臺北市地方總預算
                                                              
                                                              歲出機關別預算表
                                                             
                                                              中華民國九十年度
    ────────────────────────┬────────┬────────┬───────┬───────────────
         科                                  目   │                │                │              │
    ─┬──┬─┬─┬───────────────┤  本年度預算數  │ 上 次 預 算 數 │  比      較  │ 說                      明
    款│ 項 │目│節│名     稱     及     編    號 │                │                │              │
    ─┼──┼─┼─┼───────────────┼────────┼────────┼───────┼───────────────
      │    │  │  │ 0828                        │                │                │              │
    5 │328 │  │  │市立忠義國民小學       │      68,313,135│      91,456,395│   -23,143,260│
      │    │  │  │                         │                │                │              │
      │    │  │  │   550100                  │                │                │              │
      │    │1 │  │  一般行政         │      61,673,372│      84,862,516│   -23,189,144│
      │    │  │  │                          │                │                │              │
      │    │  │  │    550101                │                │                │              │
      │    │  │1 │   行政管理        │      61,673,372│      84,862,516│   -23,189,144│1.本科目依教育局79.11.23府教五
      │    │  │  │                        │                │                │              │ 字第79072270號函規定由場地出
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 借費收入145,920、依87.5.14北
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 市教三字第8722885900號函規定
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 由行政服務收入40,000元及88.1
      │    │  │  │                              │                │                │              │ .30北市教四字第 8820587700號
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 函之規定由書表費收入 4,000元
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 等撥充支應。        
      │    │  │  │                              │                │                │              │2.本年度預算數61,673,372元,包
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 括人事費56,910,832元,業務費
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 3,600,140元,旅運費1,162,400
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 元。            
      │    │  │  │                              │                │                │              │3.本年度預算數之內容與上次之比
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 較如下:          
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (1)人員維持費 56,566,632元,
      │    │  │  │                              │                │                │              │   較上次減列 21,486,156元。
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (2).一般業務 2,676,558元,較
      │    │  │  │                              │                │                │              │   上次減列 1,403,220元。 
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (3).會計業務12,000元,較上次
      │    │  │  │                              │                │                │              │   減列 6,000元。     
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (4).開放學校場地 308,160元,
      │    │  │  │                              │                │                │              │   較上次增列64,800元。  
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (5).教師甄選40,000元,較上次
      │    │  │  │                              │                │                │              │   增列 8,000元。     
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (6).辦理幼稚園招生工作 4,000
      │    │  │  │                              │                │                │              │   元,較上次減列 2,000元。
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (7).教學行政 1,891,022元,較
      │    │  │  │                              │                │                │              │   上次減列 389,568元。  
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (8).各項活動 175,000元,較上
      │    │  │  │                              │                │                │              │   次增列75,000元。    
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (9).減列購置鄉土及母語英語教
      │    │  │  │                              │                │                │              │   材參考書50,000元。   
      │    │  │  │   552100                  │                │                │              │
      │    │2 │  │  各科教育         │       3,151,348│       4,645,268│    -1,493,920│
      │    │  │  │                          │                │                │              │
      │    │  │  │    552107                │                │                │              │
      │    │  │1 │   特殊教育        │       3,151,348│       4,645,268│    -1,493,920│1.本年度預算數 3,151,348元,包
      │    │  │  │                        │                │                │              │ 括人事費 2,694,952元,業務費
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 402,396 元,旅運費 54,000 元
      │    │  │  │                              │                │                │              │2.本年度預算數之內容與上次之比
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 較如下:          
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (1).人員維持費 2,450,952元,
      │    │  │  │                              │                │                │              │   較上次減列 1,111,476元。
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (2).特殊教育97,396元,較上次
      │    │  │  │                              │                │                │              │   減列 35,444 元。    
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (3).身心障礙資源班30,000元,
      │    │  │  │                              │                │                │              │   較上次減列 20,000 元。 
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (4).體育班(柔道) 573,000元,
      │    │  │  │                              │                │                │              │   較上次減列 327,000元。 
      │    │  │  │   557100                  │                │                │              │
      │    │3 │  │  建築及設備        │       3,488,415│       1,948,611│     1,539,804│
      │    │  │  │                          │                │                │              │
      │    │  │  │    557102                │                │                │              │
      │    │  │1 │   營建工程        │       2,899,415│       1,350,611│     1,548,804│營建工程 2,899,415元,編列明細
      │    │  │  │                        │                │                │              │如下:            
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (1).衛生下水 道 改 善 工程,
      │    │  │  │                              │                │                │              │   899,415 元。      
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (2).班級怖告欄及隔間櫃整修工
      │    │  │  │                              │                │                │              │   程 2,000,000元。    
      │    │  │  │    557104                │                │                │              │
      │    │  │2 │   其他設備        │         589,000│         598,000│        -9,000│編列機械及設備費 72,000 元,交
      │    │  │  │                        │                │                │              │通及運輸設備費58,000元,其他設
      │    │  │  │                              │                │                │              │費 459,000元,共計如列數。  
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
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