臺北市地方總預算
                                                              
                                                              歲出機關別預算表
                                                             
                                                              中華民國九十年度
    ────────────────────────┬────────┬────────┬───────┬───────────────
         科                                  目   │                │                │              │
    ─┬──┬─┬─┬───────────────┤  本年度預算數  │ 上 次 預 算 數 │  比      較  │ 說                      明
    款│ 項 │目│節│名     稱     及     編    號 │                │                │              │
    ─┼──┼─┼─┼───────────────┼────────┼────────┼───────┼───────────────
      │    │  │  │ 0836                        │                │                │              │
    5 │336 │  │  │市立萬大國民小學       │     117,880,093│     170,755,710│   -52,875,617│
      │    │  │  │                         │                │                │              │
      │    │  │  │   550100                  │                │                │              │
      │    │1 │  │  一般行政         │     103,636,767│     148,962,353│   -45,325,586│
      │    │  │  │                          │                │                │              │
      │    │  │  │    550101                │                │                │              │
      │    │  │1 │   行政管理        │     103,636,767│     148,962,353│   -45,325,586│1.本科目依教育局79.11.23府教五
      │    │  │  │                        │                │                │              │ 第79072270號函規定由場地出借
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 費收入96,000元、87.5.14 北市
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 教三字第8722885900號函規定由
      │    │  │  │                              │                │                │              │行政服務收入20,000元及 88.1.
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 30北市教四字第8820587700號函
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 之規定由書表費收入9,000元 等
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 撥充支應。         
      │    │  │  │                              │                │                │              │2.本年度預算數103,636,767元,包
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 括人事費 96,309,392元,業務費
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 5,648,875元,旅運費 1,678,500
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 元。            
      │    │  │  │                              │                │                │              │3.本年度預算內容與上次比較如下
      │    │  │  │                              │                │                │              │ :             
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (1)人員維持費 95,634,192元 ,
      │    │  │  │                              │                │                │              │   較上次減列42,215,548元 。
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (2)一般業務4,176,228元, 較上
      │    │  │  │                              │                │                │              │   次減列2,048,370元。   
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (3)會計業務12,000元,較上次減
      │    │  │  │                              │                │                │              │   列6,000元。       
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (4)開放場地258,240元,較上 次
      │    │  │  │                              │                │                │              │   減列129,120元。     
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (5)教師甄選20,000元,較上次減
      │    │  │  │                              │                │                │              │   列20,000元 。      
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (6)教學行政3,391,707元, 較上
      │    │  │  │                              │                │                │              │   次減列561,548元。    
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (7)新增各項活動費 35,000元。
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (8)減列特教組知能研習 60,000
      │    │  │  │                              │                │                │              │   元。          
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (9)減列國小校長座談320,000元
      │    │  │  │   552100                  │                │                │              │
      │    │2 │  │  各科教育         │       9,748,222│      14,133,728│    -4,385,506│
      │    │  │  │                          │                │                │              │
      │    │  │  │    552107                │                │                │              │
      │    │  │1 │   特殊教育        │       9,748,222│      14,133,728│    -4,385,506│1.本年度預算數9,748,222元,包括
      │    │  │  │                        │                │                │              │ 人事費9,265,978元,業務費  
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 304,044元,旅運費178,200 元 
      │    │  │  │                              │                │                │              │2.本年度預算數內容與上次之比較
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 如下:           
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (1)人員維持費 9,249,978元較.
      │    │  │  │                              │                │                │              │   上次減列4,194,450元。  
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (2)特殊教育378,244元 ,較上次
      │    │  │  │                              │                │                │              │   減列111,056元。     
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (3)身心障礙資源班30,000元,較
      │    │  │  │                              │                │                │              │   上次減列20,000元 。   
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (4)資優班30,000元,較上次減列
      │    │  │  │                              │                │                │              │   20,000元 。       
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (5)啟智班60,000元,較上次減列
      │    │  │  │                              │                │                │              │   40,000元 。       
      │    │  │  │   557100                  │                │                │              │
      │    │3 │  │  建築及設備        │       4,495,104│       7,659,629│    -3,164,525│
      │    │  │  │                          │                │                │              │
      │    │  │  │    557102                │                │                │              │
      │    │  │1 │   營建工程        │       3,600,104│       6,840,129│    -3,240,025│1.本年度營建工程3,600,104元,編
      │    │  │  │                        │                │                │              │ 列明細如下 :        
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (1)教室門窗及安全護欄整修 工
      │    │  │  │                              │                │                │              │   程2,999,974元。     
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (2)水生植物教材園整建工程. 
      │    │  │  │                              │                │                │              │   600,130元。       
      │    │  │  │    557104                │                │                │              │
      │    │  │2 │   其他設備        │         895,000│         819,500│        75,500│編列交通及運輸設備費224,800 元
      │    │  │  │                        │                │                │              │其他設備費670,200元,共計如列數
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
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