臺北市地方總預算
                                                              
                                                              歲出機關別預算表
                                                             
                                                              中華民國九十年度
    ────────────────────────┬────────┬────────┬───────┬───────────────
         科                                  目   │                │                │              │
    ─┬──┬─┬─┬───────────────┤  本年度預算數  │ 上 次 預 算 數 │  比      較  │ 說                      明
    款│ 項 │目│節│名     稱     及     編    號 │                │                │              │
    ─┼──┼─┼─┼───────────────┼────────┼────────┼───────┼───────────────
      │    │  │  │ 0848                        │                │                │              │
    5 │348 │  │  │市立太平國民小學       │     104,641,444│     144,036,970│   -39,395,526│
      │    │  │  │                         │                │                │              │
      │    │  │  │   550100                  │                │                │              │
      │    │1 │  │  一般行政         │      91,434,208│     129,327,241│   -37,893,033│
      │    │  │  │                          │                │                │              │
      │    │  │  │    550101                │                │                │              │
      │    │  │1 │   行政管理        │      91,434,208│     129,327,241│   -37,893,033│1.本科目依教育局79.11.23府教五
      │    │  │  │                        │                │                │              │ 字第79072270號函規定由場地出
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 借費收入60,000元、依 75.8.26
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 府民二字第110799號函規定由教
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 育學術服務收入1,055,000元、8
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 7.5.14北市教二字第8722885900
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 號函規定由行政服務收入32,000
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 元及88.1.30北市教四字第88205
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 87700號函之規定由書表費收入9
      │    │  │  │                              │                │                │              │ ,000元等撥充支應。     
      │    │  │  │                              │                │                │              │2.本年度預算數91,434,208元,包
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 括人事費83,516,392元,業務費
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 6,009,816元,旅運費1,908,000
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 元。            
      │    │  │  │                              │                │                │              │3.本年度預算數之內容與上次之比
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 較如下︰          
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (1)人員維持費 82,007,456元,
      │    │  │  │                              │                │                │              │  較上次減少35,345,405元。 
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (2)一般業務 4,648,140 元,較
      │    │  │  │                              │                │                │              │  上次減少 1,480,920元。  
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (3)會計業務 12,000元,較上次
      │    │  │  │                              │                │                │              │  減少 6,000元。      
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (4)開放場地222,240元,較上次
      │    │  │  │                              │                │                │              │  減少 111,120元。     
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (5)暑期泳訓班855,033元,較上
      │    │  │  │                              │                │                │              │  次減少 644,097元。    
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (6)教師甄試業務 32,000,較上
      │    │  │  │                              │                │                │              │  次減少16,000元。     
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (7)辦理幼稚園招生9,000元,與
      │    │  │  │                              │                │                │              │  上次同。         
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (8)教學行政3,013,339元,較上
      │    │  │  │                              │                │                │              │  次減少 354,491元。    
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (9)各項活動635,000元,較上次
      │    │  │  │                              │                │                │              │   增加535,000元。     
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (10)減列開放教育教學觀摩活動
      │    │  │  │                              │                │                │              │   420,000 元。      
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (11)減列購置鄉土及母語英語教
      │    │  │  │                              │                │                │              │  材參考書50,000元。    
      │    │  │  │   552100                  │                │                │              │
      │    │2 │  │  各科教育         │       5,404,236│       7,119,544│    -1,715,308│
      │    │  │  │                          │                │                │              │
      │    │  │  │    552107                │                │                │              │
      │    │  │1 │   特殊教育        │       5,404,236│       7,119,544│    -1,715,308│1.本年度預算數5,404,236 元,包
      │    │  │  │                        │                │                │              │ 括人事費4,993,428 元,業務費
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 232,608元,旅運費178,200元。
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │2.本年度預算數之內容與上次之比
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 較如下︰          
      │    │  │  │                              │                │                │              │(1)人員維持費4,979,028元較上
      │    │  │  │                              │                │                │              │  次減少 1,534,116元。   
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (2)特殊教育335,208元較上次減
      │    │  │  │                              │                │                │              │  少21,192元。       
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (3)身心障礙資源學習班 30,000
      │    │  │  │                              │                │                │              │  元,較上次減少120,000元。 
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (4)資優班資源教學 60,000元,
      │    │  │  │                              │                │                │              │  較上次減少40,000元。   
      │    │  │  │   557100                  │                │                │              │
      │    │3 │  │  建築及設備        │       7,803,000│       7,590,185│       212,815│
      │    │  │  │                          │                │                │              │
      │    │  │  │    557102                │                │                │              │
      │    │  │1 │   營建工程        │       7,000,000│       6,777,480│       222,520│營建工程7,000,000元,編列明細如
      │    │  │  │                        │                │                │              │下:             
      │    │  │  │                              │                │                │              │(1)電源改善工程4,000,000。  
      │    │  │  │                              │                │                │              │(2)屋頂防漏整修工程3,000,000元
      │    │  │  │    557104                │                │                │              │
      │    │  │2 │   其他設備        │         803,000│         812,705│        -9,705│其他設備 803,000元,共計如列數
      │    │  │  │                        │                │                │              │。              
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
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