臺北市地方總預算
                                                              
                                                              歲出機關別預算表
                                                             
                                                              中華民國九十年度
    ────────────────────────┬────────┬────────┬───────┬───────────────
         科                                  目   │                │                │              │
    ─┬──┬─┬─┬───────────────┤  本年度預算數  │ 上 次 預 算 數 │  比      較  │ 說                      明
    款│ 項 │目│節│名     稱     及     編    號 │                │                │              │
    ─┼──┼─┼─┼───────────────┼────────┼────────┼───────┼───────────────
      │    │  │  │ 0853                        │                │                │              │
    5 │353 │  │  │市立延平國民小學       │      95,936,848│     129,981,872│   -34,045,024│
      │    │  │  │                         │                │                │              │
      │    │  │  │   550100                  │                │                │              │
      │    │1 │  │  一般行政         │      89,524,006│     125,770,456│   -36,246,450│
      │    │  │  │                          │                │                │              │
      │    │  │  │    550101                │                │                │              │
      │    │  │1 │   行政管理        │      89,524,006│     125,770,456│   -36,246,450│1.本科目依教育局88.01.30北市教
      │    │  │  │                        │                │                │              │ 四字第8820587700號函規定由書
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 表費收入 9,000元,依教育局79
      │    │  │  │                              │                │                │              │ .11.23北市教五字第79072270號
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 函由場地出借費收入 564,000元
      │    │  │  │                              │                │                │              │ ,依教育局 87.05.14北市教三字
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 第8722885900號函之規定由行政
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 服務收入80,000元等撥充支應。
      │    │  │  │                              │                │                │              │2.本年度預算數 89,524,006元,包
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 括人事費 81,973,704元,業務費
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 5,827,702元,旅運費 1,722,600
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 元。            
      │    │  │  │                              │                │                │              │3.本年度預算數之內容與上次之比
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 較如下 :          
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (1)人員維持費81,396,504元,較
      │    │  │  │                              │                │                │              │   上次減列 33,716,544元。 
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (2)一般業務 4,505,731元,較上
      │    │  │  │                              │                │                │              │   次減列1,222,607元。   
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (3)會計業務12,000元,較上次減
      │    │  │  │                              │                │                │              │   列6,000元。       
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (4)開放學校場地 726,240元,較
      │    │  │  │                              │                │                │              │   上次減列363,120元。   
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (5)教師甄選活動80,000元,較上
      │    │  │  │                              │                │                │              │   次減列120,000元。    
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (6)辦理幼稚園招生工作9,000元
      │    │  │  │                              │                │                │              │   ,與上次相同。      
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (7)教學行政 2,659,531元,較上
      │    │  │  │                              │                │                │              │   次減列803,179元。    
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (8)各項活動 135,000元,較上次
      │    │  │  │                              │                │                │              │   增列 35,000元。     
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (9)減列 購置鄉土及母語英語教
      │    │  │  │                              │                │                │              │   材及書籍50,000元。   
      │    │  │  │   552100                  │                │                │              │
      │    │2 │  │  各科教育         │       1,751,140│       2,542,256│      -791,116│
      │    │  │  │                          │                │                │              │
      │    │  │  │    552107                │                │                │              │
      │    │  │1 │   特殊教育        │       1,751,140│       2,542,256│      -791,116│1.本年度預算數1,751,140元,包括
      │    │  │  │                        │                │                │              │ 人事費 1,618,404元,  業務費
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 73,336元,旅運費 59,400元。 
      │    │  │  │                              │                │                │              │2.本年度預算數之內容與上次之比
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 較如下 :          
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (1)人員維持費 1,613,604元,較
      │    │  │  │                              │                │                │              │   上次減列731,052元。   
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (2)特殊教育 107,536元,較上次
      │    │  │  │                              │                │                │              │   減列 40,064元。     
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (3)資源教室(一)30,000元,較上
      │    │  │  │                              │                │                │              │   次減列 20,000元。    
      │    │  │  │   557100                  │                │                │              │
      │    │3 │  │  建築及設備        │       4,661,702│       1,669,160│     2,992,542│
      │    │  │  │                          │                │                │              │
      │    │  │  │    557102                │                │                │              │
      │    │  │1 │   營建工程        │       3,880,702│         879,160│     3,001,542│營建工程3,880,702元,編列明細如
      │    │  │  │                        │                │                │              │下 :             
      │    │  │  │                              │                │                │              │(1)一二三樓廢棄廁所 整修為活動
      │    │  │  │                              │                │                │              │  室880,702元。       
      │    │  │  │                              │                │                │              │(2)專科教室整修工程1,500,000元
      │    │  │  │                              │                │                │              │  。            
      │    │  │  │                              │                │                │              │(3)室內 溫水 游泳館 新建 工程
      │    │  │  │                              │                │                │              │  1,500,000元。       
      │    │  │  │    557104                │                │                │              │
      │    │  │2 │   其他設備        │         781,000│         790,000│        -9,000│編列電影機具設備311,700元,保健
      │    │  │  │                        │                │                │              │室設備 58,000元,  人事室設備
      │    │  │  │                              │                │                │              │20,000元,教學設備 92,000元,圖
      │    │  │  │                              │                │                │              │書設備 91,000元, 各科教學設備
      │    │  │  │                              │                │                │              │110,300元,資源班教學設備18,000
      │    │  │  │                              │                │                │              │元,幼稚園教學設備 80,000元, 共
      │    │  │  │                              │                │                │              │計如列數。          
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
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      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
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      │    │  │  │                              │                │                │              │
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