臺北市地方總預算
                                                              
                                                              歲出機關別預算表
                                                             
                                                              中華民國九十年度
    ────────────────────────┬────────┬────────┬───────┬───────────────
         科                                  目   │                │                │              │
    ─┬──┬─┬─┬───────────────┤  本年度預算數  │ 上 次 預 算 數 │  比      較  │ 說                      明
    款│ 項 │目│節│名     稱     及     編    號 │                │                │              │
    ─┼──┼─┼─┼───────────────┼────────┼────────┼───────┼───────────────
      │    │  │  │ 0829                        │                │                │              │
    5 │329 │  │  │市立國語實驗國民小學     │     202,318,153│     279,852,519│   -77,534,366│
      │    │  │  │                         │                │                │              │
      │    │  │  │   550100                  │                │                │              │
      │    │1 │  │  一般行政         │     188,578,309│     264,064,457│   -75,486,148│
      │    │  │  │                          │                │                │              │
      │    │  │  │    550101                │                │                │              │
      │    │  │1 │   行政管理        │     188,578,309│     264,064,457│   -75,486,148│1.本科目依教育局79.11.23府教字
      │    │  │  │                        │                │                │              │第79072270號函規定由場地出借費
      │    │  │  │                              │                │                │              │收入2400元、 依75.8.26府民二字
      │    │  │  │                              │                │                │              │第110799號函規定由87.7.29 北市
      │    │  │  │                              │                │                │              │教二字第8724803600號函規定由行
      │    │  │  │                              │                │                │              │政服務收入100,000元及88.1.30北
      │    │  │  │                              │                │                │              │市教四字第8820587700號函之規定
      │    │  │  │                              │                │                │              │由書表費收入20,000元等撥充支應
      │    │  │  │                              │                │                │              │2.本年度預算數188,211,589元,包
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 括人事費170,120,010元,業務費
      │    │  │  │                              │                │                │              │14,307,179元,旅運費3,784,400元
      │    │  │  │                              │                │                │              │。              
      │    │  │  │                              │                │                │              │3.本年度預算數之內容與上次之比
      │    │  │  │                              │                │                │              │較如下:           
      │    │  │  │                              │                │                │              │  (1)人員維持費167,876,010較
      │    │  │  │                              │                │                │              │上次減列72,423,512元。    
      │    │  │  │                              │                │                │              │   (2)一般業務14,421,750元較
      │    │  │  │                              │                │                │              │上次減列 3,047,214元     
      │    │  │  │                              │                │                │              │   (3)會計業務12,000元較上次
      │    │  │  │                              │                │                │              │減列 6,000元         
      │    │  │  │                              │                │                │              │  (4)開放學校場地222,240元較
      │    │  │  │                              │                │                │              │上次減列21,120元       
      │    │  │  │                              │                │                │              │  (5)教師甄試100,000元較上次
      │    │  │  │                              │                │                │              │無增減            
      │    │  │  │                              │                │                │              │  (6)辦理幼稚園招生工作12,000
      │    │  │  │                              │                │                │              │元較上次減列12,000元     
      │    │  │  │                              │                │                │              │  (7)教學行政5,856,651元較上
      │    │  │  │                              │                │                │              │次減列 9,302元       
      │    │  │  │                              │                │                │              │   (8)各項活動 2,685,000元較
      │    │  │  │                              │                │                │              │上次增列 285,000元      
      │    │  │  │                              │                │                │              │               
      │    │  │  │   552100                  │                │                │              │
      │    │2 │  │  各科教育         │       9,035,844│       9,645,462│      -609,618│
      │    │  │  │                          │                │                │              │
      │    │  │  │    552107                │                │                │              │
      │    │  │1 │   特殊教育        │       9,035,844│       9,645,462│      -609,618│1.本年度預算數9,035,844元.包括
      │    │  │  │                        │                │                │              │人事費8,548,060元.業務費   
      │    │  │  │                              │                │                │              │250,184元.旅運費237,600元.  
      │    │  │  │                              │                │                │              │2.本年度預算數之內容與上次之比
      │    │  │  │                              │                │                │              │較如下:           
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (1)人員維持費8,527,260元較上
      │    │  │  │                              │                │                │              │次減列518,202元.       
      │    │  │  │                              │                │                │              │  (2)特殊教育 388,584元較上次
      │    │  │  │                              │                │                │              │減列61,416元。        
      │    │  │  │                              │                │                │              │3.資源班 60,000元較上次增列 
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 10,000元。         
      │    │  │  │                              │                │                │              │4.資優班 60,000元較上次減列 
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 40,000元。         
      │    │  │  │   557100                  │                │                │              │
      │    │3 │  │  建築及設備        │       4,704,000│       6,142,600│    -1,438,600│
      │    │  │  │                          │                │                │              │
      │    │  │  │    557102                │                │                │              │
      │    │  │1 │   營建工程        │       3,470,000│       4,910,600│    -1,440,600│營建工程3,470,000元,編列明細如
      │    │  │  │                        │                │                │              │下 :             
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (1)幼稚園廁所整修工程670,000
      │    │  │  │                              │                │                │              │元              
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (2) 活動中心屋頂防漏防熱及照
      │    │  │  │                              │                │                │              │明改善工程2,000,000元.    
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (3)專科教室整修工程800,000元
      │    │  │  │    557104                │                │                │              │
      │    │  │2 │   其他設備        │       1,234,000│       1,232,000│         2,000│編列機械及設備費 285,000元及其
      │    │  │  │                        │                │                │              │他設備費 949,000元.共計如列數.
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
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