臺北市地方總預算
                                                              
                                                              歲出機關別預算表
                                                             
                                                              中華民國九十年度
    ────────────────────────┬────────┬────────┬───────┬───────────────
         科                                  目   │                │                │              │
    ─┬──┬─┬─┬───────────────┤  本年度預算數  │ 上 次 預 算 數 │  比      較  │ 說                      明
    款│ 項 │目│節│名     稱     及     編    號 │                │                │              │
    ─┼──┼─┼─┼───────────────┼────────┼────────┼───────┼───────────────
      │    │  │  │ 0842                        │                │                │              │
    5 │342 │  │  │市立東門國民小學       │     204,680,451│     243,383,258│   -38,702,807│
      │    │  │  │                         │                │                │              │
      │    │  │  │   550100                  │                │                │              │
      │    │1 │  │  一般行政         │     156,203,207│     215,301,383│   -59,098,176│
      │    │  │  │                          │                │                │              │
      │    │  │  │    550101                │                │                │              │
      │    │  │1 │   行政管理        │     156,203,207│     215,301,383│   -59,098,176│1.本科目依教育局79.11.23府教五
      │    │  │  │                        │                │                │              │ 字第79072270號函規定由場地出
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 借費收入720,000元及依87.5.14
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 北市教三字第8722885900號函規
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 定由行政服務收入48,000元及88
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 1.30北市教四字第8820587700號
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 函之規定由書表費收入15,000元
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 等撥充支應。        
      │    │  │  │                              │                │                │              │2.本年度預算數156,203,207元,包
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 括人事費140,585,304元,業務費
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 13,144,603元,旅運費2,473,300
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 元。            
      │    │  │  │                              │                │                │              │3.本年度預算數之內容與上次之比
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 較如下 :          
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (1)人員維持費139,414,104元 ,
      │    │  │  │                              │                │                │              │   較上次減列59,851,851元 。
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (2)一般業務6,165,328元, 較上
      │    │  │  │                              │                │                │              │   次減列2,447,750元。   
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (3)會計業務12,000元,較上次減
      │    │  │  │                              │                │                │              │   列6,000元。       
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (4)開放學校場地882,240元, 較
      │    │  │  │                              │                │                │              │   上次減列441,120元。   
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (5)教師甄試48,000元,較上次減
      │    │  │  │                              │                │                │              │   列80,000元 。      
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (6)辦理幼稚園招生工作 15,000
      │    │  │  │                              │                │                │              │   元,較上次無增減。    
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (7)教學行政4,776,535元, 較上
      │    │  │  │                              │                │                │              │   次減列621,455元。    
      │    │  │  │                              │                │                │              │  (8)各項活動4,890,000元,較上
      │    │  │  │                              │                │                │              │   次增列4,790,000元 。  
      │    │  │  │   552100                  │                │                │              │
      │    │2 │  │  各科教育         │      13,504,244│      19,479,942│    -5,975,698│
      │    │  │  │                          │                │                │              │
      │    │  │  │    552107                │                │                │              │
      │    │  │1 │   特殊教育        │      13,504,244│      19,479,942│    -5,975,698│1.本年度預算數13,504,244元, 包
      │    │  │  │                        │                │                │              │ 括人事費12,800,928元 ,業務費
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 465,516元,旅運費237,800元 。
      │    │  │  │                              │                │                │              │2.本年度預算數之內容與上次之比
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 較如下 :          
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (1)人員維持費12,406,128元,較
      │    │  │  │                              │                │                │              │   上次減列5,518,314元 。 
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (2)特殊教育508,116元, 較上次
      │    │  │  │                              │                │                │              │  減列177,384元 。     
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (3)資源班60,000元,較上次減列
      │    │  │  │                              │                │                │              │   40,000元 。       
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (4)舞蹈班530,000元 ,較上次減
      │    │  │  │                              │                │                │              │   190,000元。       
      │    │  │  │   557100                  │                │                │              │
      │    │3 │  │  建築及設備        │      34,973,000│       8,601,933│    26,371,067│
      │    │  │  │                          │                │                │              │
      │    │  │  │    557102                │                │                │              │
      │    │  │1 │   營建工程        │       2,100,000│       7,408,933│    -5,308,933│營建工程2,100,000元明細如下: 
      │    │  │  │                        │                │                │              │(1)屋頂防漏整修工程 1,200,000
      │    │  │  │                              │                │                │              │   元 。          
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (2)信義樓護欄整修工程900,000
      │    │  │  │                              │                │                │              │  元。           
      │    │  │  │                              │                │                │              │               
      │    │  │  │    557104                │                │                │              │
      │    │  │2 │   其他設備        │      32,873,000│       1,193,000│    31,680,000│編列交通及運輸設備費305,585元,
      │    │  │  │                        │                │                │              │資訊設備費31,680,000元, 其他設
      │    │  │  │                              │                │                │              │備887,415元 。        
      │    │  │  │                              │                │                │              │               
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
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