臺北市地方總預算
                                                              
                                                              歲出機關別預算表
                                                             
                                                              中華民國九十年度
    ────────────────────────┬────────┬────────┬───────┬───────────────
         科                                  目   │                │                │              │
    ─┬──┬─┬─┬───────────────┤  本年度預算數  │ 上 次 預 算 數 │  比      較  │ 說                      明
    款│ 項 │目│節│名     稱     及     編    號 │                │                │              │
    ─┼──┼─┼─┼───────────────┼────────┼────────┼───────┼───────────────
      │    │  │  │ 0831                        │                │                │              │
    5 │331 │  │  │市立公館國民小學       │      44,998,980│      65,453,248│   -20,454,268│
      │    │  │  │                         │                │                │              │
      │    │  │  │   550100                  │                │                │              │
      │    │1 │  │  一般行政         │      41,865,691│      58,042,882│   -16,177,191│
      │    │  │  │                          │                │                │              │
      │    │  │  │    550101                │                │                │              │
      │    │  │1 │   行政管理        │      41,865,691│      58,042,882│   -16,177,191│1.本科目依教育局87.07.29北市教
      │    │  │  │                        │                │                │              │ 二字第8724803600號函規定由行
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 政服務收入40,000元及88.01.30
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 北市教四字第8820587700號函之
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 規定由書表費收入6,000 元等撥
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 充支應。          
      │    │  │  │                              │                │                │              │2.本年度預算數41,865,691元,包
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 括人事費38,679,388元,業務費
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 2,327,703元,旅運費858,600元
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 。             
      │    │  │  │                              │                │                │              │3.本年度預算數之內容與上次之比
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 較如下:          
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (1)人員維持費38,410,988 元,
      │    │  │  │                              │                │                │              │   較上次減列 14,425,261元。
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (2)一般業務1,825,748元,較上
      │    │  │  │                              │                │                │              │   次減列1,094,170元。   
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (3)會計業務12,200 元,較上次
      │    │  │  │                              │                │                │              │   減列6,000元。      
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (4)開放學校場地162,240元,較
      │    │  │  │                              │                │                │              │   上次減列81,120元。   
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (5)教師甄選40,000 元,較上次
      │    │  │  │                              │                │                │              │   減列 40,000元。     
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (6)辦理幼稚園招生工作6,000元
      │    │  │  │                              │                │                │              │  ,較上次無增減。     
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (7)教學行政1,283,715元,較上
      │    │  │  │                              │                │                │              │   次減列425,640元。    
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (8)各項活動125,000元,較上次
      │    │  │  │                              │                │                │              │   增列 25,000元。     
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (9)幼兒入學親職教育 座談,較
      │    │  │  │                              │                │                │              │   上次減列 30,000元。   
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (10)兩性平權教育分區研討會,
      │    │  │  │                              │                │                │              │   較上次減列50,000元。  
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (11)購置鄉土母語英語教材,較
      │    │  │  │                              │                │                │              │   上次減列50,000元。   
      │    │  │  │   552100                  │                │                │              │
      │    │2 │  │  各科教育         │       1,820,356│       2,654,380│      -834,024│
      │    │  │  │                          │                │                │              │
      │    │  │  │    552107                │                │                │              │
      │    │  │1 │   特殊教育        │       1,820,356│       2,654,380│      -834,024│1.本年度預算數1,820,356元,包括
      │    │  │  │                        │                │                │              │ 括人事費 1,710,920元,業務 費
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 73,436元,旅運費36,000元。 
      │    │  │  │                              │                │                │              │2.本年度預算數之內容與上次之比
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 較如下:          
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (1)人員維持費1,707,720元,較
      │    │  │  │                              │                │                │              │   上次減列774,360元。   
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (2)特殊教育 82,636元,較上次
      │    │  │  │                              │                │                │              │   減列 39,664元。     
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (3)身心障礙資源班 30,000元,
      │    │  │  │                              │                │                │              │   較上次減列 20,000元。  
      │    │  │  │   557100                  │                │                │              │
      │    │3 │  │  建築及設備        │       1,312,933│       4,755,986│    -3,443,053│
      │    │  │  │                          │                │                │              │
      │    │  │  │    557102                │                │                │              │
      │    │  │1 │   營建工程        │         732,933│       4,225,986│    -3,493,053│營建工程 732,933元,編列鄉土教
      │    │  │  │                        │                │                │              │學體驗工程 732,933元。    
      │    │  │  │    557104                │                │                │              │
      │    │  │2 │   其他設備        │         580,000│         530,000│        50,000│編列機械及設備費 11,100元,其他
      │    │  │  │                        │                │                │              │設備費 568,900元,共計如列數。
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
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