臺北市地方總預算
歲出機關別預算表
中華民國九十年度
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科 目 │ │ │ │
─┬──┬─┬─┬───────────────┤ 本年度預算數 │ 上 次 預 算 數 │ 比 較 │ 說 明
款│ 項 │目│節│名 稱 及 編 號 │ │ │ │
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│ │ │ │ 0823 │ │ │ │
5 │323 │ │ │市立螢橋國民小學 │ 115,300,112│ 148,252,541│ -32,952,429│
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│ │ │ │ 550100 │ │ │ │
│ │1 │ │ 一般行政 │ 94,718,858│ 122,856,095│ -28,137,237│
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│ │ │ │ 550101 │ │ │ │
│ │ │1 │ 行政管理 │ 94,718,858│ 122,856,095│ -28,137,237│1.本科目依教育局79.11.23府教五
│ │ │ │ │ │ │ │ 字第79072270號函規定由場第出
│ │ │ │ │ │ │ │ 借收入300,000元、依75.8.26府
│ │ │ │ │ │ │ │ 民二字第110799號函規定由教育
│ │ │ │ │ │ │ │ 學術服務收入1,380,000 元,依
│ │ │ │ │ │ │ │ 87.5.14 北市教三字第
│ │ │ │ │ │ │ │ 8722885900號函規定由行政服務
│ │ │ │ │ │ │ │ 收入28,800元 及88.1.30北市教
│ │ │ │ │ │ │ │ 四字第8820587700號函規定由書
│ │ │ │ │ │ │ │ 表費收入15,000元,等撥充支應
│ │ │ │ │ │ │ │ 。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 94,718,858 元,
│ │ │ │ │ │ │ │ 包括人事費 86,019,446 元,
│ │ │ │ │ │ │ │ 業務費 6,275,012元,
│ │ │ │ │ │ │ │ 旅運費1,924,400 元,
│ │ │ │ │ │ │ │ 補助及捐助 500,000元。
│ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容與上次之比
│ │ │ │ │ │ │ │ 較如下:
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 84,503,310元,
│ │ │ │ │ │ │ │ 較上次減列 26,335,771元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)一般業務 5,407,541 元,較
│ │ │ │ │ │ │ │ 上次減列 1,188,337 元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (3)會計業務 12,000元,較上次
│ │ │ │ │ │ │ │ 減列 6,000 元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (4)開放學校場地 462,240 元,
│ │ │ │ │ │ │ │ 較上次減列 231,120 元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (5)暑期游泳訓練班 928,068 元
│ │ │ │ │ │ │ │ ,較上次減列 272,778 元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (6)教師甄選 28,800元,較上次
│ │ │ │ │ │ │ │ 減列 51,200元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (7)辦理幼稚園招生工作 15,000
│ │ │ │ │ │ │ │ 元,較上次減列 3,000 元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (8)教學行政 3,026,899 元,較
│ │ │ │ │ │ │ │ 上次減少 234,031 元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (9)各項活動本年度預算數
│ │ │ │ │ │ │ │ 335,000 元包括
│ │ │ │ │ │ │ │ 人事費 97,600 元,
│ │ │ │ │ │ │ │ 業務費 217,400元,
│ │ │ │ │ │ │ │ 旅運費 20,000 元,較上
│ │ │ │ │ │ │ │ 次增列 185,000元。
│ │ │ │ 552100 │ │ │ │
│ │2 │ │ 各科教育 │ 16,100,004│ 19,163,524│ -3,063,520│
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ 552107 │ │ │ │
│ │ │1 │ 特殊教育 │ 16,100,004│ 19,163,524│ -3,063,520│1.本年度預算數 16,100,004 元,
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ 包括人事費 15,267,488 元,
│ │ │ │ │ │ │ │ 業務費481,516 元,
│ │ │ │ │ │ │ │ 旅運費351,000 元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上次之比
│ │ │ │ │ │ │ │ 較如下:
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 15,240,288元,
│ │ │ │ │ │ │ │ 較上次減列 2,637,636 元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)特殊教育 679,716 元,較上
│ │ │ │ │ │ │ │ 次減列 205,884 元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (3)啟智班(二班) 60,000元,
│ │ │ │ │ │ │ │ 較上次減列 40,000元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (4)資優班(二班) 60,000元,
│ │ │ │ │ │ │ │ 較上次減列 40,000元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (5)啟智幼兒班(一班) 30,000
│ │ │ │ │ │ │ │ 元,較上次減列 20,000元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (6)身障班(一班) 30,000元,
│ │ │ │ │ │ │ │ 較上次減列 120,000 元。
│ │ │ │ 557100 │ │ │ │
│ │3 │ │ 建築及設備 │ 4,481,250│ 6,232,922│ -1,751,672│
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ 557102 │ │ │ │
│ │ │1 │ 營建工程 │ 3,606,250│ 5,407,922│ -1,801,672│營建工程 3,606,250 元,編列明細
│ │ │ │ │ │ │ │如下:
│ │ │ │ │ │ │ │(1)排水溝整修工程1,200,000元
│ │ │ │ │ │ │ │(2)活動中心整修工程2,406,250元
│ │ │ │ 557104 │ │ │ │
│ │ │2 │ 其他設備 │ 875,000│ 825,000│ 50,000│編列交通及運輸設備費 218,200元
│ │ │ │ │ │ │ │,其他設備費 656,800元,共計如
│ │ │ │ │ │ │ │列數。
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