臺北市地方總預算
歲出機關別預算表
中華民國九十年度
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科 目 │ │ │ │
─┬──┬─┬─┬───────────────┤ 本年度預算數 │ 上 次 預 算 數 │ 比 較 │ 說 明
款│ 項 │目│節│名 稱 及 編 號 │ │ │ │
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│ │ │ │ 0841 │ │ │ │
5 │341 │ │ │市立福星國民小學 │ 80,386,172│ 327,779,746│ -247,393,574│
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│ │ │ │ 550100 │ │ │ │
│ │1 │ │ 一般行政 │ 63,122,964│ 89,865,300│ -26,742,336│
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│ │ │ │ 550101 │ │ │ │
│ │ │1 │ 行政管理 │ 63,122,964│ 89,865,300│ -26,742,336│1.本科目依教育局79.11.23府教五
│ │ │ │ │ │ │ │ 字第79072270號函規定由場地出
│ │ │ │ │ │ │ │ 借費收入1,022,600元、87.5.14
│ │ │ │ │ │ │ │ 北市教三字第8722885900號函規
│ │ │ │ │ │ │ │ 定由行政服務收入44,000元及88
│ │ │ │ │ │ │ │ .1.30 北市教四字第8820587700
│ │ │ │ │ │ │ │ 號函規定由書表費收入12,000元
│ │ │ │ │ │ │ │ 等撥充支應。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數63,122,964元, 包
│ │ │ │ │ │ │ │ 括人事費57,022,482元, 業務費
│ │ │ │ │ │ │ │ 4,945,782元, 旅運費1,154,700
│ │ │ │ │ │ │ │ 元。
│ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容與上次比較
│ │ │ │ │ │ │ │ 如下:
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費56,269,512元,較
│ │ │ │ │ │ │ │ 上次減列25,336,125元.
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)一般業務3,309,778元, 較上
│ │ │ │ │ │ │ │ 次減列717,980元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (3)會計業務12,000元,較上次減
│ │ │ │ │ │ │ │ 列6,000元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (4)開放學校場地1,184,840元,
│ │ │ │ │ │ │ │ 較上次減列588,920元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (5)教師甄選44,000元,與上次同
│ │ │ │ │ │ │ │ .
│ │ │ │ │ │ │ │ (6)辦理幼稚園招生工作 12,000
│ │ │ │ │ │ │ │ 元,與上次同。
│ │ │ │ │ │ │ │ (7)教學行政2,015,834元, 較上
│ │ │ │ │ │ │ │ 次減列188,311元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (8)各項活動275,000元, 較上次
│ │ │ │ │ │ │ │ 增列175,000元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (9) 減列鄉土及母語英語教材及
│ │ │ │ │ │ │ │ 參考書籍50,000元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (10)減列幼生入學親職教育座談
│ │ │ │ │ │ │ │ 會30,000元。
│ │ │ │ 552100 │ │ │ │
│ │2 │ │ 各科教育 │ 13,743,208│ 16,138,806│ -2,395,598│
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│ │ │ │ 552107 │ │ │ │
│ │ │1 │ 特殊教育 │ 13,743,208│ 16,138,806│ -2,395,598│1.本年度預算數13,743,208元, 包
│ │ │ │ │ │ │ │ 括人事費12,778,228元, 業務費
│ │ │ │ │ │ │ │ 597,180元,旅運費367,800元.
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數內容與上次之比較
│ │ │ │ │ │ │ │ 如下:
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費9,522,228元, 較
│ │ │ │ │ │ │ │ 上次增列590,922元。
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)特殊教育444,980元, 較上次
│ │ │ │ │ │ │ │ 減列173,320元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (3)身心障礙資源班30,000元,較
│ │ │ │ │ │ │ │ 上次減列20,000元.
│ │ │ │ │ │ │ │ (4)音樂班3,746,000元, 較上次
│ │ │ │ │ │ │ │ 減列2,793,200元。
│ │ │ │ 557100 │ │ │ │
│ │3 │ │ 建築及設備 │ 3,520,000│ 221,775,640│ -218,255,640│
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│ │ │ │ 557102 │ │ │ │
│ │ │1 │ 營建工程 │ 2,800,000│ 221,063,340│ -218,263,340│營建工程2,800,000元,編列活動中
│ │ │ │ │ │ │ │心整修工程2,800,000元.
│ │ │ │ 557104 │ │ │ │
│ │ │2 │ 其他設備 │ 720,000│ 712,300│ 7,700│編列其他設備費720,000元如列數.
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