臺北市地方總預算
歲出機關別預算表
中華民國九十年度
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科 目 │ │ │ │
─┬──┬─┬─┬───────────────┤ 本年度預算數 │ 上 次 預 算 數 │ 比 較 │ 說 明
款│ 項 │目│節│名 稱 及 編 號 │ │ │ │
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│ │ │ │ 0848 │ │ │ │
5 │348 │ │ │市立太平國民小學 │ 104,641,444│ 144,036,970│ -39,395,526│
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│ │ │ │ 550100 │ │ │ │
│ │1 │ │ 一般行政 │ 91,434,208│ 129,327,241│ -37,893,033│
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│ │ │ │ 550101 │ │ │ │
│ │ │1 │ 行政管理 │ 91,434,208│ 129,327,241│ -37,893,033│1.本科目依教育局79.11.23府教五
│ │ │ │ │ │ │ │ 字第79072270號函規定由場地出
│ │ │ │ │ │ │ │ 借費收入60,000元、依 75.8.26
│ │ │ │ │ │ │ │ 府民二字第110799號函規定由教
│ │ │ │ │ │ │ │ 育學術服務收入1,055,000元、8
│ │ │ │ │ │ │ │ 7.5.14北市教二字第8722885900
│ │ │ │ │ │ │ │ 號函規定由行政服務收入32,000
│ │ │ │ │ │ │ │ 元及88.1.30北市教四字第88205
│ │ │ │ │ │ │ │ 87700號函之規定由書表費收入9
│ │ │ │ │ │ │ │ ,000元等撥充支應。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數91,434,208元,包
│ │ │ │ │ │ │ │ 括人事費83,516,392元,業務費
│ │ │ │ │ │ │ │ 6,009,816元,旅運費1,908,000
│ │ │ │ │ │ │ │ 元。
│ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容與上次之比
│ │ │ │ │ │ │ │ 較如下︰
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 82,007,456元,
│ │ │ │ │ │ │ │ 較上次減少35,345,405元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)一般業務 4,648,140 元,較
│ │ │ │ │ │ │ │ 上次減少 1,480,920元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (3)會計業務 12,000元,較上次
│ │ │ │ │ │ │ │ 減少 6,000元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (4)開放場地222,240元,較上次
│ │ │ │ │ │ │ │ 減少 111,120元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (5)暑期泳訓班855,033元,較上
│ │ │ │ │ │ │ │ 次減少 644,097元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (6)教師甄試業務 32,000,較上
│ │ │ │ │ │ │ │ 次減少16,000元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (7)辦理幼稚園招生9,000元,與
│ │ │ │ │ │ │ │ 上次同。
│ │ │ │ │ │ │ │ (8)教學行政3,013,339元,較上
│ │ │ │ │ │ │ │ 次減少 354,491元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (9)各項活動635,000元,較上次
│ │ │ │ │ │ │ │ 增加535,000元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (10)減列開放教育教學觀摩活動
│ │ │ │ │ │ │ │ 420,000 元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (11)減列購置鄉土及母語英語教
│ │ │ │ │ │ │ │ 材參考書50,000元。
│ │ │ │ 552100 │ │ │ │
│ │2 │ │ 各科教育 │ 5,404,236│ 7,119,544│ -1,715,308│
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│ │ │ │ 552107 │ │ │ │
│ │ │1 │ 特殊教育 │ 5,404,236│ 7,119,544│ -1,715,308│1.本年度預算數5,404,236 元,包
│ │ │ │ │ │ │ │ 括人事費4,993,428 元,業務費
│ │ │ │ │ │ │ │ 232,608元,旅運費178,200元。
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上次之比
│ │ │ │ │ │ │ │ 較如下︰
│ │ │ │ │ │ │ │(1)人員維持費4,979,028元較上
│ │ │ │ │ │ │ │ 次減少 1,534,116元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)特殊教育335,208元較上次減
│ │ │ │ │ │ │ │ 少21,192元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (3)身心障礙資源學習班 30,000
│ │ │ │ │ │ │ │ 元,較上次減少120,000元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (4)資優班資源教學 60,000元,
│ │ │ │ │ │ │ │ 較上次減少40,000元。
│ │ │ │ 557100 │ │ │ │
│ │3 │ │ 建築及設備 │ 7,803,000│ 7,590,185│ 212,815│
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│ │ │ │ 557102 │ │ │ │
│ │ │1 │ 營建工程 │ 7,000,000│ 6,777,480│ 222,520│營建工程7,000,000元,編列明細如
│ │ │ │ │ │ │ │下:
│ │ │ │ │ │ │ │(1)電源改善工程4,000,000。
│ │ │ │ │ │ │ │(2)屋頂防漏整修工程3,000,000元
│ │ │ │ 557104 │ │ │ │
│ │ │2 │ 其他設備 │ 803,000│ 812,705│ -9,705│其他設備 803,000元,共計如列數
│ │ │ │ │ │ │ │。
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