臺北市地方總預算
                                                              
                                                              歲出機關別預算表
                                                             
                                                              中華民國九十年度
    ────────────────────────┬────────┬────────┬───────┬───────────────
         科                                  目   │                │                │              │
    ─┬──┬─┬─┬───────────────┤  本年度預算數  │ 上 次 預 算 數 │  比      較  │ 說                      明
    款│ 項 │目│節│名     稱     及     編    號 │                │                │              │
    ─┼──┼─┼─┼───────────────┼────────┼────────┼───────┼───────────────
      │    │  │  │ 0835                        │                │                │              │
    5 │335 │  │  │市立西園國民小學       │     121,915,473│     172,297,003│   -50,381,530│
      │    │  │  │                         │                │                │              │
      │    │  │  │   550100                  │                │                │              │
      │    │1 │  │  一般行政         │     108,327,271│     157,042,741│   -48,715,470│
      │    │  │  │                          │                │                │              │
      │    │  │  │    550101                │                │                │              │
      │    │  │1 │   行政管理        │     108,327,271│     157,042,741│   -48,715,470│1.本科目依教育局79.11.23府教五
      │    │  │  │                        │                │                │              │ 字第79072270號函規定由場地出
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 借費收入42,000元、87.05.14北
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 市教三字第8722885900號函規定
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 由行政服務收入80,000元及88.1
      │    │  │  │                              │                │                │              │ .30北市教四字第8820587700 號
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 函之規定由書表費收入9,000 元
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 等撥充支應。        
      │    │  │  │                              │                │                │              │2.本年度預算數108,327,271元,包
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 括人事費93,087,624元, 業務費
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 8,265,347元旅運費6,974,300元
      │    │  │  │                              │                │                │              │3.本年度預算數之內容與上次之比
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 較如下:          
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (1)人員維持費92,340,024元,較
      │    │  │  │                              │                │                │              │   上次減列 53,671,924元。 
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (2)一般事務4,563,700元,較上
      │    │  │  │                              │                │                │              │   次減列1,781,858元。   
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (3)會計業務12,000元, 較上次
      │    │  │  │                              │                │                │              │   減列6,000元。      
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (4)開放學校場地 222,240元,
      │    │  │  │                              │                │                │              │   較上次減列 81,120元。  
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (5)教師甄選80,000元, 較上次
      │    │  │  │                              │                │                │              │   減列 80,000元。     
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (6)辦理幼稚園招生工作9,000元
      │    │  │  │                              │                │                │              │   ,與上次相同 。     
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (7)教學行政3,423,307元,較上
      │    │  │  │                              │                │                │              │   次減列571,568元。    
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (8)各項活動經費7,677,000元,
      │    │  │  │                              │                │                │              │   較上次增加7,477,000元。 
      │    │  │  │   552100                  │                │                │              │
      │    │2 │  │  各科教育         │       7,013,202│      10,493,976│    -3,480,774│
      │    │  │  │                          │                │                │              │
      │    │  │  │    552107                │                │                │              │
      │    │  │1 │   特殊教育        │       7,013,202│      10,493,976│    -3,480,774│1.本年度預算數7,013,202元, 包
      │    │  │  │                        │                │                │              │ 括人事費6,566,694元, 業務費
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 235,908元,旅運費210,600元。
      │    │  │  │                              │                │                │              │2.本年度預算數之內容與上次之比
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 較如下:          
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (1)人員維持費6,566,694元,較
      │    │  │  │                              │                │                │              │   上次減列3,284,382元。  
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (2)特殊教育356,508元,較上次
      │    │  │  │                              │                │                │              │   減列136,392元。     
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (3)啟智教育班 60,000元,較上
      │    │  │  │                              │                │                │              │   次減列40,000元。    
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (4)身心障礙資源班30,000 元,
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │   較上次減列 20,000元。  
      │    │  │  │   557100                  │                │                │              │
      │    │3 │  │  建築及設備        │       6,575,000│       4,760,286│     1,814,714│
      │    │  │  │                          │                │                │              │
      │    │  │  │    557102                │                │                │              │
      │    │  │1 │   營建工程        │       5,700,000│       4,008,286│     1,691,714│營建工程 5,700,000元,編列明細
      │    │  │  │                        │                │                │              │如下:            
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (1)行政大樓屋頂防水隔熱工 程
      │    │  │  │                              │                │                │              │  3,000,000元。       
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (2)跑 道 及 周 邊 地坪整修工
      │    │  │  │                              │                │                │              │   程2,044,770元。     
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (3)廁所增建工程655,230元。 
      │    │  │  │    557104                │                │                │              │
      │    │  │2 │   其他設備        │         875,000│         752,000│       123,000│編列保健室設備 53,000元, 廣播
      │    │  │  │                        │                │                │              │設備119,845元,機械設備320,000
      │    │  │  │                              │                │                │              │元,家具設備54,000元, 康樂設備
      │    │  │  │                              │                │                │              │19,100元,音樂 設 備66,000元,
      │    │  │  │                              │                │                │              │各科教具243,055元,共計如列數。
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
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