臺北市地方總預算
                                                              
                                                              歲出機關別預算表
                                                             
                                                              中華民國九十年度
    ────────────────────────┬────────┬────────┬───────┬───────────────
         科                                  目   │                │                │              │
    ─┬──┬─┬─┬───────────────┤  本年度預算數  │ 上 次 預 算 數 │  比      較  │ 說                      明
    款│ 項 │目│節│名     稱     及     編    號 │                │                │              │
    ─┼──┼─┼─┼───────────────┼────────┼────────┼───────┼───────────────
      │    │  │  │ 0827                        │                │                │              │
    5 │327 │  │  │市立新和國民小學       │     126,829,817│     180,374,977│   -53,545,160│
      │    │  │  │                         │                │                │              │
      │    │  │  │   550100                  │                │                │              │
      │    │1 │  │  一般行政         │     115,719,627│     169,199,691│   -53,480,064│
      │    │  │  │                          │                │                │              │
      │    │  │  │    550101                │                │                │              │
      │    │  │1 │   行政管理        │     115,719,627│     169,199,691│   -53,480,064│1.本科目依教育局87.05.14北市教
      │    │  │  │                        │                │                │              │ 三字第8722885900號函規定由行
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 政服務收入48,000元及88.01.30
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 北市教四字第8820587700號函之
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 規定由書表費收入 9,000元等撥
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 充支應。          
      │    │  │  │                              │                │                │              │2.本年度預算數 115,719,627元,
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 包括人事費 107,721,816元,業
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 務費6,277,011元,旅運費1,720
      │    │  │  │                              │                │                │              │ ,800元。          
      │    │  │  │                              │                │                │              │3.本年度預算數之內容與上次之比
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 較如下:          
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (1)人員維持費107,042,616元,
      │    │  │  │                              │                │                │              │   較上次減列 50,490,662元。
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (2)一般業務 4,641,088元,較上
      │    │  │  │                              │                │                │              │   次減列2,176,190元。   
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (3)會計業務 12,000元,較上次
      │    │  │  │                              │                │                │              │   列6,000元。       
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (4)開放學校場地162,240元,較
      │    │  │  │                              │                │                │              │   上次減列 81,120元。   
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (5)教師甄選 48,000元,較上次
      │    │  │  │                              │                │                │              │   減列 48,000元。     
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (6)辦理幼稚園招生工作9,000元
      │    │  │  │                              │                │                │              │   ,與上次同。       
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (7)教學行政3,669,683元,較上
      │    │  │  │                              │                │                │              │   次減列663,092元。    
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (8)各項活動135,000元,較上次
      │    │  │  │                              │                │                │              │   減列 15,000元。     
      │    │  │  │                              │                │                │              │               
      │    │  │  │   552100                  │                │                │              │
      │    │2 │  │  各科教育         │       5,401,190│       7,829,638│    -2,428,448│
      │    │  │  │                          │                │                │              │
      │    │  │  │    552107                │                │                │              │
      │    │  │1 │   特殊教育        │       5,401,190│       7,829,638│    -2,428,448│1.本年度預算數5,401,190元,包括
      │    │  │  │                        │                │                │              │ 人事費 5,163,318元,業務費 
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 158,672元,旅運費 79,200元。
      │    │  │  │                              │                │                │              │2.本年度預算數之內容與上次之
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 比較如下:         
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (1)人員維持費5,153,718元,較
      │    │  │  │                              │                │                │              │   上次減列2,335,320元。  
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (2)特殊教育187,472元,較上次
      │    │  │  │                              │                │                │              │   減列 53,128元。     
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (3)啟智教育班 30,000元,較上
      │    │  │  │                              │                │                │              │   次減列 20,000元。    
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (4)身心障礙班 30,000元,較上
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │   次減列 20,000元。    
      │    │  │  │   557100                  │                │                │              │
      │    │3 │  │  建築及設備        │       5,709,000│       3,345,648│     2,363,352│
      │    │  │  │                          │                │                │              │
      │    │  │  │    557102                │                │                │              │
      │    │  │1 │   營建工程        │       4,800,000│       2,539,648│     2,260,352│營建工程 4,800,000元,編列明細
      │    │  │  │                        │                │                │              │如下:            
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (1)教室天花板整修工程2,500,0
      │    │  │  │                              │                │                │              │   00 元。         
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (2)屋頂防漏防熱工程2,300,000
      │    │  │  │                              │                │                │              │   元 。          
      │    │  │  │    557104                │                │                │              │
      │    │  │2 │   其他設備        │         909,000│         806,000│       103,000│編列其他設備 909,000元,共計如
      │    │  │  │                        │                │                │              │列數。            
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
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