臺北市地方總預算
                                                              
                                                              歲出機關別預算表
                                                             
                                                              中華民國九十年度
    ────────────────────────┬────────┬────────┬───────┬───────────────
         科                                  目   │                │                │              │
    ─┬──┬─┬─┬───────────────┤  本年度預算數  │ 上 次 預 算 數 │  比      較  │ 說                      明
    款│ 項 │目│節│名     稱     及     編    號 │                │                │              │
    ─┼──┼─┼─┼───────────────┼────────┼────────┼───────┼───────────────
      │    │  │  │ 0851                        │                │                │              │
    5 │351 │  │  │市立大同國民小學       │      67,671,511│      95,100,240│   -27,428,729│
      │    │  │  │                         │                │                │              │
      │    │  │  │   550100                  │                │                │              │
      │    │1 │  │  一般行政         │      59,192,368│      83,480,627│   -24,288,259│
      │    │  │  │                          │                │                │              │
      │    │  │  │    550101                │                │                │              │
      │    │  │1 │   行政管理        │      59,192,368│      83,480,627│   -24,288,259│1.本科目依教育局79.11.23府教五
      │    │  │  │                        │                │                │              │ 字第79072270號函規定由場地出
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 借費收入399,000元、依75.8.26
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 府民二字第110799號函規定由教
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 育學術服務收入 1,050,000元、
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 87.5.14北市教三字第872288590
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 0 號函規定由行政服務收入  
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 40,000元及88.1.30 北市教四字
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 第8820587700號函之規定由書表
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 費收入 9,000元等撥充支應。 
      │    │  │  │                              │                │                │              │2.本年度預算數59,192,368元, 包
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 括人事費 53,301,672元,業務費
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 4,429,996元,旅運費 1,460,700
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 元。            
      │    │  │  │                              │                │                │              │3.本年度預算數之內容與上次之比
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 較如下 :          
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (1)人員維持費52,225,536元,較
      │    │  │  │                              │                │                │              │   上次減列 22,375,800元。 
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (2)一般業務 3,352,256元,較上
      │    │  │  │                              │                │                │              │   次減列1,192,264元。   
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (3)會計業務12,000元,較上次減
      │    │  │  │                              │                │                │              │   列6,000元。       
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (4)開放學校場地 621,240元,較
      │    │  │  │                              │                │                │              │   上次減列 78,120元。   
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (5)暑期游泳訓練班 742,893元,
      │    │  │  │                              │                │                │              │   較上次減列337,533元。  
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (6)教師甄選40,000元,與上次同
      │    │  │  │                              │                │                │              │  。            
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (7)辦理幼稚園招生工作9,000元
      │    │  │  │                              │                │                │              │   ,與上次同。       
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (8)教學行政 2,064,443元,較上
      │    │  │  │                              │                │                │              │   次減列323,542元。    
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (9)各項活動 125,000元,較上次
      │    │  │  │                              │                │                │              │   增列 25,000元。     
      │    │  │  │   552100                  │                │                │              │
      │    │2 │  │  各科教育         │       3,845,912│       4,734,088│      -888,176│
      │    │  │  │                          │                │                │              │
      │    │  │  │    552107                │                │                │              │
      │    │  │1 │   特殊教育        │       3,845,912│       4,734,088│      -888,176│1.本年度預算數3,845,912元,包括
      │    │  │  │                        │                │                │              │ 人事費 3,568,840元 ,業務費 
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 158,272元,旅運費 118,800元。
      │    │  │  │                              │                │                │              │2.本年度預算數之內容與上次之比
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 比較如下 :         
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (1)人員維持費 3,562,440元,較
      │    │  │  │                              │                │                │              │   次減列776,448元。    
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (2)特殊教育 223,472元,較上次
      │    │  │  │                              │                │                │              │   減列 71,728元。     
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (3)資優教育班30,000元,較上次
      │    │  │  │                              │                │                │              │   減列 20,000元。     
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (4)學障資源班30,000元,較上次
      │    │  │  │                              │                │                │              │   減列 20,000元。     
      │    │  │  │   557100                  │                │                │              │
      │    │3 │  │  建築及設備        │       4,633,231│       6,885,525│    -2,252,294│
      │    │  │  │                          │                │                │              │
      │    │  │  │    557102                │                │                │              │
      │    │  │1 │   營建工程        │       3,994,231│       6,237,525│    -2,243,294│營建工程3,994,231元,編列明細如
      │    │  │  │                        │                │                │              │下 :             
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (1)電源改善工程3,000,000元。
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (2)衛生下水道修建工程994,231
      │    │  │  │                              │                │                │              │   元 。          
      │    │  │  │    557104                │                │                │              │
      │    │  │2 │   其他設備        │         639,000│         648,000│        -9,000│編列機械設備75,000元, 交通及運
      │    │  │  │                        │                │                │              │輸設備 206,000元, 其他設備  
      │    │  │  │                              │                │                │              │358,000元,共計如列數。    
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
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