臺北市地方總預算
歲出機關別預算表
中華民國九十年度
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科 目 │ │ │ │
─┬──┬─┬─┬───────────────┤ 本年度預算數 │ 上 次 預 算 數 │ 比 較 │ 說 明
款│ 項 │目│節│名 稱 及 編 號 │ │ │ │
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│ │ │ │ 0850 │ │ │ │
5 │350 │ │ │市立雙蓮國民小學 │ 133,868,190│ 198,161,553│ -64,293,363│
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│ │ │ │ 550100 │ │ │ │
│ │1 │ │ 一般行政 │ 117,501,120│ 173,731,723│ -56,230,603│
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│ │ │ │ 550101 │ │ │ │
│ │ │1 │ 行政管理 │ 117,501,120│ 173,731,723│ -56,230,603│1.本科目依教育局79.11.23府教五
│ │ │ │ │ │ │ │ 第79072270號函規定由場地出借
│ │ │ │ │ │ │ │ 費收入1,530,000元、依75.8.26
│ │ │ │ │ │ │ │ 府民二字第110799號函規定由教
│ │ │ │ │ │ │ │ 育學術服務收入1,078,000 元、
│ │ │ │ │ │ │ │ 依87.5.14北市教三字第8722885
│ │ │ │ │ │ │ │ 900 號函規定由行政服務 收 入
│ │ │ │ │ │ │ │ 100,000 元及依88.01.30北市教
│ │ │ │ │ │ │ │ 四字第8820587700號函規定由書
│ │ │ │ │ │ │ │ 表費收入18,000元等撥充支應。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 117,501,120元,
│ │ │ │ │ │ │ │ 包括人事費 107,154,110元,業
│ │ │ │ │ │ │ │ 務 費 8,520,910 元,旅 運 費
│ │ │ │ │ │ │ │ 1,826,100 元。
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容與上次之比
│ │ │ │ │ │ │ │ 較如下 :
│ │ │ │ │ │ │ │(1)人員維持費105,525,072元,較
│ │ │ │ │ │ │ │ 上次減列51,584,989元。
│ │ │ │ │ │ │ │(2)一般業務5,325,858元,較上次
│ │ │ │ │ │ │ │ 減列2,210,858 元。
│ │ │ │ │ │ │ │(3)會計業務 12,000元,較上次減
│ │ │ │ │ │ │ │ 列6,000元。
│ │ │ │ │ │ │ │(4)開放學校場地1,692,240元,較
│ │ │ │ │ │ │ │ 上次減列846,110元。
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │(5)暑期游泳訓練班784,043元,較
│ │ │ │ │ │ │ │ 上次減列 569,243元。
│ │ │ │ │ │ │ │(6)教師甄選100,000元,與上年度
│ │ │ │ │ │ │ │ 同 。
│ │ │ │ │ │ │ │(7)辦理幼稚園招生工作18,000 元
│ │ │ │ │ │ │ │ ,與上年度同 。
│ │ │ │ │ │ │ │(8)教學行政3,628,907元,較上次
│ │ │ │ │ │ │ │ 減列1,028,403元。
│ │ │ │ │ │ │ │(9)各項活動415,000元,較上次增
│ │ │ │ │ │ │ │ 列15,000 元。
│ │ │ │ 552100 │ │ │ │
│ │2 │ │ 各科教育 │ 11,374,070│ 16,665,580│ -5,291,510│
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│ │ │ │ 552107 │ │ │ │
│ │ │1 │ 特殊教育 │ 11,374,070│ 16,665,580│ -5,291,510│1.本年度預算數11,374,070元,包
│ │ │ │ │ │ │ │ 括人事費10,655,154元,業務費
│ │ │ │ │ │ │ │ 483,116元,旅運費 235,800 元
│ │ │ │ │ │ │ │ 。
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數內容與上次比較
│ │ │ │ │ │ │ │ 如下 :
│ │ │ │ │ │ │ │(1)人員維持費10,639,154 元,較
│ │ │ │ │ │ │ │ 上次減列 4,821,126 元。
│ │ │ │ │ │ │ │(2)特殊教育554,916元,較上次減
│ │ │ │ │ │ │ │ 列150,384元。
│ │ │ │ │ │ │ │(3)啟智教育班60,000 元,較上次
│ │ │ │ │ │ │ │ 減列 40,000元。
│ │ │ │ │ │ │ │(4)啟聰教育班 60,000元,較上次
│ │ │ │ │ │ │ │ 減列 40,000元。
│ │ │ │ │ │ │ │(5)身心障礙資源班 30,000元,較
│ │ │ │ │ │ │ │ 上次減列120,000元。
│ │ │ │ │ │ │ │(6)特殊幼兒班 30,000元,較上次
│ │ │ │ │ │ │ │ 減列120,000元。
│ │ │ │ 557100 │ │ │ │
│ │3 │ │ 建築及設備 │ 4,993,000│ 7,764,250│ -2,771,250│
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ 557102 │ │ │ │
│ │ │1 │ 營建工程 │ 3,950,000│ 6,484,250│ -2,534,250│營建工程 3,950,000元,編列明細
│ │ │ │ │ │ │ │如下 :
│ │ │ │ │ │ │ │(1)衛生下水道工程1,950,000元。
│ │ │ │ │ │ │ │(2)電源改善工程2,000,000元。
│ │ │ │ 557104 │ │ │ │
│ │ │2 │ 其他設備 │ 1,043,000│ 1,280,000│ -237,000│編列機械及設備費 45,000元,資訊
│ │ │ │ │ │ │ │設備費 246,000 元,機 具 設 備
│ │ │ │ │ │ │ │230,150元,家具設備 33,000元,
│ │ │ │ │ │ │ │圖書38,850元及各 科 教 學 設備
│ │ │ │ │ │ │ │450,000 元,共計如列數。
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