臺北市地方總預算
                                                              
                                                              歲出機關別預算表
                                                             
                                                              中華民國九十年度
    ────────────────────────┬────────┬────────┬───────┬───────────────
         科                                  目   │                │                │              │
    ─┬──┬─┬─┬───────────────┤  本年度預算數  │ 上 次 預 算 數 │  比      較  │ 說                      明
    款│ 項 │目│節│名     稱     及     編    號 │                │                │              │
    ─┼──┼─┼─┼───────────────┼────────┼────────┼───────┼───────────────
      │    │  │  │ 0826                        │                │                │              │
    5 │326 │  │  │市立河堤國民小學       │      91,688,383│     136,119,612│   -44,431,229│
      │    │  │  │                         │                │                │              │
      │    │  │  │   550100                  │                │                │              │
      │    │1 │  │  一般行政         │      87,305,411│     128,865,614│   -41,560,203│
      │    │  │  │                          │                │                │              │
      │    │  │  │    550101                │                │                │              │
      │    │  │1 │   行政管理        │      87,305,411│     128,865,614│   -41,560,203│1.本科目依教育局87.05.14北市教
      │    │  │  │                        │                │                │              │ 三字第8722885900號函之規定由
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 行政服務收入112,000元、依88.
      │    │  │  │                              │                │                │              │ .01.30北市教四字第8820587700
      │    │  │  │                              │                │                │              │號函之規定由 書表費收入9,000
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 元,及依79.11.23府教五字第790
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 072270號函規定由場地出借費收
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 入60,000元等撥充支應。   
      │    │  │  │                              │                │                │              │2.本年度預算數87,305,411元, 包
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 括人事費80,848,848元, 業務費
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 5,093,963元, 旅運費1,362,600
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 元。            
      │    │  │  │                              │                │                │              │3.本年度預算數之內容與上次之比
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 較如下 :          
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (1)人員維持費79,502,688元,較
      │    │  │  │                              │                │                │              │   上次減列38,403,333元.  
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (2)一般業務3,684,132元, 較上
      │    │  │  │                              │                │                │              │   次減列1,539,486元。   
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (3)會計業務12,000元,較上次減
      │    │  │  │                              │                │                │              │   列6,000元。       
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (4)開放場地222,240元, 較上次
      │    │  │  │                              │                │                │              │   減列21,120元 。     
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (5)教師甄選業務112,000元, 較
      │    │  │  │                              │                │                │              │   上次減列48,000元 。   
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (6)辦理幼稚園招生工作9,000元
      │    │  │  │                              │                │                │              │   與上次同 。       
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (7)教學行政3,628,351元, 較上
      │    │  │  │                              │                │                │              │   次減列1,297,264元。   
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (8)各項活動135,000元, 較上次
      │    │  │  │                              │                │                │              │   減列245,000元。     
      │    │  │  │   552100                  │                │                │              │
      │    │2 │  │  各科教育         │       2,137,972│       3,518,228│    -1,380,256│
      │    │  │  │                          │                │                │              │
      │    │  │  │    552107                │                │                │              │
      │    │  │1 │   特殊教育        │       2,137,972│       3,518,228│    -1,380,256│1.本年度預算數2,137,972元,包括
      │    │  │  │                        │                │                │              │ 人 事 費2,010,636 元, 業務費
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 73,336元, 旅運費54,000元。 
      │    │  │  │                              │                │                │              │2.本年度預算數之內容與上次之比
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 較如下 :          
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (1)人員維持費2,005,836元, 較
      │    │  │  │                              │                │                │              │  上次減列1,343,592元 。  
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (2)特殊教育102,136元, 較上次
      │    │  │  │                              │                │                │              │  減列16,664元。      
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (3)身心障礙資源班30,000元,較
      │    │  │  │                              │                │                │              │  上次減列20,000元。    
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │   557100                  │                │                │              │
      │    │3 │  │  建築及設備        │       2,245,000│       3,735,770│    -1,490,770│
      │    │  │  │                          │                │                │              │
      │    │  │  │    557102                │                │                │              │
      │    │  │1 │   營建工程        │       1,500,000│       2,972,770│    -1,472,770│營建工程1,500,000元,編列專科教
      │    │  │  │                        │                │                │              │室整修工程1,500,000元.    
      │    │  │  │    557104                │                │                │              │
      │    │  │2 │   其他設備        │         745,000│         763,000│       -18,000│編列交通及運輸設備費182,570元,
      │    │  │  │                        │                │                │              │其他設備562,430元,共計如列數。
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
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