │ │ │ │ │ 借費收入1,296,000元、依75.8.
│ │ │ │ │ │ │ │ 26府民二字第110799號函規定由
│ │ │ │ │ │ │ │ 教育學術服務收入 1,469,000元
│ │ │ │ │ │ │ │ 、87.7.29北市教二字第8724803
│ │ │ │ │ │ │ │ 600號函規定由行政服務收入40,
│ │ │ │ │ │ │ │ 000元及88.1.30北市教四字第88
│ │ │ │ │ │ │ │ 20587700號函之規定由書表費收
│ │ │ │ │ │ │ │ 入8,000元等撥充支應。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數54,296,404元,包
│ │ │ │ │ │ │ │ 括人事費47,719,178元,業務費
│ │ │ │ │ │ │ │ 5,454,926元,旅運費1,122,300
│ │ │ │ │ │ │ │ 元。
│ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容與上次之比
│ │ │ │ │ │ │ │ 較如下:
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費45,824,710元,較
│ │ │ │ │ │ │ │ 上次減列18,290,171元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)一般業務2,545,950元,較上
│ │ │ │ │ │ │ │ 次減列1,149,558元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (3)會計業務 12,000元,較上次
│ │ │ │ │ │ │ │ 減列6,000元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (4)開放學校場地1,458,240元,
│ │ │ │ │ │ │ │ 較上次減列729,120元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (5)暑期游泳訓練班979,218元,
│ │ │ │ │ │ │ │ 較上次減列655,748元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (6)教師甄選 40,000元,較上次
│ │ │ │ │ │ │ │ 減列40,000元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (7)辦理幼稚園招生工作8,000元
│ │ │ │ │ │ │ │ ,較上年度減列1,000元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (8)教學行政1,553,286元,較上
│ │ │ │ │ │ │ │ 次減列237,184元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (9)各項活動1,875,000元,較上
│ │ │ │ │ │ │ │ 次增列1,775,000元。
│ │ │ │ 552100 │ │ │ │
│ │2 │ │ 各科教育 │ 3,888,343│ 5,747,853│ -1,859,510│
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ 552107 │ │ │ │
│ │ │1 │ 特殊教育 │ 3,888,343│ 5,747,853│ -1,859,510│1.本預算數 3,888,343元,包括人
│ │ │ │ │ │ │ │ 事 費 3,661,871 元,業 務 費
│ │ │ │ │ │ │ │ 147,272元,旅運費79,200元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上次之比
│ │ │ │ │ │ │ │ 較如下:
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費3,652,271元,較
│ │ │ │ │ │ │ │ 上次減列1,761,582元。
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)特殊教育176,072元,較上次
│ │ │ │ │ │ │ │ 減列57,928元。
│ │ │ │ │ │ │ │(3)特殊班教育30,000元,較上次
│ │ │ │ │ │ │ │ 減列20,000元。
│ │ │ │ │ │ │ │(4)資源班教育30,000元,較上次
│ │ │ │ │ │ │ │ 減列20,000元。
│ │ │ │ 557100 │ │ │ │
│ │3 │ │ 建築及設備 │ 4,650,000│ 7,304,364│ -2,654,364│
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ 557102 │ │ │ │
│ │ │1 │ 營建工程 │ 4,000,000│ 5,594,364│ -1,594,364│營建工程 4,000,000元編列工程經
│ │ │ │ │ │ │ │費4,000,000元。
│ │ │ │ 557104 │ │ │ │
│ │ │2 │ 其他設備 │ 650,000│ 1,710,000│ -1,060,000│編列機械及設備費 104,500元及其
│ │ │ │ │ │ │ │他設備費 545,500元,共計如列數
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │
─┴──┴─┴─┴───────────────┴────────┴────────┴───────┴───────────────
|