臺北市地方總預算
                                                              
                                                              歲出機關別預算表
                                                             
                                                              中華民國九十年度
    ────────────────────────┬────────┬────────┬───────┬───────────────
         科                                  目   │                │                │              │
    ─┬──┬─┬─┬───────────────┤  本年度預算數  │ 上 次 預 算 數 │  比      較  │ 說                      明
    款│ 項 │目│節│名     稱     及     編    號 │                │                │              │
    ─┼──┼─┼─┼───────────────┼────────┼────────┼───────┼───────────────
      │    │  │  │ 0843                        │                │                │              │
    5 │343 │  │  │市立中興國民小學       │      39,678,052│      60,144,875│   -20,466,823│
      │    │  │  │                         │                │                │              │
      │    │  │  │   550100                  │                │                │              │
      │    │1 │  │  一般行政         │      34,608,027│      48,777,894│   -14,169,867│
      │    │  │  │                          │                │                │              │
      │    │  │  │    550101                │                │                │              │
      │    │  │1 │   行政管理        │      34,608,027│      48,777,894│   -14,169,867│1.本科目依教育局79.11.23府教五
      │    │  │  │                        │                │                │              │ 字第79072270號函規定由場地出
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 借費收入3,000元, 87.5.14北市
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 教三字第8722885900號函規定由
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 行政服務費收入 48,000元,等撥
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 充支應。          
      │    │  │  │                              │                │                │              │2.本年度預算數 34,608,027元,包
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 括人事費 31,524,692元,業務費
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 2,264,335元,旅運費 819,000元
      │    │  │  │                              │                │                │              │3.本年度預算數之內容與上次之比
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 較如下 :          
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (1)人員維持費31,257,492元,較
      │    │  │  │                              │                │                │              │   上次減列 12,994,349元。 
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (2)一般業務 1,822,248元,較上
      │    │  │  │                              │                │                │              │   次減列692,970元。    
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (3)會計業務12,000元,較上次減
      │    │  │  │                              │                │                │              │   列6,000元。       
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (4)開放學校場地 162,240元,較
      │    │  │  │                              │                │                │              │   上次減列 81,120元。   
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (5)教師甄選48,000元,與上次同
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (6)教學行政 1,181,047元,較上
      │    │  │  │                              │                │                │              │   次減列370,428元。    
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (7)各項活動 125,000元,較上次
      │    │  │  │                              │                │                │              │   增列25,000元。   
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (8)減列鄉土及母語教學 50,000
      │    │  │  │                              │                │                │              │   元 。          
      │    │  │  │   552100                  │                │                │              │
      │    │2 │  │  各科教育         │       4,030,025│       5,859,081│    -1,829,056│
      │    │  │  │                          │                │                │              │
      │    │  │  │    552107                │                │                │              │
      │    │  │1 │   特殊教育        │       4,030,025│       5,859,081│    -1,829,056│1.本年度預算數4,030,025元,包括
      │    │  │  │                        │                │                │              │ 人事費3,790,153元,業務費  
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 168,772元,旅運費71,100元。 
      │    │  │  │                              │                │                │              │2.本年度預算數之內容與上次之比
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 較如下 :          
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (1)人員維持費 3,783,753元,較
      │    │  │  │                              │                │                │              │   上次減列1,713,828元。  
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (2)特殊教育 186,272元,較上次
      │    │  │  │                              │                │                │              │   減列 75,228元。     
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (3)啟智教育班30,000元,較上次
      │    │  │  │                              │                │                │              │   減列 20,000元。     
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (4)資源教育班30,000元,較上次
      │    │  │  │                              │                │                │              │   減列 20,000元。     
      │    │  │  │   557100                  │                │                │              │
      │    │3 │  │  建築及設備        │       1,040,000│       5,507,900│    -4,467,900│
      │    │  │  │                          │                │                │              │
      │    │  │  │    557102                │                │                │              │
      │    │  │1 │   營建工程        │         500,000│       3,938,800│    -3,438,800│營建工程500,000元,編列廁所門扇
      │    │  │  │                        │                │                │              │及給水改善工程 500,000元。  
      │    │  │  │    557104                │                │                │              │
      │    │  │2 │   其他設備        │         540,000│       1,569,100│    -1,029,100│編列電報機械設備 21,000元,機具
      │    │  │  │                        │                │                │              │設備363,000元,圖書設備20,000元
      │    │  │  │                              │                │                │              │各科教具設備136,000元,共計如列
      │    │  │  │                              │                │                │              │數。             
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
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