臺北市地方總預算
歲出機關別預算表
中華民國九十年度
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科 目 │ │ │ │
─┬──┬─┬─┬───────────────┤ 本年度預算數 │ 上 次 預 算 數 │ 比 較 │ 說 明
款│ 項 │目│節│名 稱 及 編 號 │ │ │ │
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│ │ │ │ 0832 │ │ │ │
5 │332 │ │ │市立雙園國民小學 │ 116,727,743│ 162,710,034│ -45,982,291│
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ 550100 │ │ │ │
│ │1 │ │ 一般行政 │ 82,639,427│ 121,463,782│ -38,824,355│
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│ │ │ │ 550101 │ │ │ │
│ │ │1 │ 行政管理 │ 82,639,427│ 121,463,782│ -38,824,355│1.本科目依教育局79.11.23府教五
│ │ │ │ │ │ │ │ 字第79072270號函規定由場地出
│ │ │ │ │ │ │ │ 借費收入 112,000元、 依75.8.
│ │ │ │ │ │ │ │ 26府民二字第110799號函規定由
│ │ │ │ │ │ │ │ 教育學術服務收入 1,482,700元
│ │ │ │ │ │ │ │ 、 87.5.4 北 市 教 三 字 第
│ │ │ │ │ │ │ │ 8722885900號函規定由行政服務
│ │ │ │ │ │ │ │ 收入 60,000元及88.1.30北市教
│ │ │ │ │ │ │ │ 四字第8820587700號函之規定由
│ │ │ │ │ │ │ │ 書表費收入 6,000元等撥充支應
│ │ │ │ │ │ │ │ 。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數82,639,427元,包
│ │ │ │ │ │ │ │ 括人事費76,213,176元,業務費
│ │ │ │ │ │ │ │ 5,068,951元,旅運費1,357,300
│ │ │ │ │ │ │ │ 元。
│ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容與上次之比
│ │ │ │ │ │ │ │ 較如下:
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 73,475,840元,
│ │ │ │ │ │ │ │ 較上次減列 34,336,581 元
│ │ │ │ │ │ │ │ 。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)一般業務4,173,340元,較上
│ │ │ │ │ │ │ │ 次減列1,522,460元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (3)會計業務 12,000元,較上次
│ │ │ │ │ │ │ │ 次減列6,000元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (4)開放學校場地274,240元,較
│ │ │ │ │ │ │ │ 上次減列121,120元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (5)暑期游泳訓練班1,015,288元
│ │ │ │ │ │ │ │ ,較上次減列549,378元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (6)教師甄選 60,000元,較上次
│ │ │ │ │ │ │ │ 增列 12,000元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (7)辦理幼稚園招生工作6,000元
│ │ │ │ │ │ │ │ 與上次同。
│ │ │ │ │ │ │ │ (8)教學行政3,447,719元,較上
│ │ │ │ │ │ │ │ 次減列1,045,816元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (9)各項活動175,000元,較上次
│ │ │ │ │ │ │ │ 減列1,255,000元。
│ │ │ │ 552100 │ │ │ │
│ │2 │ │ 各科教育 │ 30,156,316│ 37,190,572│ -7,034,256│
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ 552107 │ │ │ │
│ │ │1 │ 特殊教育 │ 30,156,316│ 37,190,572│ -7,034,256│1.本年度預算數30,156,316元,包
│ │ │ │ │ │ │ │ 括人事費27,113,176元,業務費
│ │ │ │ │ │ │ │ 2,416,140元,旅運費627,000元
│ │ │ │ │ │ │ │ 。
│ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數內容與上次之比較
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ 如下:
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 26,068,776元,
│ │ │ │ │ │ │ │ 較上次減列 8,018,796元
│ │ │ │ │ │ │ │ 。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)特殊教育1,377,540元,較上
│ │ │ │ │ │ │ │ 次減列325,460元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (3)啟智班教育420,000元,較上
│ │ │ │ │ │ │ │ 次減列180,000元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (4)身心障礙資源班 30,000元,
│ │ │ │ │ │ │ │ 較上次減列 20,000元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (5)社區特教資源中心1,200,000
│ │ │ │ │ │ │ │ 元,較上次增列 450,000 元
│ │ │ │ │ │ │ │ 。
│ │ │ │ │ │ │ │ (6)新增新進特 教 組 長 研 習
│ │ │ │ │ │ │ │ 30,000元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (7)新增早期療 育 宣 導 活 動
│ │ │ │ │ │ │ │ 30,000元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (8)新增醫療專業人員輔導鐘 點
│ │ │ │ │ │ │ │ 費1,000,000元。
│ │ │ │ 557100 │ │ │ │
│ │3 │ │ 建築及設備 │ 3,932,000│ 4,055,680│ -123,680│
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ 557102 │ │ │ │
│ │ │1 │ 營建工程 │ 3,000,000│ 3,154,680│ -154,680│營建工程 3,000,000元,編列教室
│ │ │ │ │ │ │ │防水防漏加型鋼板及西棟牆面整修
│ │ │ │ │ │ │ │工程3,000,000元。
│ │ │ │ 557104 │ │ │ │
│ │ │2 │ 其他設備 │ 932,000│ 901,000│ 31,000│編列機械及設備費14,000元,交通
│ │ │ │ │ │ │ │及運輸設備費 7,380元,其他設備
│ │ │ │ │ │ │ │910,620 元,共計如列數。
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