臺北市地方總預算
歲出機關別預算表
中華民國九十年度
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科 目 │ │ │ │
─┬──┬─┬─┬───────────────┤ 本年度預算數 │ 上 次 預 算 數 │ 比 較 │ 說 明
款│ 項 │目│節│名 稱 及 編 號 │ │ │ │
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│ │ │ │ 0837 │ │ │ │
5 │337 │ │ │市立華江國民小學 │ 73,556,372│ 97,288,932│ -23,732,560│
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ 550100 │ │ │ │
│ │1 │ │ 一般行政 │ 63,836,169│ 86,402,992│ -22,566,823│
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│ │ │ │ 550101 │ │ │ │
│ │ │1 │ 行政管理 │ 63,836,169│ 86,402,992│ -22,566,823│1.本科目依教育局79.11.23府教五
│ │ │ │ │ │ │ │ 字第79072270號函規定由場地出
│ │ │ │ │ │ │ │ 借費收入240,000元、87.5.14
│ │ │ │ │ │ │ │ 北市教三字第8722885900號函規
│ │ │ │ │ │ │ │ 定由行政服務收入40,000元及88
│ │ │ │ │ │ │ │ .1.30北市教四字第 8820587700
│ │ │ │ │ │ │ │ 號函之規定由書表費收入 6,000
│ │ │ │ │ │ │ │ 元等撥充支應。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 63,836,169 元 ,
│ │ │ │ │ │ │ │ 包括人事費58,133,932 元,業務
│ │ │ │ │ │ │ │ 費4,199,237元,旅運費
│ │ │ │ │ │ │ │ 1,503,000元 。
│ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數內容與上次之比較
│ │ │ │ │ │ │ │ 如下 :
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 57,639,132 元,
│ │ │ │ │ │ │ │ 較上次減列 20,531,857元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)一般業務 3,239,224元,較上
│ │ │ │ │ │ │ │ 次減列1,412,554 元 。
│ │ │ │ │ │ │ │(3)會計業務 12,000 元,較上次
│ │ │ │ │ │ │ │ 減列 6,000 元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (4)開放學校場地 402,240元,較
│ │ │ │ │ │ │ │ 上次減列 201,120 元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (5)教師甄選40,000元,與上次同
│ │ │ │ │ │ │ │ 。
│ │ │ │ │ │ │ │ (6)辦理幼稚園招生工作6,000元
│ │ │ │ │ │ │ │ ,與上次同。
│ │ │ │ │ │ │ │ (7)教學行政 2,172,573元,較上
│ │ │ │ │ │ │ │ 次減列280,292元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (8)各項活動325,000 元,較上次
│ │ │ │ │ │ │ │ 減列135,000元。
│ │ │ │ 552100 │ │ │ │
│ │2 │ │ 各科教育 │ 5,441,720│ 6,925,920│ -1,484,200│
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│ │ │ │ 552107 │ │ │ │
│ │ │1 │ 特殊教育 │ 5,441,720│ 6,925,920│ -1,484,200│1.本年度預算數 5,441,720 元,
│ │ │ │ │ │ │ │ 包括人事費 4,927,212 元,業務
│ │ │ │ │ │ │ │ 費341,708 元,旅運費172,800元
│ │ │ │ │ │ │ │ 。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上次比較
│ │ │ │ │ │ │ │ 如下 :
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費4,840,812元, 較
│ │ │ │ │ │ │ │ 上次減列 1,492,308 元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)特殊教育 310,908 元,較 上
│ │ │ │ │ │ │ │ 次減列 131,892 元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (3)資優班 30,000 元,較上次
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ 減列20,000 元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (4)資源班 60,000 元,較上 次
│ │ │ │ │ │ │ │ 減列40,000 元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (5)新增身心障礙資源班學生 育
│ │ │ │ │ │ │ │ 樂活動 200,000 元。
│ │ │ │ 557100 │ │ │ │
│ │3 │ │ 建築及設備 │ 4,278,483│ 3,960,020│ 318,463│
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│ │ │ │ 557102 │ │ │ │
│ │ │1 │ 營建工程 │ 3,613,483│ 3,304,020│ 309,463│營建工程 3,613,483 元.編列明細
│ │ │ │ │ │ │ │如下 :
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)球場及週邊設施整修工 程
│ │ │ │ │ │ │ │ 3,000,000元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)校園廣播系統改善工 程
│ │ │ │ │ │ │ │ 613,483元。
│ │ │ │ 557104 │ │ │ │
│ │ │2 │ 其他設備 │ 665,000│ 656,000│ 9,000│編列擴音設備 127,000 元,資訊設
│ │ │ │ │ │ │ │備23,400 元,家具設備 160,700
│ │ │ │ │ │ │ │元,機具設備 259,500 元,餐 飲
│ │ │ │ │ │ │ │設備 8,000 元,康樂設備42,400
│ │ │ │ │ │ │ │元,圖書設備44,000元,共計如列數
│ │ │ │ │ │ │ │。
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